Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240416 | BKB Centrum Ohrady, Farská 254/19 |
17731186 | oprava rozvodu vody | 85,20 vrátane DPH |
22/2012 | 01.08.2012 | 03.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240707 | BERNADETTE Šamorín, Gazdovský rad 41 |
17753082 | terapeutické hračky | 100.- bez DPH |
40/2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240280 | PNEUMAT Dunajská Streda, Galantská 699/8 |
18046673 | za dodávku 2 pneumatík na služ. vozidlo PEUGET Expert | 240.- vrátane DPH |
č.17/2012 | 10.5.2012 | 21.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240229 | Pyrokom spol. s.r.o Komárno, A. Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola a oprava hasiacích prístrojov v objekte D.Streda | 168,12 vrátane DPH |
18.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240508 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Dunajská Streda, Školská u. 936/1 |
02322757 | za obedy na okt.-dec/2012 | 65,56 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 27.09.2012 | 02.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240667 | UPC DTH 830 00 Bratislava 3 |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 01.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240599 | UPC DTH 830 00 Bratislava 3 |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240543 | UPC DTH Bratislava 3 |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
&zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240474 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 03.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240425 | U P C Bratislava, P.O.Box 111 |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 02.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240370 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na júl- DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 02.07.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240318 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV D.Streda | 11,06 bez DPH |
04.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | ||
11240257 | UPC Bratislava, |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 02.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240203 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240152 | UPC Bratislava, P.O. Box 111 |
23716367 | KTV D.Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240087 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV febr./12-DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240114 | HASLEX - Miroslav Lešťan Levice, Kpt.Nálepku 22 |
30004055 | Kontrola prenosných HP, nástenných hydrantov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hhydrantových hadíc. Oprava a tlak. skúška HP práškový, snehový,vodný | 366,48 vrátane DPH |
4/2012 | 06.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240700 | FegaFors-František Auxt Rim. Sobota, Malohontská 49/3 |
30189306 | Lyžiarsky výlet pre 13 osôb (MRP) | 676.- vrátane DPH |
33/2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240105 | Juraj PAXIÁN Veľký Meder, Dunajská 1362/30 |
303371392 | maliarske práce | 864,25 bez DPH |
č. 5/2012 | 15.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240470 | Juraj Paxián V. Meder, Dunajská 1362/30 |
30371392 | nátieračské práce(drevené aurookná) -pracovisko Šamorín | 1560.- bez DPH |
21/2012 | 04.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240116 | Mesto Šamorín Šamorín, Hlavná 37 |
00305723 | Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 262,08 bez DPH |
15.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | ||
11240674 | Patai&Kázmér D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov DS, VM a Samorín I-II | 742.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240180 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia | 263.- bez DPH |
Dohoda - ročná | 22.3.2012 | 27.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240049 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el.monážne práce | 611.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 20.1.2012 | 24.01.2012 | 1.3.2012 | |
11240710 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | náplne do tlačiarní | 405,51 vrátane DPH |
34/2012 | 10.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240323 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF | 693,83 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 16/2012 | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |
11240225 | PERGAMON spol.s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 26.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240224 | PERGAMON spol s.r.o Brataislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 14.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240144 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | dodávka tonerov | 261,36 vrátane DPH |
9/2012 | 29.2.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240708 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 994.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240658 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na dec. | 2499.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 03.12.2012 | 05.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240592 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2926.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 31.10.2012 | 05.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240523 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky pre zamestnancov | 3045.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 01.10.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240444 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 21 |
31328695 | strvné lístky na september | 2199,60 bez DPH |
zmluva o dodávke | 30.08.2012 | 04.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240401 | EDERNED Slovakia s.r.o Braatislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky | 1996,50 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 01.08.2012 | 03.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240351 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na júl | 2706 bez DPH |
zmluva o dodávke | 28.06.2012 | 04.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240294 | Ederned Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na mesiac jún | 2712,60 bez DPH |
zmluva | 30.05.2012 | 01.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240182 | EDENRED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2640,00 bez DPH |
zmlulva o dodávke | 29.3.2012 | 02.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240120 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky | 2428,80 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 29.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240071 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na febr. | 2590,50 bez DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 |