Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340378 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha na júl pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova5/1810 |
35743565 | záloha na el,.energ.-Veľký Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340320 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el.energ. DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha pre D. Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340263 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el. energia- záloha preVM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340204 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha- el.energ. pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340203 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340154 | MAGNA E.A s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. za marec- DS A Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340153 | MAGNA -E.A s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. marec- VM | 81,86 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340092 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340091 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340026 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I. | 124,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340025 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia, záloha na január V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340416 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35746565 | el.energ.- zálohová platba pre DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340629 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava,Námestieslobody 11 |
35757086 | nákup PHL aúdržb. materiálu | 178,39 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 23.12.2013 | 19.2.2014 | |
11340563 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržbárskeho materiálu | 326,50 vrátane DPH |
Zmluva | 29.10.2013 | 25.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340503 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržbársky materiál | 315,66 bez DPH |
Zmluva | 07.10.2013 | 25.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340396 | DinersClub Slovakia s.r.o Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál | 222,16 bez DPH |
Zmluva | 07.08.2013 | 28.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340346 | DinersClub Slovakia s.r.o Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, palivo do kosačky a údržbársky materiál | 406,19 bez DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 24.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340291 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržbárskeho materiálu | 337,37 bez DPH |
Zmluva | 31.05.2013 | 25.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340232 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL a palivo do kosačky | 226,77 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 22.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340180 | DinersClub Slovakia s.r.o 811 06 Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL a údržb. materiál- nákup s kartou | 155,58 vrátane DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340118 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestieslobody 11 |
35757086 | PHL, údržbársky materiál- nákup s kartou | 480,81 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 25.03.2013 | 5.3.2013 | |
11340113 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám. slobody 11 |
35757086 | PHL a údržbársky materiál - nákup s kartou | 481,06 bez DPH |
Zmluva | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340062 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údrž. materiálu s kartou | 193,96 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340671 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 68,12 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 12.12.2013 | 25.2.2014 | |
11340607 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet pre DS | 69,50 vrátane DPH |
Zmluva | 14.11.2013 | 20.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340561 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | telef. popl. - pohotovostný telefón | 0,01 bez DPH |
Zmluva | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340554 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | telef. popl. preDS a VM, internet pre DS | 71,17 vrátane DPH |
Zmluva | 14.10.2013 | 25.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340493 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | tlef. popl. DS a VM, internet DS | 70,50 vrátane DPH |
Zmluva | 09.09.2013 | 23.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340422 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 68,28 vrátane DPH |
Zmluva | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340393 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 69,38 vrátane DPH |
Zmluva | 11.07.2013 | 24.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340332 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, Inernet DS | 70,68 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340283 | SlovakTelekom a.s. Bratislva, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. polatok pre DS a VM, internet pre DS | 71,99 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 22.05.2013 | 29.5.2013 | |
11340248 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. volania | 0,44 vrátane DPH |
Zmluva | 19.04.2013 | 03.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340230 | Slovak Telekom a.s. 825 13 Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. D. Streda a V. Meder a internet D. Streda | 77,70 vrátane DPH |
Zmluva | 09.04.2013 | 24.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340174 | Slovak Telekom a.s. 825 13 Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 73,54 vrátane DPH |
Zmluva | 07.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340109 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok za január D.Streda a V. Meder a internet D. Streda | 74,32 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 21.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340052 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 1,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340051 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 |