Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | Office depot Drobného 27,Bratislava |
36192384 | za kancelárské potreby | 648,58 vrátane DPH |
nie | ano | 11.12. | 23.12. | 5.1.2014 |
220 | Krajčík,Emil DLHA 1424/47SENICA |
36246204 | za jednorázové plienky | 652,08 vrátane DPH |
nie | ano | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 12.8.2013 |
272 | Krajčík,Emil DLHA 1424/47SENICA |
36246204 | za jednorázové plienky | 664,80 vrátane DPH |
nie | ano | 03.06.2013 | 17.06.2013 | 13.8.2013 |
25 | STUHL s.r.o. Bulharská 44,917 00 Trnava /Stuhl |
36244848 | za pranie bielizne dodav. | 683,05 vrátane DPH |
nie | ano | 17.01.2013 | 28.01.2013 | 27.2.2013 |
167 | Lekáreň Královská Kralovska 1, Skalica |
31841040 | za lieky | 687,29 vrátane DPH |
nie | nie | 08.04.2013 | 19.04.2013 | 27.5.2013 |
254 | Jaz servis Gajdošík Kátlovce |
33550492 | za opravu elektrického sporáka | 712,90 vrátane DPH |
nie | ano | 27.05.2013 | 10.06.2013 | 13.8.2013 |
441 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | za dodávku plynu | 737,00 vrátane DPH |
ano | nie | 04.09. | 13.09. | 9.10.2013 |
417 | Mikos comp Školská 6, Holíč |
43458190 | za náplne do tlačiarní a kopírky | 774,62 vrátane DPH |
nie | ano | 28.08. | 02.09. | 9.10.2013 |
657 | Lubica Bratislava |
za pracovnú obuv pre zamestnancov | 790,68 vrátane DPH |
nie | ano | 12.12. | 18.12. | 5.1.2014 | |
617 | Lekáreň Kráľovská Kráľovská 1,Skalica |
31841040 | za lieky | 807,11 vrátane DPH |
nie | ano | 28.11. | 03.12. | 2.1.2014 |
313 | Mesto Skalica Nám.Slobody 10, Skalica |
00309982 | za odvoz odpadu | 807,01 vrátane DPH |
ano | nie | 30.01.2013 | 01.07.2013 | 16.8.2013 |
47 | Mesto Skalica Námestie Slobody, Skalica |
00309982 | za komunálny odpad I.časť platby | 807,01 vrátane DPH |
ano | nie | 06.02.2013 | 13.02.2013 | 5.4.2013 |
479 | Interpharm Slovakia, a. s. Uzbecká 18/A, Bratislava |
35789841 | za umelú výživu | 810,58 vrátane DPH |
nie | ano | 01.10. | 10.10. | 11.10.2013 |
621 | Bal tip Slovakia Dr.Clementisa, Skalica |
36260428 | za hygienické a čistiace prostriedky | 842,82 vrátane DPH |
nie | ano | 29.11. | 16.12. | 2.1.2014 |
44 | Maso Lašák Pod Kalváriou 40, Skalica La |
34139141 | za mäso a mäsové výrobky | 848,35 vrátane DPH |
ano | ano | 04.02.2013 | 13.02.2013 | 5.4.2013 |
632 | Nábytok NOVA Pivovarská,Skalica |
34786767 | za matrace a chrániče na matrace | 849,30 vrátane DPH |
nie | ano | 04.12. | 16.12. | 2.1.2014 |
219 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu | 913 vrátane DPH |
ano | nie | 06.05.2013 | 13.05.2013 | 12.8.2013 |
475 | EMOP V. J. s. r. o. Moravský Sv. Ján č. 7 |
44713177 | za rozvodnú skriňu a ostatné práce | 958,88 vrátane DPH |
nie | ano | 24.09. | 09.10. | 11.10.2013 |
605 | Mikos comp Holíč, |
43458190 | za carttrige do tlačiarní | 969,56 vrátane DPH |
nie | ano | 26.11. | 03.12. | 1.1.2014 |
251 | PosAM spol.s.r.o. Odborárska, Bratislava |
31365078 | za nákup PC | 994,74 vrátane DPH |
nie | ano | 21.05.2013 | 27.05.2013 | 13.8.2013 |
6 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za nedoplatok silovej elektriny za rok 2012 | 1051,92 vrátane DPH |
ano | nie | 04.01.2013 | 14.01.2013 | 12.2.2013 |
655 | A-nova s.r.o. Hollého 855/15,Skalica |
45356505 | za elektrickú rúru | 1052,40 vrátane DPH |
nie | ano | 11.12. | 16.12. | 5.1.2014 |
641 | Magna E.A. Beethowenova 5/1810,Piešťany |
35743565 | za silovú el.energiu | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 04.12. | 11.12 | 5.1.2014 |
561 | Magna E.A. Beethowenova 5/1810,Piešťan |
35743565 | za silovú el.energiu | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 31.10. | 06.11. | 31.12.2013 |
500 | Magna E.A. spol.s.r.o. Bethowenova |
za dodávsku silovej elektrickej energie | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 02.10. | 09.10. | 8.12.2013 | |
330 | Magna E.A. s.r.o. Beethowenova 5/1810Pieštany |
35743565 | za silovú enegiu | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 02.07.2013 | 12.07.2013 | 16.8.2013 |
280 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za dodávku silovej elektriny | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 13.8.2013 |
221 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za dodávku silovej elektriky | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 09.05.2013 | 13.05.2013 | 12.8.2013 |
162 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za elektrickú energiu | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 03.04.2013 | 12.04.2013 | 27.5.2013 |
109 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za dodávku silovej el.energie | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 05.03.2013 | 13.03.2013 | 9.4.2013 |
55 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za dodávku el.energie | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 04.02.2013 | 13.02.2013 | 5.4.2013 |
5 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany Ma |
35743565 | za silovú elektrinu | 1084,27 vrátane DPH |
ano | nie | 04.01.2012 | 14.01.2013 | 12.2.2013 |
649 | Krajíči Emil spol.s.r.o Senica |
za jednorázové plienky | 1110,72 vrátane DPH |
nie | ano | 06.12. | 18.12. | 5.1.2014 | |
77 | Regionálna rozvojová agentúra Korezskova 1, Skalica RA |
378401969 | za spracovanie verejných obstarávaní pre zabezpečenie zakázok služieb a dodania tovarov | 1250 vrátane DPH |
nie | ano | 22.02.2013 | 07.03.2013 | 5.4.2013 |
661 | Le cheque dejeuner Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | za jedálné kupóny | 1500 vrátane DPH |
ano | ano | 11.12. | 18.12. | 5.1.2014 |
118 | NOMILAND MAGNEZIRATSKA 11,KOSICE |
36174319 | ZA HRACKY- KOMPENZAC.POMOCKY PRE DETI | 1527 vrátane DPH |
nie | ano | 11.03.2013 | 13.03.2013 | 9.4.2013 |
656 | A-nova Hollého855/15,Skalica |
45356505 | za elektrický sporák | 1548,00 vrátane DPH |
nie | ano | 11.12. | 16.12. | 5.1.2014 |
648 | Domoss Technika Skalica |
za chladničku, pračky, kuch.panvice | 1742,84 vrátane DPH |
nie | ano | 06.12. | 18.12. | 5.1.2014 | |
501 | SPP a.s. |
za dodávku plynu | 2296 vrátane DPH |
ano | nie | 07.10. | 09.10. | 8.12.2013 | |
163 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu | 2384 vrátane DPH |
ano | nie | 05.04.2013 | 12.04.2013 | 27.5.2013 |