Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340502 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na okt. | 2870,00 bez DPH |
Zmluva | 30.09.2013 | 02.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340435 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na sept. | 1956,50 bez DPH |
HZ | 30.08.2013 | 03.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340394 | EDENRED Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
31328695 | str. lístky na august | 2 219,00 bez DPH |
Zmluva | 30.07.2013 | 01.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340345 | EDERNED Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
31328695 | sravné lístky na júl | 2 492,00 bez DPH |
Zmluva | 28.06.2013 | 02.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340290 | Ederned Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky | 2901,50 bez DPH |
Zmluva | 30.05.2013 | 03.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340233 | EDENRED slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky pre zamestancov na máj | 2 838,50 bez DPH |
Zmluva | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340181 | EDERNED Slovakia s.r.o 820 15 Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2 842,00 bez DPH |
Zmluva | 03.04.2013 | 05.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340117 | EDENRED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na marec | 2 744,00 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 05.03.2013 | 5.3.2013 | |
11340067 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na febr. | 2 975,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 04.02.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340017 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na január | 1641,50 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340627 | PERGAMON spol.s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do multifunkč. zariad. | 644,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 23/2013 | 29.10.2013 | 28.11.2013 | 6.12.2013 |
11340485 | Patai a Kázmér D. Streda, Smetanov háj 289/19 |
30820737 | el. montážne práce, V. Meder a Šamorín | 689,00 bez DPH |
Dohoda | 12.09.2013 | 17.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340526 | Patai a Kázmér D. Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odb. prehliadka a skúška el. spotrebičov pre prac. D.Streda, Šamorín, V. Meder | 745,00 bez DPH |
Dohoda | 03.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340368 | PATAI a KÁZMÉR Smestanov háj 289/19, 929 01 D. Streda |
30720737 | za el. montážne práce, vyhot. bleskozvodného zariadenia a techn. dokumentácie v objekte D. Streda | 329,00 bez DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340344 | PATAI a KÁZMÉR D. Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odborná prehliadka a skúška elektrického a bleskozvodného zariadenia v D. Strede | 428,00 bez DPH |
Dohoda | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 15.7.2013 | |
11340280 | PATAI a KÁZMÉR- Dunajská Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce- prehliadky a skúšky elektrického a blezkozvodného zariadenia v objekte Šamorín | 425 vrátane DPH |
Dohoda | 16.05.2013 | 22.05.2013 | 29.5.2013 | |
11340060 | PATAI a KÁZMÉR D. Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce a oprava | 190,00 bez DPH |
Dohoda o posk. služieb | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340591 | Juraj Paxián V. Meder, Dunajská 1362/30 |
303371392 | maliarske práce Šamorín II. | 336,60 bez DPH |
24/2013 | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340063 | FegaFors-František Auxt Rim. Sobota, Malohontská 49/3 |
30189306 | dofakt. k lyž. výletu- MRP | 260,00 vrátane DPH |
z roku 2012 (33/2012) | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340176 | HASLEX -servis has. prístrojov 934 01 Levice, Kpt. Nálepku 22 |
30004055 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov vo Veľkom Mederi | 237,72 vrátane DPH |
Zmluva | 11.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340661 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV pre D. Streda 12/13 | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340601 | UPC DTH 830 00 Bratislva 3 |
23716367 | KTV pre DS | 11,50 bez DPH |
06.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | ||
11340537 | UPC DTH 830 00 Bratislava 3 |
23716367 | KTV preDS | 11,50 bez DPH |
02.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | ||
11340479 | UPC DTH 830 00 Bratislava 3 |
23716367 | KTV pre DS na sept. | 11,73 bez DPH |
Zmluva | 04.09.2013 | 13.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340414 | UPC DTH 830 00 Bratislava |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340374 | UPC DTH 830 00 Bratislava 3 |
23716367 | KTV na júl pre D. Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340317 | UPC Bratislava P.O.Box 111 |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 05.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340259 | UPC DTH Bratislava 3 |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340205 | UPC DTH 830 00 Bratislava, |
23716367 | KTV pre DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340150 | UPC DH 83000 Bratislava 3 |
23716367 | KTV- DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340093 | UPC DTH Bratislava, |
23716367 | KTV na február- D.S | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340032 | UPC DTH Bratislava, P.O.Box 111 |
23716367 | KTV - január D.Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340462 | SOŠ stavebná s vjm. D. Streda, Gyulu Szabóa 1 |
02322757 | strava | 9,52 bez DPH |
Dohoda | 05.09.2013 | 10.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340200 | ŠJ pri ZŠ Gyula Szabóa 929 01 D. Streda, Školská 936/1 |
02322757 | strava | 95,87 bez DPH |
Zmluva | 02.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340266 | Pyrokom spol. s.r.o Komárno, Á.Jedlika 4854 |
18048455 | odb. prehliadka požiarnych hydrantov D. Streda a Šamorín | 53,52 vrátane DPH |
Zmluva | 07.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340592 | Varga Alexander D. Streda, Štúrova 963/9 |
17567645 | výmena termostatu, pneoservis-vyváženie | 151,63 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340425 | Varga Alexander-autotechnik Štúrova 963/9, 929 01 D. Streda |
17567645 | výmena skla na zd. dverí -služ. vozidlo PEUGEOT | 201,79 vrátane DPH |
Zmluva | 19.06.2013 | 14.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340324 | Varga Alexander autotechnik D. Streda, Štúrova 963/9 |
17567645 | servisná prehliadka-výmena oleja | 202,74 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340275 | Varga Alexander-automechanik Dunajksá Streda, Štúrova 963/9 |
17567645 | kontrola pre emisnou kontrolou+ emisná kontrola a technická kontrola | 289,93 vrátane DPH |
07.05.2013 | 15.05.2013 | 29.5.2013 | ||
11340167 | VargaAlexander - Automechanik 929 01 Dunajská Streda, Štúrova 963/9 |
17567645 | oprava mot. vozidla PEUGEOT Expert | 429,08 vrátane DPH |
19.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 |