Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340617 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el.energ. preD.Streda a Šamorín I. za aobdobie 1.1-31.10.2013 | 221,85 vrátane DPH |
Zmluva | 19.11.2013 | 25.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340598 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ.- záloha na nov .pre DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340597 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. -záloha na nov. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340536 | Magna E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ.- záloha na okt. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340535 | Magna E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ.-záloha na okt. pre DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340476 | Magna E.A.s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energ. záloha na sept. pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.09.2013 | 24.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340475 | Magna E. A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el. energ. záloha na sept. pre DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2013 | 13.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340417 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ. -zálohová platba pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340379 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ. -záloha na júl pre D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340378 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha na júl pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340321 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova5/1810 |
35743565 | záloha na el,.energ.-Veľký Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340320 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha na el.energ. DS a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha pre D. Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340263 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el. energia- záloha preVM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340204 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha- el.energ. pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340203 | MAGNA E.A. s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340154 | MAGNA E.A s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. za marec- DS A Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340153 | MAGNA -E.A s.r.o 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. marec- VM | 81,86 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340092 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340091 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. na február D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340026 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I. | 124,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340025 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia, záloha na január V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340633 | Orange Slovakia a.s Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telef. poplatok | 33,97 vrátane DPH |
Zmluva | 26.11.2013 | 10.12.2013 | 19.2.2014 | |
11340572 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telef. popl. | 21,86 vrátane DPH |
Zmluva | 28.10.2013 | 05.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340504 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telef. popl. | 40,26 vrátane DPH |
Zmluva | 26.09.2013 | 03.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340460 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telef. popl. | 55,49 vrátane DPH |
Zmluva | 27.08.2013 | 05.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340412 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 50,64 vrátane DPH |
Zmluva | 29.07.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340384 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za telefón | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340352 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 44,97 vrátane DPH |
Zmluva | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340293 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telef. poplatok | 41,56 vrátane DPH |
Zmluva | 27.05.2013 | 03.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340247 | Orange Slovakia a.s Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | popl. za volania | 34,34 vrátane DPH |
Zmluva | 24.04.2013 | 03.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340019 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné paušály | 65,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340529 | P.O.-TECH R. Zomborský Starý Hrádok 31 |
35351241 | služby PO na IV. Q | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340347 | P.O.Tech R. Zomborský Starý Hárdok 31 |
35351241 | služby PO za III. Q/2013 | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 01.07.2013 | 03.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340218 | P.O.-TECH Zomborský 935 56 Starý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340175 | P.O -TECH R. Zomborský 935 56 Starý Hrádok 31 |
35351241 | služby PO za I. Q /2013 | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340337 | MERKUR- Csölle Rafael V. Meder, Komárňanská 158 |
35281316 | kombinovaná chladnička pre vých. skupinu II. VM | 269,00 vrátane DPH |
č. 15/2013 | 19.06.2013 | 24.06.2013 | 15.7.2013 | |
11340027 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
35224405 | popl. za internet na január -V. Meder | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340365 | ERdiRT- Roman Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | odborná prehliadka el.inštalácii a bleskozvodov - VM | 530,00 bez DPH |
Obj. č. 14/2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340365 | ERdiRT- Roman Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | odborná prehliadka el.inštalácii a bleskozvodov - VM | 530,00 bez DPH |
Obj. č. 14/2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 20.9.2013 |