Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240213 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok na prevádzku vozidla na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Dohoda | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240180 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia | 263.- bez DPH |
Dohoda - ročná | 22.3.2012 | 27.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240267 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
dohoda o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240553 | Bugár Tibor Veľký Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | oprava a údržba el. siete, výmena spínače a svietidlá, výroba a montáž mreží v budove VM | 745.- bez DPH |
Dohoda o poskyt. služieb | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240702 | Bugár Tibor V. Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | el. nont. práce VM | 212.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240674 | Patai&Kázmér D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov DS, VM a Samorín I-II | 742.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240001 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | MRI navigácia | 637,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 20121101 | 11.1.2012 | 12.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240602 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné za IV. Q 2012 | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 31.10.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240140 | Mesto Dunajská Streda Dunajská Streda, Hlavná 50/16 |
miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 1201,20 bez DPH |
Oznámenie o určení výšky | 21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240266 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, |
00305332 | za komunálny odpad -VM -na rok 2012 | 1944,80 bez DPH |
Oznámenie o výške miestneho popl. | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240312 | Mesto Veľký Meder Veľlá meder,Komárňaská 207/9 |
00305332 | daň z nehnuteľnosti na rok 2012 | 202,32 bez DPH |
rozhodnutie | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240225 | PERGAMON spol.s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 26.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240323 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF | 693,83 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 16/2012 | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |
11240224 | PERGAMON spol s.r.o Brataislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 14.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240177 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiál | 476,83 vrátane DPH |
zmkluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240182 | EDENRED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2640,00 bez DPH |
zmlulva o dodávke | 29.3.2012 | 02.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240698 | QBE Košice, Štúrova 27 |
36855472 | poistenie majetku | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240666 | CSM s.r.o Bratislava, Vajorská 136 |
35950129 | služby za prevádzku na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240627 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL -za nákup kartou | 517,67 bez DPH |
Zmluva | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240571 | Zomborsky Roman Bc. Levice, 29. augusta 33 |
40926745 | za služby BOZP III. Q/12 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240565 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | za PHL- nákup s kartou | 269,52 bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240539 | P.O TECH R. Zomborský Starý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO na IV.Q 2012 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240441 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
nákup PHL a údržb. materiálu s kartou | 345,87 bez DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | ||
11240435 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Dun. Streda a Veľký Meder, a internet Dun. Streda | 80,21 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240434 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 35,48 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 23.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240431 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín I. a II | 72,28 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240430 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta1233 |
36550949 | vodné, stočné - Dun.Streda | 91,03 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240429 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné - Veľký Meder | 496,85 vrátane DPH |
Zmluva | 09.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240425 | U P C Bratislava, P.O.Box 111 |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 02.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240420 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240417 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 33,62 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2012 | 03.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240366 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 69,44 vrátane DPH |
Zmluva | 27.06.2012 | 09.07.2012 | 18.7.2012 | |
11240319 | CSM s.r.o Brartislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za serverové služby | 10,80 vrátane DPH |
zmluva | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240311 | Mesto Veľlý Meder Veľký Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za II.Q. 2012 | 227,60 bez DPH |
zmluva | 28.05.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240310 | Orange Slovakia a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | paušály-mobilné | 82,35 vrátane DPH |
zmluva | 29.05.2012 | 04.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240294 | Ederned Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na mesiac jún | 2712,60 bez DPH |
zmluva | 30.05.2012 | 01.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240287 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiálu s kartou | 574,04 bez DPH |
Zmluva | 15.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240286 | Zomborský Roman Bc. Levice, 29. augusta 33 |
40926745 | za služby BOZP na II. Q/12 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 07.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240285 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Kradžičova 10 |
35763469 | telef. popl. VM a DS, internet DS | 69,12 vrátane DPH |
Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240284 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžikčova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 48,43 vrátane DPH |
Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 |