Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240232 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | za zrážkovú vodua za I. Q Dun.Streda | 112,21 vrátane DPH |
zmluva | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240226 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL -transakcia firemných kariet | 262,44 bez DPH |
zmluva | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240112 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok a internet DS A VM | 141,07 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240111 | T-Com Bratislavaa, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 38,21 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240604 | MadNet a.s. V.Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet - VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240099 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné jan./12- V.Meder | 632,35 vrátane DPH |
zmluva ao dodávke | 13.2.2012 | 20.02.2012 | 6.3.2012 | |
11240030 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012 | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o doávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240708 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 994.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240697 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el. energ. preDS a Šamorín I. od 1.1.2012 do 12.12.2012 | 1 583,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240694 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 34,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240693 | Sovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240692 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín I-II. | 31,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240691 | Západosl.vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné DS | 125,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240690 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné VM | 496,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240689 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha na plyn na dec. -VM | 5 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240688 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín II. | 15.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240687 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240685 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na dec. DS | 1 190.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240684 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na dec. Šamorín I-II. | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240683 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 01.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240673 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyučt. plynu na nov. pre VM | 2 592,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240670 | MAGNA E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240669 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. na dec. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240667 | UPC DTH 830 00 Bratislava 3 |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 01.12.2012 | 10.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240658 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na dec. | 2499.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 03.12.2012 | 05.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240626 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre Šamorín I.- okt. | 42,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240625 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre DS a VM, internet pre DS na okt. | 73,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240619 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné na okt.- V.Meder | 474,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 19.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240618 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné na okt. - D.Streda | 126,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 19.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240617 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné na okt.-Šamorín | 67,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 19.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240616 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el.energ.na nov. - Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240615 | SPP a.s. Bratislava, Mynské nivy 44/a |
35815256 | za plyn na nov. -VM | 5 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 19.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240612 | RealNet s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.11.2012 | 19.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240606 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 08.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240601 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za dod. plunu- D.Streda | 1 010.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240600 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | za dod. plynu -Šamorín | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240599 | UPC DTH 830 00 Bratislava 3 |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240597 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240592 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2926.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 31.10.2012 | 05.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240578 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telef. volania | 60,12 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 29.10.2012 | 05.11.2012 | 7.1.2013 |