Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240269 | PosTel s.r.o Dunajská Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | tlačiareň EPSON | 139.- vrátane DPH |
09.5.2012 | 14.5.2012. | 18.5.2012 | ||
11240504 | H. KONZUM s.r.o D. Streda, Veľkoblahovská 32 |
34142606 | účastnícky poplatok pre 2 osôb- školenie hyg. minima pre vychovávateľov | 135,60 vrátane DPH |
24.09.2012 | 27.09.2012 | 9.10.2012 | ||
11240640 | Diagn. centrum pre mládež Bratislava, Trstínska 2 |
00163252 | za pobyt od 21.11.2012 do 31.12.2012 | 133.- bez DPH |
26.11.2012 | 28.11.2012 | 7.1.2013 | ||
11240564 | SOŠ obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 2797/6 |
00893412 | za ubytovanie okt.- dec. 2012 | 132,50 bez DPH |
18.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | ||
11240373 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | stravné- apríl, máj, jún | 131,53 bez DPH |
09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | ||
11240654 | Teploservis Bratislava, Bulíkova 11 |
13957597 | oprava automatiky horáka | 130 bez DPH |
30.11.2012 | 05.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240709 | Xepap spol. s.r.o Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kanc. metriál | 129,64 vrátane DPH |
30/2012 | 14.11.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240547 | PosTel. s.r.o Dunajská Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | za kanc. materiál | 129,50 vrátane DPH |
09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | ||
11240212 | SOŠ obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 2797/6 |
00893412 | za ubytovanie na internáte apríl-máj-jún/2012 | 129.- bez DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240018 | SOŠ obchodu a služieb Tranava, Lomonosovova 2797/6 |
00893412 | za ubytovanie na internáte | 129,00 bez DPH |
12.1.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240618 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné na okt. - D.Streda | 126,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 19.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240691 | Západosl.vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné DS | 125,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240389 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné DS | 125,03 vrátane DPH |
áno | 10.07.2012 | 18.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240175 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. a internet D.Streda a V. Meder | 125,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 8.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240669 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240605 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluvao dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240544 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240475 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240423 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
03574365 | záloha el.energ. na august DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240381 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na júl DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240322 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240208 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240148 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el. erg. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240094 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
357435685 | el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240450 | SPP a.s. Bratislava,Mlynské nivy44/C |
35815256 | vyučtovanie plynu na obdobie 19.8.2011-18.8.2012, pracovisko Šamorín | 123,86 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 27.08.2012 | 04.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240118 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | PZP na služobné vozidlá a na príves 4.3.2012-3.3.2013 | 120,65 bez DPH |
Zmluva o poistení | 16.2.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240559 | Západosl. vod . spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné a zrážková voda DS | 116,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240282 | Západosl. vod.spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta |
36550949 | vodné, stočné a pauašála na zrážkovú vodu -DS | 116,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240418 | PORADCA podnikateľa spol. s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | predplatné ročník 2013 Z.z.SR | 112,86 vrátane DPH |
07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | ||
11240232 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | za zrážkovú vodua za I. Q Dun.Streda | 112,21 vrátane DPH |
zmluva | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240201 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | prac. zdrav. služba | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240159 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | prac. zdrav. služba febr./2012 | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240145 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | Prac.zdrav.služba za január/2012 | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 9.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240031 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | za zrážkovú voda za IV.Q 2011-pracovisko D.Streda | 111,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240026 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovska 13 |
35945249 | prac.zdrav.služba za mesiac dec.2011 | 111,49 vrátane DPH |
Zmluva o posk.prac.zdrav.služby | 09.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240703 | MOMENT GROUP s.r.o Galanta , Esterházyovcov 464 |
36227102 | nábytok pre PR | 110.- vrátane DPH |
39/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240505 | SAD Dunajská Streda Dunajská Streda, Bratislavská cesta 918/2 |
36245488 | preprava detí -(MRP) | 110.- vrátane DPH |
25.09.2012 | 02.10.2012 | 13.11.2012 | ||
11240029 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012 | 108,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240472 | Belucz Imrich V. Meder, Želiarska 24 |
17568030 | preprava detí z výletu (MRP) | 106,80 vrátane DPH |
24/2012 | 04.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 |