
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340050 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 26,14 bez DPH |
Zmluvao zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340047 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 58,73 bez DPH |
Zmluvao zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340004 | ŠJ pri MŠ V. Meder, nám. B.Bartóka 18 |
02322561 | stravné na január | 68,32 bez DPH |
Zmluvao zabezp. stravovania | 02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340022 | ŠJ pri MŠ V. Meder, Železničná ul. 7 |
strava za december | 16,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpeč. strvovania | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | ||
11340046 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 35,83 bez DPH |
Zmluva o zabezp. strvovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340040 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | strava- január/13 | 22,61 bez DPH |
Zmluva o zabezp. strvovania | 15.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340083 | Súkromná SOŠ D. Streda, Trhovisko 2294/15 |
90000154 | stravné | 25,27 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 31.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340056 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 36,04 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340055 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 24,19 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340054 | ŠJ pri ZŠ D. Sreda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 19,87 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340053 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Smetanov háj |
36081086 | stravné | 19,87 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340049 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 20,58 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340048 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 38,85 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340021 | ŠJ pri ZŠ V.Meder, nám. B.Bartóka 20 |
36081060 | srtava za december | 159,97 bez DPH |
Zmluva o zabezp. stravovania | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340065 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Komenského 1219/1 |
36086789 | stravné | 18,18 bez DPH |
Zmluva o zabezp. sravovania | 24.01.2013 | 29.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340087 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.02.2013 | 12.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340080 | Orange Sovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
36631124 | mobilné paušály | 56,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 28.01.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340067 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na febr. | 2 975,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 04.02.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340062 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údrž. materiálu s kartou | 193,96 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340061 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha el. energ. na január- ŠamorínII. | 95,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 22.01.2013 | 24.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340052 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 1,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340051 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 74,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340045 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- dec. V. Meder | 406,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340044 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- dec. Šamorín I. a II | 45,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340043 | Západosl. vod. spoločnosť OZ D. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné - dec.- D.Streda | 108,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340042 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn na január- V.Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340041 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | vyučtovanie el.energ. za rok 2012- Šamorín II. | 355,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340031 | RealNet, s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet na január- Šamorín II | 15,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340030 | RealNet, s.r.o D. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet na január- Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340029 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn na január- D.Streda | 1 268,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340028 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn na január- Šamorín | 368,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340027 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
35224405 | popl. za internet na január -V. Meder | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340026 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia- záloha na január D.Streda a Šamorín I. | 124,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340032 | UPC DTH Bratislava, P.O.Box 111 |
23716367 | KTV - január D.Streda | 11,06 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340025 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | el.energia, záloha na január V.Meder | 810,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340023 | TS s.r.o V. Meder, Lesná 2044/95 |
36242063 | poplatok za KTV I.polrok 2013- V. Meder | 171,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340019 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné paušály | 65,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340018 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340017 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | stravné lístky na január | 1641,50 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 02.01.2013 | 06.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340692 | Západosl. vod. spol. OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 D. Streda |
36550949 | zálohová platba za vodné, stočné pre VM 11/13 | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 15.11.2013 | 31.12.2013 | 26.2.2014 |