Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/2013 | Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, 90501 Senica |
36246204 | drogéria pre 2 špecializovanú skupinu | 225,07 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 25.03.2013 | 22.04.2013 | 22.4.2013 | |
77/2013 | Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | drogéria pre 1 skupinu | 44,83 vrátane DPH |
áno | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 13.3.2013 | |
76/2013 | Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | drogéria pre 4 skupinu | 317,46 vrátane DPH |
áno | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 13.3.2013 | |
75/2013 | Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | drogéria pre 3 skupinu | 108,38 bez DPH |
áno | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 13.3.2013 | |
53/2013 | Emil Krajčík, s.r.o. Dhlá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | čistiace a hygienické potreby pre údržbu | 33,86 vrátane DPH |
áno | 25.02.2013 | 06.03.2013 | 13.3.2013 | |
44/2013 | Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | drogéria pre upratovačku | 50,64 vrátane DPH |
áno | 11.02.2013 | 20.02.2013 | 12.3.2013 | |
21/2013 | Emíl Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | drogéria pre 3 skupinu | 112,18 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 21.01.2013 | 24.01.2013 | 12.3.2013 | |
17/2013 | Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, Senica drog |
36246204 | drogéria pre 4. samostatnú skupinu | 196,49 € vrátane DPH |
áno | 14.01.2013 | 24.01.2013 | 15.1.2013 | |
398/2013 | ENERGO WWT ul. 8. apríla 255/14, 916 01 Stará Turá |
36302252 | chemické čistenie zásobníka teplej vody | 300,00 vrátane DPH |
áno | 23.12.2013 | 23.12.2013 | 15.1.2014 | |
282/2013 | EVOS Námestie mieru 5, 908,51 Holíč |
18048153 | elektroinštalačný materiál | 56,41 [$€-1] vrátane DPH |
A | 02.10.2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | |
161/2013 | EVOS spol. s.r.o. Námestie mieru 5, 908 51 Holíč |
18048153 | elektroinštalačný materiál | 39,61 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 04.06.2013 | 11.06.2013 | 12.7.2013 | |
378/2013 | EVOS, spol. s.r.o. Námestie mieru 5, 908 51 Holíč |
18048153 | elektroinštalačný materiál | 146,23 vrátane DPH |
áno | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 15.1.2014 | |
244/2013 | FISHER Slovakia Mäsiarska 13, 054 01 Levoča |
36483095 | detekčné trubičky do kotolne | 17,29 [$€-1] vrátane DPH |
A | 20.08.2013 | 22.08.2013 | 15.10.2013 | |
372/2013 | Geodetická kancelária Športová 675, 912 01 Stará Turá |
43600913 | geodetické práce - zameranie pozemku na chate a detského domova | 988,00 vrátane DPH |
áno | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 15.1.2014 | |
143/2013 | Groupama poisťovňa Miletičova 21, 820 05 Bratislava |
47236060 | povinné zmluvné poistenie auta | 80,75 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 13.05.2013 | 20.05.2013 | 23.5.2013 | |
146/2013 | GUR computer Malinova 1, 909 01 Skalica |
35495669 | skopírovanie programu kuchyňa | 149,40 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 14.05.2013 | 20.05.2013 | 23.5.2013 | |
133/2013 | GUR computer Malinova 1, 909 01 Skalica |
35495669 | materiál na PC a paušál | 132,70 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 23.5.2013 | |
126/2013 | GUR computer Malinova 1, 909 01 Skalica |
35495669 | doplatok faktúry za náplne do tlačiarne | 318,27 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 27.03.2013 | 07.05.2013 | 23.5.2013 | |
91/2013 | GUR computers Malinova 1, 909 01 Skalica |
35495669 | paušál, náplne do tlačiarne a renovácia | 331,60 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 27.03.2013 | 10.04.2013 | 23.4.2013 | |
165/2013 | GUR-Bc. Richard Guček Malinova 1, 909 01 Skalica |
35495669 | náplne do tlačiarne | 188,20 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 06.06.2013 | 11.06.2013 | 12.7.2013 | |
60/2013 | GUR-Bc. Richard Guček Malinova 1, 909 01 Skalica |
35495669 | servisné práce na kopírke, náplne a pušál | 539,1799999999999 vrátane DPH |
áno | 04.03.2013 | 15.03.2013 | 13.3.2013 | |
39/2013 | GUR-Bc.Richard Guček Malinova 1, 909 01 Skalica |
35495669 | renovácia a paušál 1/2013 | 136,8 vrátane DPH |
áno | 07.02.2013 | 20.02.2013 | 12.3.2013 | |
278/2013 | Hanzalík Jozef SNP 2, 908 51 Holíč |
34783261 | autobusová doprava do Bratislavy | 134,40 [$€-1] vrátane DPH |
A | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | |
209/2013 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | kancelársky materiál | 85,20 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 09.07.2013 | 12.07.2013 | 12.7.2013 | |
216/2013 | Henrich Sonnenschein-ITSK Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | flipchart Eurochart | 85,39 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 18.07.2013 | 24.07.2013 | 13.8.2013 | |
124/2013 | CHEMIKO Fučíkova 28, 908 51 Holíč |
35495545 | deratizácia priestorov | 86,88 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 23.5.2013 | |
313/2013 | Chemiko Karol Bäuml Fučíkova 28, 908 51 Holíč |
35495545 | dezinsekcia hmyzu okolo budovy | 84,48 [$€-1] vrátane DPH |
A | 29.10.2013 | 06.11.2013 | 12.11.2013 | |
300/2013 | Chemiko Karol Bäuml Fučíkova 28, 908 51 Holíč |
35495545 | deratizácia priestorov | 86,88 [$€-1] vrátane DPH |
A | 15.10.2013 | 24.10.2013 | 12.11.2013 | |
229/2013 | CHEMIKO Karol Bäuml Fučíkov 28, 908 51 Holíč |
35495545 | dezinsekcia v budove Ded | 84,48 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 13.8.2013 | |
52/2013 | CHEMIKO Karol Bäuml Fučíkova 28, 908 51 Holíč |
35495545 | deratizácia pristorov DeD Holíč | 86,88 vrátane DPH |
áno | 22.02.2013 | 06.03.2013 | 13.3.2013 | |
10/2013 | Ing. Jozef Vlčej, reality s.r.o. Márie Terézie 3161/55, 908 51 Holíč |
44569866 | znalecký posudok na chatu Chvojnicu | 257,70 € vrátane DPH |
áno | 07.01.2013 | 14.01.2013 | 15.1.2013 | |
306/2013 | Ing. Sochna Miroslav Hodonínska 11, 908 51 Holíč |
30743222 | odborná prehliadka a skúšky plynovej kotolne | 160,00 [$€-1] vrátane DPH |
A | 22.10.2013 | 06.11.2013 | 12.11.2013 | |
191/2013 | Ing. Sochna Miroslav Hodonínska 11, 908 51 Holíč |
30743222 | odborná príprava obsluhy plynových kotlov | 35,00 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 12.7.2013 | |
125/2013 | Jaroslav Tlachač Široká 29, 909 01 Skalica |
40483754 | dopravné do Nitry dňa 20.4.2013 | 162,00 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 25.04.2013 | 07.05.2013 | 23.5.2013 | |
116/2013 | Jaroslav Tlachač Široká 29, 90901 Skalica |
40483754 | doprava detí do Devínskej n.Vsi | 85,00 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 17.04.2013 | 22.04.2013 | 23.4.2013 | |
186/2013 | Jaroslav Tlachač J+T Široká 29, 909 01 Skalica |
40483754 | doprava detí - Štúrovo | 150,60 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 21.06.2013 | 03.07.2013 | 12.7.2013 | |
112/2013 | KOHI Market Potočná 1628101, 90901 Skalica |
44796064 | kancelárske potreby | 250,14 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 12.04.2013 | 22.04.2013 | 23.4.2013 | |
288/2013 | KOHI-MARKET Potočná 162/101, 909 01 Skalica |
44796064 | kopírovací papier | 203,00 [$€-1] vrátane DPH |
A | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | |
340/2013 | Križánek a spol. SNP 1670/3, 908 51 Holíč |
34787038 | obedy pre zamestnancov za november 2013 | 578,27 vrátane DPH |
áno | 02.12.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
318/2013 | Križánek a spol. SNP 1670/3, 908 51 Holíč |
34787038 | obedy pre zamestnancov za 10/2013 | 575,16 [$€-1] vrátane DPH |
A | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 12.11.2013 |