Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova5/1810 |
35743565 | záloha na el,.energ.-Veľký Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340320 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el.energ. DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha pre D. Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340263 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el. energia- záloha preVM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340154 | MAGNA E.A s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. za marec- DS A Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340092 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340091 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340026 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I. | 124,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340025 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia, záloha na január V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340636 | Magna E.A ,s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. na dec. pre V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2013 | 10.12.2013 | 19.2.2014 | |
11340475 | Magna E. A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el. energ. záloha na sept. pre DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2013 | 13.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340153 | MAGNA -E.A s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. marec- VM | 81,86 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340376 | MadNet a.s. Kúpeľná 3318, 932 01V. Meder |
36224405 | internet na júl- V. Meder | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340326 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet na jún VM | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 05.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340268 | MadNet a.s. Veľký Meder, Kúpľná 3318 |
36224405 | internet pre pracovisko VM | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340210 | MadNet a.s. 932 01 V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340159 | MadNet a.s. 93201 Veľký Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet -VM | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 07.03.2013 | 18.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340096 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM -február | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340027 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
35224405 | popl. za internet na január -V. Meder | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340319 | Ľudovit Glulázsi D. Streda, Neratovické nám. 2146/12 |
37493132 | stavebné práce- oprava komína -kotolňa D.Streda | 2943,00 vrátane DPH |
č. 13/2013 | 30.05.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340086 | Liečebno-vých. sanatórium Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa | 85,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.02.2013 | 12.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340146 | Liečebno- vých. sanatórium 831 01 Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa | 85,00 bez DPH |
Zmluva | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340225 | Liečebno vých. sanatórium 831 01 Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa- máj | 85,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340221 | Liečebno vých. sanatórium 831 01 Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa- apríl | 85,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340123 | Kooperatíva poisťovnňa a.s. 816 23 Bratislava, Štefanovičova 4 |
00585441 | PZP služobných vozidiel | 121,60 bez DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340165 | Kooperatíva poisťovňa s.s. 816 23 Bratislava, Štefankovičova 4 |
00585441 | havarijné poist. motorových vozideil na rok 2013 | 317,88 bez DPH |
Zmluva | 14.03.2013 | 18.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340681 | Konica Minolta spol. s.r.o Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | oprava multifunkčného zariad. (VM) | 117,00 vrátane DPH |
30/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | |
11340666 | Komunálna poisťovnňa a.s. Bratislava, Štefánikova 17 |
31595545 | poistenie dieťaťa počas šk.praxe v zahraničí od 17.12.2013 do 31.3.2014 | 119,27 vrátane DPH |
09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | ||
11340591 | Juraj Paxián V. Meder, Dunajská 1362/30 |
303371392 | maliarske práce Šamorín II. | 336,60 bez DPH |
24/2013 | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340576 | Ing. Urbanovicsová Alžbeta-UMA D.Streda, Veľkoblahovská 2 |
32321961 | autosedačka do PR | 69,50 bez DPH |
25/2013 | 08.11.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340678 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia pre profesionálnych rodičov | 99,00 bez DPH |
16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.2.2014 | ||
11340689 | HOBBY Németh s.r.o Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 141,70 vrátane DPH |
Ročná 4/2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | 26.2.2014 | |
11340637 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarska 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 118,50 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 03.12.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340596 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 139,11 vrátane DPH |
ročná objednávka | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340532 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 39,22 vrátane DPH |
ročná obj. č. 4/2013 | 07.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340413 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 31,78 vrátane DPH |
Ročná objednávka č. 4/13 | 02.08.2013 | 09.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340375 | Hobby Németh s.r.o Želiarská 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 39,28 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340254 | HOBBY Németh s.r.o Veľký Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 24,46 vrátane DPH |
Ročná objed. č. 4/2013 | 30.04.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340214 | HOBBY Németh s.r.o 932 01 V. Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 40,19 vrátane DPH |
Ročná objednávka 4/2013 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340160 | HOBBY Németh s.r.o 93201 V. Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 30,45 vrátane DPH |
ročná objednávka | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 17.4.2013 |