Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340213 | Súkromná SOŠ 929 01 D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava | 26,60 bez DPH |
Zmluva | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340214 | HOBBY Németh s.r.o 932 01 V. Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 40,19 vrátane DPH |
Ročná objednávka 4/2013 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340215 | SOŠ dreváska 821 04 Bratislav, Pavlovičova 3 |
31754104 | ubytovanie-február | 18,00 bez DPH |
09.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340216 | SOŠ dreváska 821 04 Bratislava, Pavlovičova 3 |
31754104 | ubytovanie- marec | 18,00 bez DPH |
09.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340217 | SOŠ drevárska 821 04 Bratislava, Pavlovičova 3 |
31754104 | ubytovanie - apríl | 18,00 bez DPH |
09.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340218 | P.O.-TECH Zomborský 935 56 Starý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340219 | SPP a.s 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha- plyn pre V.Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340220 | MEDIAIMPRESS s.r.o 924 01 Galanta, Šafárikova 431 |
44636822 | inzercia | 75,00 vrátane DPH |
11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340221 | Liečebno vých. sanatórium 831 01 Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa- apríl | 85,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340222 | Telefónica Slovakia s.r.o 851 01 Bratislava, Einstenova 24 |
35848863 | mesačný paušál- | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 15.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340223 | SPP a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyučt. plynu za marec pre V. Meder | 3 269,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340225 | Liečebno vých. sanatórium 831 01 Bratislava, Hrdličkova 21 |
31789871 | za pobyt dieťaťa- máj | 85,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340226 | ŠJ pri ŽŠ 929 01 D. Streda, Komenského 1219/1 |
36086789 | strava | 18,18 bez DPH |
Zmluva | 18.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340227 | Západosl. vod. spol. OZ 929 01 D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné pre V. Meder | 316,96 vrátane DPH |
Zmluva | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340228 | Západosl. vod. spol. OZ 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné D. Streda | 125,50 vrátane DPH |
Zmluva | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340229 | Západosl. vod. spol. OZ 929 01 D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín I-II | 33,96 vrátane DPH |
Zmluva | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340230 | Slovak Telekom a.s. 825 13 Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. D. Streda a V. Meder a internet D. Streda | 77,70 vrátane DPH |
Zmluva | 09.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340180 | DinersClub Slovakia s.r.o 811 06 Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL a údržb. materiál- nákup s kartou | 155,58 vrátane DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340231 | SOŠ polygrafická 835 26 Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | strava a ubytovanie | 110,00 bez DPH |
17.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | ||
11340232 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL a palivo do kosačky | 226,77 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 22.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340233 | EDENRED slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky pre zamestancov na máj | 2 838,50 bez DPH |
Zmluva | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340245 | SOŠ dreváska Bratislava, Pavlovičova 3 |
31754104 | ubytovanie | 18,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 24.04.2013 | 03.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340246 | PosTel s.r.o Dunajská Streda, Nezábudková č. 471/8 |
36238023 | náplne do tlalčiarní a materiál na rozsírenie IT | 435,68 vrátane DPH |
Obj. č. 10/2013 | 24.04.2013 | 03.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340247 | Orange Slovakia a.s Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | popl. za volania | 34,34 vrátane DPH |
Zmluva | 24.04.2013 | 03.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340248 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. volania | 0,44 vrátane DPH |
Zmluva | 19.04.2013 | 03.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340249 | Rácz Ľudovít Ing. -LULO Dunajská Streda, S. Petőfiho 4630/29 |
35021934 | vyhotovanie geometrického plánu nazameranie stavieb | 288,00 vrátane DPH |
24.04.2013 | 03.05.2013 | 24.5.2013 | ||
11340250 | Stredná zdravotná škola Dunajská Streda, Športová 349/34 |
00607312 | strva | 29,19 bez DPH |
06.05.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | ||
11340251 | Súkromná SOŠ Dunajská Streda,Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava | 27,93 bez DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340252 | PNEUSERVIS -Beke Lad. ml. Dunajská Streda, Októbrová 257/3 |
32309147 | letné pneumatiky + výmena pneumatík | 290,00 vrátane DPH |
Obj. č. 9/2013 | 03.05.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340253 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smestanov háj 286/9 |
36081086 | strava | 42,44 bez DPH |
Zmluva | 30.04.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340254 | HOBBY Németh s.r.o Veľký Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 24,46 vrátane DPH |
Ročná objed. č. 4/2013 | 30.04.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340255 | ÚPSVaR Dunajská Streda, Ádorská 41 |
37847554 | za neplnenie povinného podielu | 930,00 bez DPH |
Výzva | 29.04.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340256 | PROEKO BA s.r.o Bratislava, Strmý vŕšok 18 |
35900831 | účastnícky poplatok pre 2 osôb- odb.seminár | 118,00 vrátane DPH |
06.05.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | ||
11340257 | ŠJ pri ZŠ Veľký Meder, nám. B.Bartóka 20 |
36081060 | strava | 256,85 bez DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340258 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340259 | UPC DTH Bratislava 3 |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340260 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn pre VM | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.04.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340261 | PED-INT s.r.o Veľký Meder, Tichá 2086/132 |
36354139 | laboratórne vyšetrenia | 48,52 bez DPH |
Obj. č. 11/2013 | 10.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340262 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340263 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el. energia- záloha preVM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 |