Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340381 | Teploservis Bulíková 11, 851 04 Bratislava |
13957597 | oprava horákov kotla, nastavenie koncových spínačov, kotrola spaľovania | 119,00 bez DPH |
Ročná objednávka | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340265 | OČNÁ OPTIKA - Zuzana Paksiová Veľký Meder, Zelezničná 4 |
37491377 | optické pomôcky pre dvoch detí | 120,01 vrátane DPH |
09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | ||
11340020 | Peter Győrösi Bratislava, Amurská 7 |
32106297 | oprava kotla - Šamorín II. | 120 bez DPH |
10.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340123 | Kooperatíva poisťovnňa a.s. 816 23 Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | PZP služobných vozidiel | 121,60 bez DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340195 | Teploservis 851 04 Bratislava, Bulíkova 11 |
13957597 | kontrola a servis horákov-plyn. kotol VM | 124,00 bez DPH |
Ročná objednávka 2/2013 | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340026 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I. | 124,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340385 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 D.Streda |
36238023 | oprava rozmnožovača | 125,40 vrátane DPH |
Áno | 15.07.2013 | 17.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340228 | Západosl. vod. spol. OZ 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné D. Streda | 125,50 vrátane DPH |
Zmluva | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340064 | Exekútorský úrad D.Streda, Jilemnického 5498/37 |
37844474 | odmena exekútora | 125,93 vrátane DPH |
22.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340505 | PRO-medik s.r.o D. Streda, Veľkoblahovská 23 |
46932739 | monitor dychu | 132,21 bez DPH |
20/2013 | 24.09.2013 | 03.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340545 | Plynotherm -Nagy Attila Okoč, nám. 1. mája 390/30 |
14063727 | Odb. prehliadka plynového kotla, vyčistenie telesa kotla a ventilátora - Šamorín I. | 134,40 vrátane DPH |
Zmluva | 15.10.2013 | 18.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340272 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné pre troch detí | 135,03 bez DPH |
Zmluva | 16.04.2013 | 15.05.2013 | 29.5.2013 | |
11340596 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 139,11 vrátane DPH |
ročná objednávka | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340689 | HOBBY Németh s.r.o Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 141,70 vrátane DPH |
Ročná 4/2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | 26.2.2014 | |
11340034 | Súkromná SOŠ V. Meder, M.Corvina 2038/53 |
11882115 | za sríhanie valsov detí r. 2012 | 146,00 bez DPH |
Ročná objednávka | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340677 | Pukancová Dana Mgr. T. Tekela 23, 917 08 Trnava |
41153928 | supervízia pre vychovávateľov a odborných pracovníkov | 150,00 bez DPH |
Zmluva | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 25.2.2014 | |
11340349 | Mediatel spol. s.r.o Miletičova 21, 821 08 Bratislava |
35859415 | za zverejnenie zariadenia v Zlatých stránkach | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva | 26.06.2013 | 03.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340211 | MEDIAIMPRESS s.r.o 924 01 Galanta, Šafárikova 431 |
44636822 | inzercia | 150,00 vrátane DPH |
04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340592 | Varga Alexander D. Streda, Štúrova 963/9 |
17567645 | výmena termostatu, pneoservis-vyváženie | 151,63 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340199 | ŠJ pri ZŠ 932 01V. Meder, nám. B.Bartóka 20 |
36081060 | strava | 153,08 bez DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340594 | Teploservis Bratislava, Bulíkova 11 |
13957597 | kontrola funkcie automatiky horákov-3 ks- VM | 154,00 bez DPH |
Zmluva | 30.10.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340180 | DinersClub Slovakia s.r.o 811 06 Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL a údržb. materiál- nákup s kartou | 155,58 vrátane DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340021 | ŠJ pri ZŠ V.Meder, nám. B.Bartóka 20 |
36081060 | srtava za december | 159,97 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340081 | PosTel s.r.o D. Streda, Nezábudková č 471/8 |
36238023 | valec pod toner K do rozmožovača Minolta | 165,90 vrátane DPH |
29.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | ||
11340367 | TS s.r.o Lesná 2044/95,932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV na jún-dec. pre VM | 171,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340023 | TS s.r.o V. Meder, Lesná 2044/95 |
36242063 | poplatok za KTV I.polrok 2013- V. Meder | 171,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340623 | Obchodná akadémia V. Meder, Bratislavská 38 |
strava pre 11 detí na dec. | 176,55 bez DPH |
25.11.2013 | 28.11.2013 | 6.12.2013 | |||
11340629 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava,Námestieslobody 11 |
35757086 | nákup PHL aúdržb. materiálu | 178,39 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 23.12.2013 | 19.2.2014 | |
11340197 | Spojená škola 930 28 Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | strava | 180,74 bez DPH |
Zmluva | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340161 | BAŠO Daniel -bezpečn.uzam.systém 924 01 galanta, Ďafárikova 441/14 |
14134217 | dodávka amontáž samozatvárača DORMA TS 73 | 187,90 vrátane DPH |
Objednávka | 12.03.2013 | 18.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340060 | PATAI a KÁZMÉR D. Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce a oprava | 190,00 bez DPH |
Dohoda o posk. služieb | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340062 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údrž. materiálu s kartou | 193,96 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340103 | ŠJ pri ZŠ, V. Meder, nám. B. Bartóka 20 |
02322561 | za obedy -január | 196,74 bez DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340640 | PosTel s.r.o D. Streda, Nezábudková č. 471/8 |
36238023 | servisné služby PC- D. Streda na rok 2013 | 199,00 vrátane DPH |
03.12.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 | ||
11340687 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | knacelárske potreby | 200,41 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
11340477 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na sept. pre DS | 200 vrátane DPH |
Zmluva | 11.09.2013 | 13.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340370 | ŠJ pri ŽŠ J.A. Komenského nám. B.Bartóka 20, 932 01 V. Meder |
36081060 | strava pre 12 detí na mesiac jún | 200,30 bez DPH |
Zmluva | 10.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340425 | Varga Alexander-autotechnik Štúrova 963/9, 929 01 D. Streda |
17567645 | výmena skla na zd. dverí -služ. vozidlo PEUGEOT | 201,79 vrátane DPH |
Zmluva | 19.06.2013 | 14.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340324 | Varga Alexander autotechnik D. Streda, Štúrova 963/9 |
17567645 | servisná prehliadka-výmena oleja | 202,74 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340198 | Spojená škola 930 28 Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | strava | 218,49 bez DPH |
Zmluva | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 |