Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | vratka za nespotrebované jedálenské kupóny v starej nominálnej hodnote 2,85€ | -313,50 € vrátane DPH |
áno | 14.09.2012 | 25.09.2012 | 28.9.2012 | |
467/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | preplatok na plyne za rok 2012 | -2940,14 € vrátane DPH |
áno | 28.12.2012 | 15.1.2013 | ||
39/2012 | Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn za február 2012 | 4892 vrátane DPH |
2964/1.2.2001 | 02.02.2012 | 13.02.2012 | 16.2.2012 | |
84/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | plyn na marec 2012 | 4611,00 € vrátane DPH |
áno | 02.03.2012 | 08.03.2012 | 13.3.2012 | |
1/2012 | Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu od 19.12.2011 - 3.01.2012 | 4205,83 bez DPH |
2964/1.2.2001 | 03.01.2012 | 13.01.2012 | 30.1.2012 | |
409/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | plyn od 1.11.-18.12.2012 | 4019,00 € vrátane DPH |
áno | 05.11.2012 | 7.11.2012 | ||
136/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | zemný plyn na mesiac apríl 2012 | 2524,00 € vrátane DPH |
áno | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 12.4.2012 | |
372/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | plyn na október 2012 | 2431,00 € vrátane DPH |
áno | 02.10.2012 | 08.10.2012 | 7.11.2012 | |
317/2012 | Nagy Oliver NA - LUK Smolenická 3134/5, 851 05 Bratislava |
11787325 | letný tábor pre deti v dňoch 11. - 25.8.2012 | 1981,00 € vrátane DPH |
áno | 28.08.2012 | 06.09.2012 | 28.9.2012 | |
161/2012 | Patrik Osuský - Paint Fučíkova 1189/30, 908 51 Holíč |
44340605 | maliarske práce na schodisku | 1602,00 € vrátane DPH |
áno | 20.04.2012 | 27.04.2012 | 25.4.2012 | |
430/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | darčekové kupóny pre zamestnancov zo sociálneho fondu | 1400,00 € vrátane DPH |
áno | 21.11.2012 | 23.11.2012 | 17.12.2012 | |
265/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské kupóny | 969,00 € vrátane DPH |
áno | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 12.7.2012 | |
123/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálenské kupóny | 969,00 € vrátane DPH |
áno | 23.03.2012 | 28.03.2012 | 12.4.2012 | |
51/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálenské kupóny | 969 vrátane DPH |
áno | 08.02.2012 | 13.02.2012 | 16.2.2012 | |
173/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | zemný plyn za máj 2012 | 966,00 € vrátane DPH |
áno | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 14.5.2012 | |
341/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 960,00 € vrátane DPH |
áno | 07.09.2012 | 20.09.2012 | 28.9.2012 | |
216/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské kupóny | 912,00 € vrátane DPH |
áno | 01.06.2012 | 07.06.2012 | 12.6.2012 | |
438/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské kupóny | 900,00 € vrátane DPH |
áno | 03.12.2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | |
331/2012 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | plyn na 9/2012 | 779,00 € vrátane DPH |
áno | 04.09.2012 | 06.09.2012 | 28.9.2012 | |
74/2012 | PROMYS soft, s.r.o. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
36276847 | záloha na služby v roku 2012 k programu KUCHYNA | 775,20 € vrátane DPH |
č. 2005KU431 | 21.02.2012 | 05.03.2012 | 8.3.2012 | |
146/2012 | GUR computers Malinová 2743/1, 909 01 Skalica |
35495669 | náplne do tlačiarní a paušálny poplatok za marec 2012 | 749,94 € vrátane DPH |
áno | 11.04.2012 | 17.04.2012 | 12.4.2012 | |
445/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na 12/2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 05.12.2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | |
411/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na 11/2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 06.11.2012 | 7.11.2012 | ||
378/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na október 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 03.10.2012 | 08.10.2012 | 7.11.2012 | |
337/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na september 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 05.09.2012 | 11.09.2012 | 28.9.2012 | |
293/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za august 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 03.08.2012 | 13.08.2012 | 27.9.2012 | |
260/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za júl 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 04.07.2012 | 11.07.2012 | 12.7.2012 | |
221/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na jún 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 12.6.2012 | |
174/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za máj 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 14.5.2012 | |
140/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na apríl 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 05.04.2012 | 17.04.2012 | 12.4.2012 | |
89/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na marec 2012 | 740,77 € vrátane DPH |
áno | 05.032012 | 08.03.2012 | 13.3.2012 | |
42/2012 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/181, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za február 2012 | 740,77 vrátane DPH |
728/2009 | 03.02.2012 | 13.02.2012 | 16.2.2012 | |
462/2012 | Školská jedáleň Školská 2A, 908 51 Holíč |
strava na január 2013 | 640,89 € vrátane DPH |
áno | 18.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | ||
345/2012 | KOHI-MARKET SK s.r.o. Potočná 162/101, 909 01 Skalica |
44796064 | školské potreby pre deti | 638,83 € vrátane DPH |
áno | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 28.9.2012 | |
258/2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky od 15.5.-14.6.2012 | 623,33 € vrátane DPH |
áno | 04.07.2012 | 11.07.2012 | 12.7.2012 | |
306/2012 | Školská jedáleň Školská 2/A, Holíč |
strava v školskej jedálni za 9/2012 | 606,40 € vrátane DPH |
áno | 09.08.2012 | 14.08.2012 | 27.9.2012 | ||
134/2012 | A KAI s.r.o. St. Vajnorská 15, Bratislava |
44025378 | Ošatenie pre 4 samost. skupinu | 583,20 € vrátane DPH |
áno | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 12.4.2012 | |
392/2012 | Školská jedáleň Školská 2A, 908 51 Holíč |
strava detí v škol. jedálni za 11/2012 | 574,58 € vrátane DPH |
áno | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 7.11.2012 | ||
296/2012 | GUR computers Malinová 2743/1, 909 01 Skalica |
35495669 | náplne do tlačiarne a paušál za 7/2012 | 571,81 € vrátane DPH |
áno | 03.08.2012 | 13.08.2012 | 27.9.2012 | |
327/2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné a stočné od 13.7.2012 do 15.8.2012 | 560,21 € vrátane DPH |
áno | 03.09.2012 | 06.09.2012 | 28.9.2012 |