Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240322 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240323 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF | 693,83 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 16/2012 | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |
11240324 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha plynu - Veľký Meder | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240325 | ŠJ pri ZŠ Veľlý Meder nám. B. Bartóka 20 |
stravné za máj | 222,83 bez DPH |
08.06.2012 | 12.06.2012 | 3.7.2012 | |||
11240327 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | predplatné na III.Q 2012 | 46,70 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240328 | Občianske združenie BUBLINA Bratislava, Cabanova 22 |
42186021 | doprava detí na rekreáciu | 501,20 bez DPH |
18/2012 | 12.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240329 | Attila Nagy - Plynotherm Okoč Námestie 1. mája 390/30 |
14063727 | technická prehliadka kotla a výmena expanz. v Šamoríne II. | 198.- vrátane DPH |
13.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | ||
11240330 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el.energ. na jún - Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240331 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet na mesiac jún - Veľký Meder | 15,63 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240332 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha za plyn na jún - Šamorín | 368.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240333 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha za ply na jún -D.Streda | 102.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240334 | HOBBY Németh s.r.o Veľký Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 61,80 vrátane DPH |
ročná objednávka 15/2012 | 07.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240335 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | za stravu máj | 82,46 bez DPH |
12.06.2012 | 18,06,2012 | 3.7.2012 | ||
11240336 | ŠJ Komenského Dunajská Streda, Komenského 1219 |
za obedy na jún | 34,34 bez DPH |
13.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |||
11240337 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
11.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | ||
11240338 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
11.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | ||
11240339 | Občianske združenie BUBLINA Bratislava, Cabanova 22 |
42186021 | ubytovanie 8 detí od 1.7 do 15.7.2012 | 970,80 bez DPH |
18/2012 | 12.06.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240340 | Občianske združenie BUBLINA Bratislava, Cabanova 22 |
42186021 | strava pre 8 detí 6 x denne od 1.7- do 15.7.2012 | 748,80 bez DPH |
18/2012 | 12.6.2012 | 18.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240341 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | stravné počas pobytu | 80,29 bez DPH |
15.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | ||
11240342 | Západosl.vod spoločnosť OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné V.Meder | 542,02 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240343 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Dun.Streda | 99,84 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240344 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín | 92,59 vrátane DPH |
11.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | ||
11240345 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 77,29 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240346 | Slovaak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. D.Streda a V. Meder a internet D.Streda | 70,16 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |
11240347 | DinesrClub Slovakai s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | nákup PHM a údržbárskeho materiálu s kartou | 648,69 vrátane DPH |
07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | ||
11240348 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obedy | 18,18 bez DPH |
15.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |||
11240349 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9 |
za obedy | 19,19 bez DPH |
15.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | |||
11240350 | FIT möbel SK s.r.o Dunajská Streda, Jesenského 2 |
36823384 | poschodová posteľ 2 ks a skriňa pre PR | 649,81 vrátane DPH |
19/2012 | 19.06.2012 | 20.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240351 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na júl | 2706 bez DPH |
zmluva o dodávke | 28.06.2012 | 04.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240366 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 69,44 vrátane DPH |
Zmluva | 27.06.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240367 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok-pohotovostný telefón | 0,06 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 26.06.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240368 | ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského Veľký Meder, nám. B.Bartóka 20 |
obedy | 241,19 bez DPH |
02.07.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |||
11240369 | ŠJ pri MŠ Veľký Meder, Železničná 7 |
strvné | 22,40 bez DPH |
02.07.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |||
11240370 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na júl- DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 02.07.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240371 | Mesto Šamorín Šamorín, Hlavná 37 |
00305723 | znečisťovanie ovzdušia | 16,59 bez DPH |
09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | ||
11240372 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | ubytovanie II.Q 2012 | 45,54 bez DPH |
09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | ||
11240373 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | stravné- apríl, máj, jún | 131,53 bez DPH |
09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | ||
11240374 | TS s.r.o Veľký Meder, Lesná 2044/95 |
36242063 | KTV II. polrok V. Meder | 162 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240375 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatky za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 18.7.2012 |