Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340570 | Súkromná stredná odborná škola-ŠJ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava | 27,80 bez DPH |
23.10.2013 | 05.11.2013 | 5.12.2013 | ||
11340569 | Súkromná stredná odborná škola-ŠJ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava | 27,80 bez DPH |
23.10.2013 | 05.11.2013 | 5.12.2013 | ||
11340568 | Súkromná stredná odborná škola-ŠJ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava | 27,80 bez DPH |
23.10.2013 | 05.11.2013 | 5.12.2013 | ||
11340506 | Súkkromná stredná škola D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | stravné pre 3 detí | 87,57 bez DPH |
Dohoda | 26.09.2013 | 03.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340466 | Súkromná stredná škola- ŠJ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava na sept. | 27,80 bez DPH |
Dohoda | 04.09.2013 | 10.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340465 | Súkromná stredná škola- ŠJ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava n sept. | 27,80 bez DPH |
Dohoda | 04.09.2013 | 10.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340464 | Skromná stredná škola- ŠJ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava na sept. | 27,80 bez DPH |
Dohoda | 04.09.2013 | 10.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340336 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | školské potreby | 40,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 17.06.2013 | 24.06.2013 | 15.7.2013 | |
11340311 | Súkromná SOŠ- ŠJ D. Streda, Trhovisko 2294/5 |
90000154 | stravné | 26,60 bez DPH |
Zmluva | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340251 | Súkromná SOŠ Dunajská Streda,Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava | 27,93 bez DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340213 | Súkromná SOŠ 929 01 D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava | 26,60 bez DPH |
Zmluva | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340120 | Súkromná SOŠ- ŠJ 929 01 D. Streda, Trhovisko 2297/15 |
90000154 | Stravovanie | 19,62 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340083 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | stravné | 25,27 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 31.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340040 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava- január/13 | 22,61 bez DPH |
Zmluva o zabezp. strvovania | 15.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340459 | Petr Mrázek Zásmuky, Nádražní 527 |
69639485 | čistenie odpadových rúr DS a VM | 420,00 vrátane DPH |
18/2013 | 02.09.2013 | 05.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340505 | PRO-medik s.r.o D. Streda, Veľkoblahovská 23 |
46932739 | monitor dychu | 132,21 bez DPH |
20/2013 | 24.09.2013 | 03.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340549 | Pavol Csiba Sokolec, Hlavná 43 |
46899936 | správa o odb. prehliadke plynové kotla DS a Šamorín I. | 245,00 bez DPH |
18.10.2013 | 25.10.2013 | 5.12.2013 | ||
11340144 | MANO-GAZ s.r.o 949 01 Nitra, Dlhá 36 |
45245401 | odborná prehliadke regulačnej stanice plynu a plynovej kotolne-VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 27.02.2013 | 06.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340125 | MANO-GAZ s.r.o 949 01 Nitra, Dlhá 36 |
45245401 | odborná prehliadke nízkotlakovej teplovodnej kotolne, prehliadka tlakových nádob, ltaková skúška-VM | 709,44 vrátane DPH |
Zmluva | 21.02.2013 | 05.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340660 | MRI s.r.o Bratislava,Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340590 | MRI s.r.o Bratislava,Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340511 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 09.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340461 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2013 | 05.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340409 | MRI s.r.o Trenčianska 30, 821 09 Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340366 | MRI s.r.o Vajnorská 136, 831 04 Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340315 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340258 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340206 | MRI s.r.o 821 09 Bratislava, Trenčianska 30 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340609 | Viva elektroservis s.r.o Tomašov, 1. mája 19 |
04492381 | oprava umývačky u PR-Šamorín I. | 39,60 vrátane DPH |
14.11.2013 | 20.11.2013 | 5.12.2013 | ||
11340689 | HOBBY Németh s.r.o Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 141,70 vrátane DPH |
Ročná 4/2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | 26.2.2014 | |
11340637 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarska 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 118,50 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 03.12.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340596 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 139,11 vrátane DPH |
ročná objednávka | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340532 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 39,22 vrátane DPH |
ročná obj. č. 4/2013 | 07.10.2013 | 10.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340413 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 31,78 vrátane DPH |
Ročná objednávka č. 4/13 | 02.08.2013 | 09.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340375 | Hobby Németh s.r.o Želiarská 471/20A, 932 01 V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 39,28 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 09.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340325 | HOBBY Németh s.r. o V. Meder, Želiarská 471/20 |
44852835 | údržbársky materiál | 57,49 vrátane DPH |
ročná obj. č. 4/2013 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340254 | HOBBY Németh s.r.o Veľký Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 24,46 vrátane DPH |
Ročná objed. č. 4/2013 | 30.04.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340214 | HOBBY Németh s.r.o 932 01 V. Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 40,19 vrátane DPH |
Ročná objednávka 4/2013 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340160 | HOBBY Németh s.r.o 93201 V. Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 30,45 vrátane DPH |
ročná objednávka | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340090 | Hobby Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbárksy materiál na január | 35,34 vrátane DPH |
ročná | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 |