Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340379 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ. -záloha na júl pre D.Streda a Šamorín I. | 248,11 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340378 | MAGNA E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha na júl pre V. Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340368 | PATAI a KÁZMÉR Smestanov háj 289/19, 929 01 D. Streda |
30720737 | za el. montážne práce, vyhot. bleskozvodného zariadenia a techn. dokumentácie v objekte D. Streda | 329,00 bez DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340366 | MRI s.r.o Vajnorská 136, 831 04 Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340365 | ERdiRT- Roman Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | odborná prehliadka el.inštalácii a bleskozvodov - VM | 530,00 bez DPH |
Obj. č. 14/2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340365 | ERdiRT- Roman Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | odborná prehliadka el.inštalácii a bleskozvodov - VM | 530,00 bez DPH |
Obj. č. 14/2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340346 | DinersClub Slovakia s.r.o Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, palivo do kosačky a údržbársky materiál | 406,19 bez DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 24.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340381 | Teploservis Bulíková 11, 851 04 Bratislava |
13957597 | oprava horákov kotla, nastavenie koncových spínačov, kotrola spaľovania | 119,00 bez DPH |
Ročná objednávka | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340380 | RealNet, s.r.o Bratislavská4, 929 01 D. Streda |
36235547 | internet 07/13 pre Šamorín I. a II | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340376 | MadNet a.s. Kúpeľná 3318, 932 01V. Meder |
36224405 | internet na júl- V. Meder | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340375 | Hobby Németh s.r.o Želiarská 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 39,28 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340374 | UPC DTH 830 00 Bratislava 3 |
23716367 | KTV na júl pre D. Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340373 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 1.7.-31.7.2013- D.Streda | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340372 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A,825 11 Bratislava |
35815256 | záloha za plyn na obdebie 1.7.2013-18.8.2013-Šamorín | 368,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340369 | Pukancová Dana Mgr. T. Tekela 23, 917 08 Trnava |
41153928 | supervízia pre vychovávateľov a odborných prac. DeD D.Streda | 50,00 bez DPH |
09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | ||
11340367 | TS s.r.o Lesná 2044/95,932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV na jún-dec. pre VM | 171,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340371 | ŠJ pri MŠ Železničná ul. č. 69/7, 932 01 V. Meder |
strava 6/13 | 15,68 bez DPH |
Zmluva | 10.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | ||
11340370 | ŠJ pri ŽŠ J.A. Komenského nám. B.Bartóka 20, 932 01 V. Meder |
36081060 | strava pre 12 detí na mesiac jún | 200,30 bez DPH |
Zmluva | 10.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340426 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn- zálohová patba pre V. Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.07.2013 | 14.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340393 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 69,38 vrátane DPH |
Zmluva | 11.07.2013 | 24.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340384 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za telefón | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340392 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislva |
36677281 | el.energ.- záloha pre Šamorín II. | 95,00 vrátane DPH |
Zmluva | 15.07.2013 | 24.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340391 | COM-therm, spol. sr.o Miletičova 55,821 09 Bratislava |
36525782 | údržba a oprava plyn. zariadenia-V. Meder | 75,24 vrátane DPH |
Zmluva | 15.07.2013 | 24.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340386 | Mediatel spol. s.r.o Miletičova 21, 821 08 Bratislava |
35859415 | dofakt. fakt. č. 131215118- inzercia | 25,00 vrátane DPH |
Zmluva | 15.07.2013 | 25.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340385 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 D.Streda |
36238023 | oprava rozmnožovača | 125,40 vrátane DPH |
Áno | 15.07.2013 | 17.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340390 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 16.07.2013 | 24.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340424 | Spojená škola Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | strava na sept. pre 3 detí | 99,81 bez DPH |
Zmluva | 17.07.2013 | 14.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340423 | Spojená škola Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | strava na sept. | 29,19 bez DPH |
Zmluva | 17.07.2013 | 14.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340389 | Západosl.vod. spol. OZ D.Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 D. Streda |
36550949 | vodné, stočné- Šamorín | 40,75 vrátane DPH |
Zmluva | 22.07.2013 | 25.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340388 | Západosl. vod. spol.OZ DS Kračanská cesta 1233, 929 01 D. Streda |
36550949 | vodné, stočné D. Streda | 82,38 vrátane DPH |
Zmluva | 22.07.2013 | 25.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340387 | Západosl. vod. spol. OZ DS Kračanská cesta 1233, 929 01 D. Streda |
36560949 | vodné, stočné -V. Meder | 430,16 vrátane DPH |
Zmluva | 22.07.2013 | 25.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340415 | Poradca podnikateeľa spol. s.r.o Martina Rázusa23A, 010 01 Žilina |
31592503 | 3. navýšenie preddavku za Z.z. SR 2013 | 60,00 vrátane DPH |
29.07.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 | ||
11340412 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 50,64 vrátane DPH |
Zmluva | 29.07.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340410 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | vyučtovanie za odvoz komunálneho odpadu 1.1.2013-31.5.2013 VM | 261,80 bez DPH |
Zmluva | 29.07.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340394 | EDENRED Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
31328695 | str. lístky na august | 2 219,00 bez DPH |
Zmluva | 30.07.2013 | 01.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340409 | MRI s.r.o Trenčianska 30, 821 09 Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340413 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 31,78 vrátane DPH |
Ročná objednávka č. 4/13 | 02.08.2013 | 09.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340411 | Ringer Slovakia a.s. Prievozská 14, 820 04Bratislava |
predplatné na časopis | 26,00 bez DPH |
02.08.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |||
11340418 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn-zálohová platba pre DS | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340417 | MAGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ. -zálohová platba pre VM | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2013 | 12.08.2013 | 25.9.2013 |