
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | MITEX V Bernoláková 1, Holíč |
34786082 | za detské plachty | 1699,28 vrátane DPH |
nie | ano | 19.12.2012 | 20.12.2012 | 19.1.2013 |
139/2012 | MITEX Bernoláková 1,Holíč |
34786082 | za detské tepláky, podbradníky,nohavice | 118,87 vrátane DPH |
nie | ano | 04.04.2012 | 16.04.2012 | 14.5.2012 |
218/2012 | Nábytok NOVA-Kuba Pivovarská 10, Skalica |
34786767 | za poschodovú posteľ PR | 408,00 vrátane DPH |
nie | ano | 01.06.2012 | 07.06.2012 | 21.6.2012 |
200/2012 | Nábytok NOVA-Kuba Pivovarská 10, Skalica |
34786767 | za rozkladacie kreslo-PR | 126 vrátane DPH |
nie | ano | 22.05.2012 | 29.05.2012 | 21.6.2012 |
588 | Žák Dolná krupa |
35173696 | za kontrolu výťahu | 12,75 vrátane DPH |
nie | ano | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 19.1.2013 |
298 | Žák Dolná krupa |
35173696 | za prehliadku výťahov | 25,49 vrátane DPH |
nie | ano | 10.07.2012 | 24.07.2012 | 15.8.2012 |
477 | Chemiko-deratizácia,dezinse Fučíková 28,Holíč |
35495545 | za dezinsekciu hmyzu | 96,00 bez DPH |
nie | ano | 26.10. | 02.11. | 29.12.2012 |
207/2012 | Chemiko Fučíková 28, Holíč |
35495545 | za dezinsekciu mravcov | 167,29 vrátane DPH |
nie | ano | 25.05.2012 | 29.05.2012 | 21.6.2012 |
295 | CHEMIKO deratizácia,dezinfekcia Fučíkova 28, Holíč CH |
35495545 | za dezinsekciu mravcov | 134,40 vrátane DPH |
nie | ano | 09.07.2012 | 24.07.2012 | 15.8.2012 |
99/2012 | CHEMIKO deratizácia,dezinfekcia Fučíkova 28, Holíč CH |
35495545 | za deratizáciu | 158,93 vrátane DPH |
nie | ano | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 19.3.2012 |
510 | Baby Shop Pivovarská, Skalica |
35496762 | za vianočné darčeky | 200,70 vrátane DPH |
nie | ano | 09.11. | 15.11. | 29.12.2012 |
509 | Baby Shop Pivovarská, Skalica |
35496762 | za vianočné darčeky | 200,70 vrátane DPH |
nie | ano | 09.11. | 15.11. | 29.12.2012 |
389 | Diners Club CS s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava |
03557086 | za benzín na kartu | 136,94 vrátane DPH |
ano | nie | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 17.9.2012 |
60/2012 | Mesto Skalica Nám.Slobody 10, Skalica |
35622448 | za komunálné odpady | 735,66 vrátane DPH |
nie | nie | 17.02.2012 | 22.02.2012 | 6.3.2012 |
553 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | za hovory cez mobilnú sieť | 24,40 vrátane DPH |
ano | nie | 29.11. | 05.12. | 29.12.2012 |
479 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | za hovory cez mobilnú sieť | 23,68 vrátane DPH |
ano | nie | 30.10. | 02.11. | 29.12.2012 |
429 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | za hovory cez MT | 22,58 vrátane DPH |
ano | nie | 28.9. | 9.10. | 12.11.2012 |
319 | Orange Slovensko Prievozská 6/A, BA |
35697270 | za mobilný telefón riaditeľky | 21,94 vrátane DPH |
ano | nie | 30.07.2012 | 08.08.2012 | 15.8.2012 |
106/2012 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | za mobilný telefón riaditeľky | 30,12 vrátane DPH |
ano | nie | 28.02.2012 | 06.03.2012 | 13.4.2012 |
80/2012 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | za mobilný telefón riaditeľky | 30,12 vrátane DPH |
ano | nie | 28.02.2012 | 06.03.2012 | 6.3.2012 |
373 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava O |
35697270 | za hovory cez mobilný telefón | 24,70 vrátane DPH |
ano | nie | 30.08.2012 | 07.09.2012 | 17.9.2012 |
268/2012 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava O |
35697270 | za mobilné volanie | 24,18 vrátane DPH |
ano | nie | 29.06.2012 | 03.07.2012 | 23.7.2012 |
166/2012 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava O |
35697270 | za mobilné volanie | 23,32 vrátane DPH |
ano | nie | 30.04.2012 | 07.05.2012 | 18.6.2012 |
28/2012 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava O |
35697270 | za mesačný poplatok -mobilný telefón | 21,76 vrátane DPH |
ano | nie | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 8.2.2012 |
610 | Verlag Dashofer vydavateľstvo Železničiarska13,Bratislava |
35730129 | za Poznámky | 17,44 vrátane DPH |
nie | ano | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 20.1.2013 |
504 | Magna E.A. Beethowenova 5/1810,Piešťan |
35743565 | za silovú el.energiu | 1084,97 vrátane DPH |
ano | nie | 06.11. | 09.11. | 29.12.2012 |
443 | Magna E.A. spol.s.r.o. Beethowenova5/1810,Piešťany |
35743565 | za dodávku el.energie | 1084,97 vrátane DPH |
ano | nie | 4.10. | 12.10. | 12.11.2012 |
340 | Magna E:A. Beethowenova 5/1810, Piešť |
35743565 | za dodávku el.energie | 1084,97 vrátane DPH |
ano | nie | 03.08.2012 | 09.08.2012 | 15.8.2012 |
201/2012 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova5/1810, Piešťany |
35743565 | za prepl.dod sil. elektriny | -19,19 vrátane DPH |
ano | nie | 18.05.2012 | 21.6.2012 | |
134/2012 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova5/1810, Piešťany |
35743565 | za dodávku silovej elektriny | 1084,97 vrátane DPH |
ano | nie | 04.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 |
573 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za dodávku el.energie | 1084,97 vrátane DPH |
ano | nie | 05.12.2012 | 10.12.2012 | 14.1.2013 |
290 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | za dodávku el.energie | 1084,97 vrátane DPH |
ano | nie | 04.07.2012 | 12.07.2012 | 14.8.2012 |
231/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za el.energiu | 1084,97 vrátane DPH |
ano | nie | 05.06.2012 | 07.06.2012 | 12.7.2012 |
188/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za elektrickú energiu | 1084,97 vrátane DPH |
ano | nie | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 18.6.2012 |
93/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za dodávku silovej elektriny | 561,32 vrátane DPH |
ano | nie | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 19.3.2012 |
32/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za dodávku silovej elektriny | 561,32 vrátane DPH |
ano | nie | 02.02.2012 | 10.02.2012 | 8.2.2012 |
24/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | za dodávku silovej elektriny | 561,32 vrátane DPH |
ano | nie | 27.01.2012 | 03.02.2012 | 8.2.2012 |
2/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby | 561,32 vrátane DPH |
ano | nie | 04.01.2012 | 12.01.2012 | 13.1.2012 |
493 | Diners Club CS Nám.Slobody 11,Bratislava |
35757086 | za benzin,olej, iný tovar | 452,33 vrátane DPH |
ano | nie | 08.11. | 15.11. | 29.12.2012 |
438 | Diners club Slovakia Nám.Slobody 11, Skalica |
35757086 | za benzin na kartu | 468,77 vrátane DPH |
ano | nie | 7.10. | 9.10. | 12.11.2012 |