Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240015 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | záloha za dodávku plynu 1/12, pracovisko Šamorín | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2012 | 05.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240016 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za dod. plynu 1/12, pracovisko D.Streda | 1195.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2012 | 05.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240017 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mesačný poplatok- mobilné paušály | 87,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 03.01.2012 | 05.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240001 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | MRI navigácia | 637,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 20121101 | 11.1.2012 | 12.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240018 | SOŠ obchodu a služieb Tranava, Lomonosovova 2797/6 |
00893412 | za ubytovanie na internáte | 129,00 bez DPH |
12.1.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240019 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalvariou 941 |
00182257 | stravovanie- nov., dec., 2011 a jan.2012 | 158,24 bez DPH |
11.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240020 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné a internát na jan.2012 | 51,67 bez DPH |
11.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240021 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné a niternát na jan.2012 | 51,67 bez DPH |
11.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
110240022 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné a internát na jan.2012 | 23,27 bez DPH |
11.1.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240023 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | stravné dec.2011 | 82,46 bez DPH |
11.1.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240024 | TS s.r.o Veľký Meder, Lesná 2044/95 |
36242063 | Preplatné KTV na I. polrok 2012-VM | 162,00 vrátane DPH |
09.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240025 | ŠJ pri ZŠ Veľký Meder, nám. B.Bartóka 20 |
obedy pre 14 detí na mesiac dec.2011 | 215,23 bez DPH |
09.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |||
11240026 | TeamPrevent s.r.o Bratislava, Moskovska 13 |
35945249 | prac.zdrav.služba za mesiac dec.2011 | 111,49 vrátane DPH |
Zmluva o posk.prac.zdrav.služby | 09.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240027 | UPC DTH Bratislava |
KTV jan. 2012 DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240028 | MadNet a.s Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | Internet MAX Mini -jan.2012 VM | 15,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240029 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Záloha na el.energ. pre pracovská D.Streda a Šamorín I.-jan.2012 | 108,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240030 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za dodávku el. energ. na prac. V.Meder- jan. 2012 | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o doávke | 04.01.2012 | 16.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240031 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | za zrážkovú voda za IV.Q 2011-pracovisko D.Streda | 111,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240032 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | vodné, stočné za dec. 2011-pracovisko D.Streda | 84,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.01.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240033 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | vodné, stočné za dec.2011-pracovisko Šamorín | 56,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240034 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D.Streda, Kračanská cesta |
36550949 | Vodné, stočné za dec.2011-pracovisko V.Meder | 479,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240035 | SPP Bratislava, Mlynské nivi 44/a |
35815256 | záloha za dod. plynu na jan. 2012- pracovisko V.Meder | 5243,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 9.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240036 | ZSE Energia a.s Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | vyučt. za dod. el.energ. na rok 2011-pracovisko Šamorín II. | 89,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 19.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240037 | Prôčka Rastislav Žiar nad Hronom |
nájomné na febr. 2012- projekt HD | 500,00 bez DPH |
Zmluva o nájme bytu | 18.1.2012 | 20.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240038 | Školská kuchyňa Dunajská Streda, Komenského 1219,/1 |
obedy za január | 33,33 bez DPH |
17.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |||
11240039 | PORADCA Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | Vyučt. FS na rok 2011- nedoplatok | 21,19 vrátane DPH |
17.1.2012 | 23.1 .2012 | 16.2.2012 | ||
11240040 | Nagy Ľudovít - LALYOS D.Streda, Kukučinova 480/10 |
11866322 | Servisné práce sat. TV -DS | 40..- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 17.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240041 | Petr Mrázek Zásmuky, Nádražní 527 |
69639485 | Dezinfekcia odpadových rúr na pacovisku v D.Strede a V.Meder | 420.- vrátane DPH |
3/2012 | 16.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240042 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | ubytoavnie na febr. | 38.- bez DPH |
16.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | ||
11240043 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravovanie na febr. | 54,15 bez DPH |
16.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | ||
11240044 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | Telef. popl. a internet pre DS a VM 12/11 | 99,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240045 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. pre Šamorín I. 12/11 | 43,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240046 | SPP Bratislava, Mlynské nivy |
35815256 | za vyučt. plynu na mesiac dec/11 pre V.Meder | 5760,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240047 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a vš. mat.- nákup s kartou | 378,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 9.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240048 | PosAm spol. s.r.o Bratislava, Odborárska 21 |
31365078 | PC, tlačiareň a inštalácia (pre ŠP) | 1049,69 vrátane DPH |
1/2012 | 16.1.2012 | 23.01.2012 | 16.2.2012 | |
11240065 | ŠJ pri MŠ V.Meder, Železničná č.7 |
stravné | 31,36 bez DPH |
01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |||
11240066 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 60.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240067 | P.O.-TECH, R. Zomborský Starý Hrádok |
35351241 | služby PO I.Q. 2012 | 90.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.3.2012 | |
11240049 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el.monážne práce | 611.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 20.1.2012 | 24.01.2012 | 1.3.2012 | |
11240050 | PLAST THERM s.r.o D.Streda, Športová 951/37 |
45895775 | výmena zámku vchod. dverách DS | 79,80 vrátane DPH |
2/2012 | 20.1.2012 | 24.01.2012 | 1.3.2012 |