Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340590 | MRI s.r.o Bratislava,Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340511 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 09.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340461 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2013 | 05.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340409 | MRI s.r.o Trenčianska 30, 821 09 Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340366 | MRI s.r.o Vajnorská 136, 831 04 Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340315 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340258 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340206 | MRI s.r.o 821 09 Bratislava, Trenčianska 30 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340559 | Mesto VeľkýMeder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | odvoz odpadu za III. Q VM | 704,00 bez DPH |
21.10.2013 | 25.10.2013 | 5.12.2013 | ||
11340669 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | za odvoz kom. odpadu za okt.,nov.2013-V. Meder | 462,00 bez DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340573 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné za IV. Q/2013 | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 29.10.2013 | 06.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340410 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | vyučtovanie za odvoz komunálneho odpadu 1.1.2013-31.5.2013 VM | 261,80 bez DPH |
Zmluva | 29.07.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340351 | Mesto Veľký Meder Komárňaská 207/9, 932 01V. Meder |
00305332 | daň z nehnuteľností | 236,04 bez DPH |
26.06.2013 | 03.07.2013 | 20.9.2013 | ||
11340271 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné za II. Q/2013 | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 30.04.2013 | 15.05.2013 | 29.5.2013 | |
11340115 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | za komunálny odpad I.Q 2013 | 486,20 bez DPH |
Oznámenie | 19.02.2013 | 25.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340084 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q 2013 | 227,60 bez DPH |
31.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | ||
11340377 | Mesto Veľký Meder Komárňaská 207/9,932 01 V. Meder |
00305332 | nájomné na III. Q | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 02.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340350 | Mesto Šamorín Hlavná 37, 931 01 Šamorín |
00305723 | poplatok za znečisťovanfe ovzdušia v roku 2012 | 16,59 bez DPH |
26.06.2013 | 03.07.2013 | 20.9.2013 | ||
11340116 | Mesto Šamorín Šamorín, Hlavná 37 |
00305723 | za komunálny odpad rok 2013 | 262,08 bez DPH |
Oznámenie | 14.02.2013 | 25.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340149 | Mesto Dunajská Streda 929 01 D.Streda, Hlavná 50/16 |
00305383 | poplatok za komunálny odpad na rok 2013 -DS | 1315,60 bez DPH |
28.02.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | ||
11340337 | MERKUR- Csölle Rafael V. Meder, Komárňanská 158 |
35281316 | kombinovaná chladnička pre vých. skupinu II. VM | 269,00 vrátane DPH |
č. 15/2013 | 19.06.2013 | 24.06.2013 | 15.7.2013 | |
11340386 | Mediatel spol. s.r.o Miletičova 21, 821 08 Bratislava |
35859415 | dofakt. fakt. č. 131215118- inzercia | 25,00 vrátane DPH |
Zmluva | 15.07.2013 | 25.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340349 | Mediatel spol. s.r.o Miletičova 21, 821 08 Bratislava |
35859415 | za zverejnenie zariadenia v Zlatých stránkach | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva | 26.06.2013 | 03.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340220 | MEDIAIMPRESS s.r.o 924 01 Galanta, Šafárikova 431 |
44636822 | inzercia | 75,00 vrátane DPH |
11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340211 | MEDIAIMPRESS s.r.o 924 01 Galanta, Šafárikova 431 |
44636822 | inzercia | 150,00 vrátane DPH |
04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340144 | MANO-GAZ s.r.o 949 01 Nitra, Dlhá 36 |
45245401 | odborná prehliadke regulačnej stanice plynu a plynovej kotolne-VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 27.02.2013 | 06.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340125 | MANO-GAZ s.r.o 949 01 Nitra, Dlhá 36 |
45245401 | odborná prehliadke nízkotlakovej teplovodnej kotolne, prehliadka tlakových nádob, ltaková skúška-VM | 709,44 vrátane DPH |
Zmluva | 21.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340476 | Magna E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. záloha na sept. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.09.2013 | 24.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340663 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za dod. el.energ. preD. Streda a Šamorín I. 12/13 | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340617 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el.energ. preD.Streda a Šamorín I. za aobdobie 1.1-31.10.2013 | 221,85 vrátane DPH |
Zmluva | 19.11.2013 | 25.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340598 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ.- záloha na nov .pre DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340597 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. -záloha na nov. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340536 | Magna E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ.- záloha na okt. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340535 | Magna E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ.-záloha na okt. pre DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340416 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35746565 | el.energ.- zálohová platba pre DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340379 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ. -záloha na júl pre D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340378 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha na júl pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340204 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha- el.energ. pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340203 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340417 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ. -zálohová platba pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 |