Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240160 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha -plyn V.Meder | 5243 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240159 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | prac. zdrav. služba febr./2012 | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240158 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240157 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36236547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.3.2012 | 15.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240153 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
396677281 | záloha el. energ. Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240152 | UPC Bratislava, P.O. Box 111 |
23716367 | KTV D.Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240150 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha na plyn Šamorín | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240149 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 |
357435685 | záloha na el. energ. V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240148 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el. erg. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240146 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre pracovisko V. Meder | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240145 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovská 13 |
35945249 | Prac.zdrav.služba za január/2012 | 111,49 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 9.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240141 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 80,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 27.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240120 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky | 2428,80 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 29.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240119 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | Nákup PHL a dr. všeob. materialu s kartou | 608,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240113 | Školská kuchyňa D.Streda, Komenského 1219/1 |
strava | 30,30 bez DPH |
zmluva o dodávke | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240109 | ZSE Braatislava, Čulenova 96 |
36677281 | el.energ.- záloha 2/12 Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 21.2.2012 | 23.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240106 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | mesačný poplatok za prevádzku MRI na serveri | 4,18 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240098 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné jan/12-Dun.Streda | 61,62 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240097 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné - jan/12 Šamorín | 47,42 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240096 | Zomborský Roman Bc Lwevice, 29.augusta 33 |
40926745 | za slsužby BOZP I.Q/12 | 90 bez DPH |
zmluva o dodávke | 06.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240094 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
357435685 | el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240093 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na febr. VM | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240092 | RealNet s.r.o Dun. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | intrnet pre Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240091 | RealNet s.r.o Dun.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240088 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet VM-febr./12 | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240087 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV febr./12-DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240083 | SPP Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn záloha na febr. prec. Šamorín | 368 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 08.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240082 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na febr. prec. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240075 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M | 24,74 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240074 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I. | 476,60 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240072 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el.energ. na jan. Šamorín II. | 52,27 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240071 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na febr. | 2590,50 bez DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240068 | Plynotherm Okoč, Nám, 1. mája |
14063727 | tech. prehliadka bojlera, dodávka a výmena reg. plynu DS | 150,24 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240052 | RealNet D.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín II. -1/12 | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 27.1.2012 | 31.01.2012 | 1.3.2012 | |
11240051 | RealNet D.Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. -1/12 | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 27.1.2012 | 31.01.2012 | 1.3.2012 | |
11240049 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el.monážne práce | 611.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 20.1.2012 | 24.01.2012 | 1.3.2012 | |
11240067 | P.O.-TECH, R. Zomborský Starý Hrádok |
35351241 | služby PO I.Q. 2012 | 90.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240066 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 60.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240047 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a vš. mat.- nákup s kartou | 378,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 9.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240046 | SPP Bratislava, Mlynské nivy |
35815256 | za vyučt. plynu na mesiac dec/11 pre V.Meder | 5760,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 |