Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240605 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluvao dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240545 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.enrg. pre VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240544 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240476 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beetovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. -VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240475 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energiu pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240424 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na august -Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240383 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt za I. polrok 2010-DS | 205,50 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240381 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na júl DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240380 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | za el.energ. na júl VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 09.07.2012 | 11.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240322 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- D. Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Bethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na jún- Veľký Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240265 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240208 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. enetg. D.Streda a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240207 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el. energ. -V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240148 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el. erg. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240082 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na febr. prec. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240075 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovanie el. energ. na dec. 2011 pre V.M | 24,74 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240074 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučtovnie el.energ. na dec. /2011 pre DS a Šamorín I. | 476,60 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 1.2.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240030 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012 | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o doávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240029 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012 | 108,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240149 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 |
357435685 | záloha na el. energ. V. Meder | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 6.3.2012 | 12.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240094 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
357435685 | el.energ. - záloha na febr. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240423 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
03574365 | záloha el.energ. na august DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.08.2012 | 13.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240695 | DinerClub Slovakia s.r.o Bratislava,Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL nákup s kartou | 310,21 bez DPH |
10.12.2012 | 07.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240627 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL -za nákup kartou | 517,67 bez DPH |
Zmluva | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240565 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | za PHL- nákup s kartou | 269,52 bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240503 | DinersClub Slovakia sr.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a údržbársky materiál- nákup s kartou | 386,69 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 10.09.2012 | 24.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240394 | DinersClub Slovakias.r.o Bratislava, Námstie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údrž. materiálu s kartou Diners | 385,60 bez DPH |
áno | 09.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240347 | DinesrClub Slovakai s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | nákup PHM a údržbárskeho materiálu s kartou | 648,69 vrátane DPH |
07.06.2012 | 25.06.2012 | 9.7.2012 | ||
11240287 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiálu s kartou | 574,04 bez DPH |
Zmluva | 15.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240226 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL -transakcia firemných kariet | 262,44 bez DPH |
zmluva | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240177 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiál | 476,83 vrátane DPH |
zmkluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240119 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | Nákup PHL a dr. všeob. materialu s kartou | 608,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 13.2.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240047 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a vš. mat.- nákup s kartou | 378,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 9.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240694 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 34,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240693 | Sovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240626 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre Šamorín I.- okt. | 42,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240625 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre DS a VM, internet pre DS na okt. | 73,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240563 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 76,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 |