Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324/2013 | Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč |
37990411 | stravné za 10/2013 | 30,87 [$€-1] vrátane DPH |
A | 08.11.2013 | 13.11.2013 | 12.11.2013 | |
286/2013 | Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč |
37990411 | stravné za 8 a 9/2013 | 60,27 [$€-1] vrátane DPH |
A | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | |
236/2013 | Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč |
37990411 | strava za júl 2013 | 64,68 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 06.08.2013 | 13.08.2013 | 13.8.2013 | |
204/2013 | Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč |
37990411 | strava za 6/2013 a doúčtovanie za január 2013 | 91,26 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 04.07.2013 | 12.07.2013 | 12.7.2013 | |
175/2013 | Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč |
37990411 | strava za máj 2013 | 35,28 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 10.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
142/2013 | Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč |
37990411 | stravné detí za apríl 2013 | 38,22 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 13.05.2013 | 20.05.2013 | 23.5.2013 | |
100/2013 | Materská škola Lúčky 14, 90851 Holíč |
37990411 | stravné za 3/2013 | 32,34 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 05.04.2013 | 10.04.2013 | 23.4.2013 | |
66/2013 | Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč |
37990411 | stravné za február 2013 | 20,58 vrátane DPH |
áno | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 13.3.2013 | |
42/2013 | Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč |
37990411 | stravné detí za január 2013 | 39,69 vrátane DPH |
áno | 08.02.2013 | 20.02.2013 | 12.3.2013 | |
257/2013 | MAS Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč |
30065747 | materiál na údržbu | 62,87 [$€-1] vrátane DPH |
A | 04.09.2013 | 11.09.2013 | 15.10.2013 | |
134/2013 | MAS 908 49 Prietržka 159 |
30065747 | materiál na údržbu | 31,68 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 23.5.2013 | |
375/2013 | Martin Kopeček - ANVEKO Nám. Slobody 153/26, 909 01 Skalica |
44070969 | doprava detí do Bratislavy - Úsmev ako dar | 96,00 vrátane DPH |
áno | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 15.1.2014 | |
168/2013 | Martin Kopeček - ANVEKO Nám slobody 153/26, 909 01 Skalica |
44070969 | doprava detí - Bratislava | 87,22 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 06.06.2013 | 11.06.2013 | 12.7.2013 | |
95/2013 | Marián Kamenistý Bratislavská 36, 908 48 Kopčany |
41213122 | elektroinštalačné práce | 148,10 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 02.04.2013 | 10.04.2013 | 23.4.2013 | |
166/2013 | Marián Hrica-autobusová doprava Školská 1349, 908 01 Kúty |
33038651 | doprava deti - Malé Leváre | 210,00 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 06.06.2013 | 11.06.2013 | 12.7.2013 | |
220/2013 | MANUTAN Slovakia Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | papier na flipchart | 39,78 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 22.07.2013 | 24.07.2013 | 13.8.2013 | |
219/2013 | MANUTAN Slovakia Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | popisovač na flipchart | 21,89 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 22.07.2013 | 24.07.2013 | 13.8.2013 | |
173/2013 | MAGNA.E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za jún 2013 | 741,02 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 12.7.2013 | |
231/2013 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na august 2013 | 741,02 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 13.8.2013 | |
136/2013 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | elektrina za máj 2013 | 741,02 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 10.05.2013 | 20.05.2013 | 23.5.2013 | |
62/2013 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na marec 2013 | 741,02 vrátane DPH |
áno | 05.03.2013 | 15.03.2013 | 13.3.2013 | |
2/2013 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | preplatok na elektrike za rok 2012 | 243,73 € vrátane DPH |
áno | 04.01.2013 | 21.01.2013 | 15.1.2013 | |
1/2013 | MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na január 2013 | 741,02 € vrátane DPH |
áno | 04.01.2013 | 14.01.2013 | 15.1.2013 | |
30/2013 | MAGNA E.A., s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina na február 2013 | 741,02 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 04.02.2013 | 22.02.2013 | 12.3.2013 | |
200/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na júl 2013 | 741,02 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 02.07.2013 | 12.07.2013 | 12.7.2013 | |
397/2013 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | preplatok na elektr. | -233,55 vrátane DPH |
áno | 23.12.2013 | 02.01.2014 | 15.1.2014 | |
345/2013 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina za december 2013 | 678,03 vrátane DPH |
áno | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 15.1.2014 | |
317/2013 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika na november 2013 | 678,03 [$€-1] vrátane DPH |
A | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 12.11.2013 | |
284/2013 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika za 10/2013 | 741,02 [$€-1] vrátane DPH |
A | 02.10.2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | |
253/2013 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina za 9/2013 | 741,02 [$€-1] vrátane DPH |
A | 02.09.2013 | 06.09.2013 | 15.10.2013 | |
98/2013 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina za apríl | 741,02 [$€-1] vrátane DPH |
áno | 03.04.2013 | 22.04.2013 | 23.4.2013 | |
367/2013 | MADEA Milan Štepanovský 908 62 Dubovce 121 |
34470077 | stoličky do spoloč. Miestnosti - 30 ks | 870,00 vrátane DPH |
áno | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 15.1.2014 | |
366/2013 | MADEA Milan Štepanovský 908 62 Dubovce 121 |
34470077 | váľandy 10 ks pre deti | 808,00 vrátane DPH |
áno | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 15.1.2014 | |
365/2013 | MADEA Milan Štepanovský 908 62 Dubovce 121 |
34470077 | kancelárske stoličky - 8 ks | 672,00 vrátane DPH |
áno | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 15.1.2014 | |
364/2013 | MADEA Milan Štepanovský 908 62 Dubovce 121 |
34470077 | sediacia súprava 2 ks | 520,00 vrátane DPH |
áno | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 15.1.2014 | |
390/2013 | M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč |
47179350 | materiál na údržbu-batérie | 124,54 vrátane DPH |
áno | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 15.1.2014 | |
359/2013 | M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč |
47179350 | materiál na údržbu | 124,28 vrátane DPH |
áno | 10.12.2013 | 16.12.2013 | 15.1.2014 | |
346/2013 | M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč |
47179350 | materiál na údržbu | 41,21 vrátane DPH |
áno | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 15.1.2014 | |
341/2013 | Ľudovít Jurovatý Hurbanova 12, 909 01 Skalica |
41210557 | služby bezpečnostného technika za november 2013 | 35,00 vrátane DPH |
áno | 02.12.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
321/2013 | Ľudovít Jurovatý Hurbanova 12, 908 51 Holíč |
41210557 | služby bezpeč. Technika 10/2013 | 35,00 [$€-1] vrátane DPH |
A | 06.11.2013 | 13.11.2013 | 12.11.2013 |