Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340561 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | telef. popl. - pohotovostný telefón | 0,01 bez DPH |
Zmluva | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340248 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. volania | 0,44 vrátane DPH |
Zmluva | 19.04.2013 | 03.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340384 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za telefón | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340383 | OZ BUBLINA Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letná rekreácia pre detí na 15 dní/ MRP | 1 395,00 bez DPH |
Zmluva | 12.06.2013 | 17.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340052 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 1,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340029 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn na január- D.Streda | 1 268,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 07.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340394 | EDENRED Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
31328695 | str. lístky na august | 2 219,00 bez DPH |
Zmluva | 30.07.2013 | 01.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340345 | EDERNED Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
31328695 | sravné lístky na júl | 2 492,00 bez DPH |
Zmluva | 28.06.2013 | 02.07.2013 | 20.9.2013 | |
11340233 | EDENRED slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky pre zamestancov na máj | 2 838,50 bez DPH |
Zmluva | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340181 | EDERNED Slovakia s.r.o 820 15 Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2 842,00 bez DPH |
Zmluva | 03.04.2013 | 05.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340117 | EDENRED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na marec | 2 744,00 bez DPH |
Zmluva | 28.02.2013 | 05.03.2013 | 5.3.2013 | |
11340067 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky na febr. | 2 975,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 04.02.2013 | 06.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340510 | Súkromná SOŠ D. Streda, Neratovické nám. 1916/10 |
strava | 3,57 bez DPH |
Dohoda | 02.10.2013 | 09.10.2013 | 5.12.2013 | ||
11340223 | SPP a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyučt. plynu za marec pre V. Meder | 3 269,86 vrátane DPH |
Zmluva | 11.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340102 | A M A V E T Bratislava, Žarnovická 7 |
00684040 | účastnícky poplatok -záloha za letný pobyt /mimorozpočtové prostr./ | 3 471,00 bez DPH |
12.02.2013 | 18.02.2013 | 5.3.2013 | ||
11340641 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn preV. Meder 12/13 | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.11.2013 | 10.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340604 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- zálohana nov. pre VM | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.10.2013 | 20.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340548 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na okt. pre VM | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 12.09.2013 | 18.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340426 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn- zálohová patba pre V. Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.07.2013 | 14.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340382 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | záloha zaplyn na júl pre V.Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 12.06.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340260 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn pre VM | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.04.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340219 | SPP a.s 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha- plyn pre V.Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2013 | 18.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340100 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | plyn- záloha na február pre V. Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2013 | 14.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340042 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | záloha za plyn na január- V.Meder | 4 890,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340462 | SOŠ stavebná s vjm. D. Streda, Gyulu Szabóa 1 |
02322757 | strava | 9,52 bez DPH |
Dohoda | 05.09.2013 | 10.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340173 | Telefónica Slovakia s.r.o 851 01 Bratislava, Einstenvova 24 |
35848863 | telef. poplatky | 9,65 vrátane DPH |
Zmluva | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340660 | MRI s.r.o Bratislava,Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 | |
11340590 | MRI s.r.o Bratislava,Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 5.12.2013 | |
11340511 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2013 | 09.10.2013 | 5.12.2013 | |
11340461 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2013 | 05.09.2013 | 4.12.2013 | |
11340409 | MRI s.r.o Trenčianska 30, 821 09 Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2013 | 07.08.2013 | 25.9.2013 | |
11340366 | MRI s.r.o Vajnorská 136, 831 04 Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 25.9.2013 | |
11340315 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
11340258 | MRI s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2013 | 10.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340206 | MRI s.r.o 821 09 Bratislava, Trenčianska 30 |
44939043 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340177 | Školská kuchyňa 929 01 Dunajská Streda, Komenského 1219/1 |
36086789 | strava 3/13 | 10,10 bez DPH |
Zmluva | 21.03.2013 | 27.03.2013 | 18.4.2013 | |
11340148 | CSM s.r.o 831 04 Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340087 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 04.02.2013 | 12.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340018 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
11340667 | Súkromná SOŠ D.Streda, Neratovické nám. 1916/16 |
za obedy | 11,90 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2013 | 11.12.2013 | 20.2.2014 |