Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240201 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | prac. zdrav. služba | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240200 | ŠJ pri ZŠ Veľký Meder, nám.B.Bartóka 20 |
stravné | 288,24 bez DPH |
10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |||
11240199 | ŠJ pri MŠ Veľký Meder, Železničná 7 |
stravné | 21,28 bez DPH |
10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |||
11240223 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 42,13 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240222 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. a internet -D.Streda a V.Meder | 103,60 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240218 | SPP a.s Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha za dod. plynu -Veľký Meder | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240217 | Západosl.vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín | 60,98 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240216 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet -Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240215 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet- Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240214 | Poradaca podnikateľa Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | 2. preddavok Zbierka zákonov SR 2012 | 50.- vrátane DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240212 | SOŠ obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 2797/6 |
00893412 | za ubytovanie na internáte apríl-máj-jún/2012 | 129.- bez DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240211 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalváriou 941 |
00182257 | za ubytovanie | 18,48 bez DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240279 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn VM | 5243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 16.4.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240236 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | ubytovanie | 38 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240235 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravné | 72,20 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240232 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | za zrážkovú vodua za I. Q Dun.Streda | 112,21 vrátane DPH |
zmluva | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240231 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- Dun. Streda | 79,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240230 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- Veľký Meder | 677,52 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240228 | PosTel DS s.r.o Dun.Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | PC zostava a toner HP CB435A | cca 550.- vrátane DPH |
14/2012 | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240227 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu | 82,46 bez DPH |
16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240262 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné pre dvoch žiakov | 90,97 bez DPH |
18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240261 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 29,19 bez DPH |
18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240260 | Spojená škola Okoč, Gorkého4/90 |
00350206 | stravné | 54,86 bez DPH |
18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240259 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | ubytovanie pre 3 detí na mesiace apríl, máj jún/2012 | 34,50 bez DPH |
18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240234 | P.O.- Tech Starý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO II.Q/2012 | 90.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 18.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240229 | Pyrokom spol. s.r.o Komárno, A. Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola a oprava hasiacích prístrojov v objekte D.Streda | 168,12 vrátane DPH |
18.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240240 | Školská kuchyňa Dun.Streda, Komenského 1219/1 |
stravné | 28,28 bez DPH |
19.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
11240237 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | stravné počas pobytu | 80,29 bez DPH |
19.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240239 | ŠJ pri ZŠ Dun. Streda, Smetanov háj |
stravné | 12,80 bez DPH |
23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
11240238 | ŠJ pri ZŠ Dun. Streda, Smetanov háj |
stravné | 13,13 bez DPH |
23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
11240233 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. hovorné | 0,54 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240256 | Inštitút pre verejnú správu Bratislava, ul. Schneidera 1/a |
00151858 | účastnícky poplatok na odborný seminár pre 2 osôb | 70.- bez DPH |
27.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240258 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 79,11 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 30.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240257 | UPC Bratislava, |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 02.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240286 | Zomborský Roman Bc. Levice, 29. augusta 33 |
40926745 | za služby BOZP na II. Q/12 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 07.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240268 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240267 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
dohoda o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240266 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, |
00305332 | za komunálny odpad -VM -na rok 2012 | 1944,80 bez DPH |
Oznámenie o výške miestneho popl. | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240265 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 |