Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440344 | Súkromná SOŠ- ŠJ Trhovisko 2294/15, D. Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 73,67 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 12.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440295 | Súkromná SOŠ- ŠJ Trhovisko 2294/15, D. Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 54,21 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 16.04.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440214 | Súkromná SOŠ- ŠJ Trhovisko 2294/15, D. Streda |
90000154 | strava | 75,06 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 01.04.2014 | 04.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440155 | Súkromná SOŠ Trhovisko 2294/15, Dun.Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 83,40 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440117 | Súkromná stredná škola-ŠJ Trhovisko 2294/15, Dun. Streda |
90000154 | strava január/február | 29,19 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440116 | Súkromná stredná škola-ŠJ Trhovisko 2294/15, Dun. Streda |
90000154 | strava január/február | 27,80 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440115 | Súkromná stredná škola-ŠJ Trhovisko 2294/15, Dun. Streda |
90000154 | stravné za január/február | 25,02 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440359 | Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky |
69639485 | biologické ošetrenie odpadových rúr DS a VM | 420,00 vrátane DPH |
Č. 19/14, zo dňa 05.06.2014 | 12.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440010 | MadNet Plus s.r.o Kúpeľná 3318, V. Meder |
46944231 | servisné práce/ nstavenie WiFi-VM | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 07.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440582 | Robert Bartalos Štvrtok na Ostrove 223/22 |
46650342 | za vypratanie priestorov v Šamorín | 1 800,00 bez DPH |
24/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440168 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka regulačnej stanice plynu -VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 11.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440167 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka nízkotl. kotolne a tlakových nádob-VM | 573,60 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440507 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 bez DPH |
Zmluva | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440471 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na severi | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.10.2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440444 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440425 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 04.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440371 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440339 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440291 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440222 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440139 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440098 | MRI s.r.o. Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri za 01/14 | 10,80 vrátane DPH |
zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440028 | MRI s.r.o Trenčianska 30, Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri 12/13 | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440449 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 39,35 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 08.09.2014 | 16.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440434 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 97,76 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440388 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 35,29 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 07.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440347 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 85,15 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440276 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 113,66 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 15.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440225 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 43,81 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440158 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 18,55 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 04.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440087 | Hobby, Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 16,22 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440205 | MEDIAMPRESS s.r.o Šafárikova 431, Galanta |
44636822 | inzercia | 75,00 vrátane DPH |
27.03.2014 | 03.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440551 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OOP na mesiace nov.-dec. 2014 | 200,00 bez DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440527 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP na mesiace júl-okt./2014 | 400,00 bez DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440387 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | služby BOZP - OPP za apríl-máj-jún/14 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440052 | DUnAkadémia Dun. Streda, Hlavná 23/326 |
42294584 | účastnícky poplatok na školenie-Ochrana osobných údajov | 42,00 bez DPH |
21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | ||
11440563 | OZ BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | Za výchovno- poznávací pobyt pre 9 detí v termíne 28.12.2014-07.01.2015 | 1 467,00 bez DPH |
28/2014 | 17.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440400 | OZ BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | letný tábor pre 3 detí (MRP) | 558,00 bez DPH |
Č. 20/2014 zo dňa 25.6.2014 | 01.07.2014 | 17.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440342 | Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, Bratislava |
42128790 | ubytovanie za máj-jún/14 | 70,00 bez DPH |
05.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | ||
11440290 | Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, Bratislava |
42128790 | za ubytovanie marec-apríl/14 | 70,00 bez DPH |
06.05.2014 | 15.05.2014 | 20.10.2014 |