Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440573 | Alza. sk Eshop Bratislava |
27082440 | PC zostava, tlačiareň | 785,06 vrátane DPH |
31/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440038 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | paušálny poplatok za internet pre V. Meder 1/14 | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440410 | Očná optika- Zuzana Paksiová Železničná 4, V. Meder |
37491377 | optické pomôcky-VM | 43,00 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 6/14, zo dňa 29.01.2014 | 07.07.2014 | 18.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440358 | Očná optika- Zuzana Paksiová Železničná 4, V. Meder |
37491377 | optické pomôcky | 97,00 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 6/14 zo dňa 29.01.2014 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440270 | Očná optika- Zuzana Paksiová Železničná 4, V. Meder |
37491377 | optické pomôcky | 47,00 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 6/14, zo dňa 29.01.2014 | 15.04.2014 | 09.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440211 | Očná optika- Zuzana Paksiová Železničná 4, V. Meder |
37491377 | optické pomôcky | 54,00 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 6/14 zo dňa 29.01.2014 | 19.03.2014 | 03.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440531 | Peter Gyűrősi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | oprava obehového čerpadla (objekt D. Streda) | 540,00 bez DPH |
Zmluva | 26.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440128 | Peter Gyurosi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | oprava expanzných nádob v Šamoríne | 73,50 bez DPH |
zmluva | 24.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440364 | FLOW PUMPS s.r.o Diakovská cesta 13, Šaľa |
36853011 | oprava čerpadla | 396,24 vrátane DPH |
Č. 17/2014 zo dňa 20.5.2014 | 20.06.2014 | 27.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440049 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | odvoz komunálneho odpadu za dec/13- VM | 154,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440575 | RES-Ing. BAKO Jozef Jazerná 583/20, Šaľa |
17691371 | odborný posudok na odstránenie vlhkostí a hyg.porúch v objekte DS | 1 260,00 bez DPH |
25/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440587 | PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | odborný mesační "1000 Riešení" na rok 2014 | 31,60 vrátane DPH |
29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440362 | Harakaľ Daniel Ing Dobrovičova 10, Bratislava |
17459605 | odborná prehľidka a skúška plynových zariadení v objektoch DS a Šamorín | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva | 25.06.2014 | 27.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440168 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka regulačnej stanice plynu -VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 11.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440167 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka nízkotl. kotolne a tlakových nádob-VM | 573,60 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440417 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | Náplne do tlačiarní a servisné práce PC | 109,98 vrátane DPH |
05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | ||
11440520 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní | 572,71 vrátane DPH |
Č.23/2014 | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440234 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní | 103,80 vrátane DPH |
10.04.2014 | 16.04.2014 | 20.10.2014 | ||
11440527 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL a údržbárskeho materiálu | 411,94 bez DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440489 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 288,58 vrátane DPH |
Zmluva | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440554 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papeira | 127,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440556 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | nákup elektrospotrebičov pre SHS | 1251,78 vrátane DPH |
Č. 27/2014 zo dňa 09.12.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440509 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za IV. Q/214- VM | 227,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.10.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440424 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za III. Q/14-VM | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 04.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440356 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za II.Q- VM | 227,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440084 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q/14- VM | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440574 | KIKA nábytok Slovensko s.r.o Galvaniho 11, Bratislava |
35883103 | nábytok | 867,50 vrátane DPH |
32/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440454 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné volania SHS VM a DS | 12,85 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440272 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné volania DS a VM | 37,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.04.2014 | 09.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440006 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné paušály pre výchovné skupiny VM a DS | 44,55 vrátane DPH |
Zmluva | 02.01.2014 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | |
11440126 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, Dunajská Streda |
36238023 | MF tlačiareň+inštalácia | 268,80 vrátane DPH |
číslo 9/14 zo dňa 19.02.2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440037 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | mesačný poplatok za mobil pre psychologičku DS | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440400 | OZ BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | letný tábor pre 3 detí (MRP) | 558,00 bez DPH |
Č. 20/2014 zo dňa 25.6.2014 | 01.07.2014 | 17.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440372 | IVCSO s.r.o Hviezdoslavova 2122/55, D. Streda |
36654957 | kurz poskytovania predlekárskej prvej pomoci pre 7 osôb | 142,80 vrátane DPH |
Č.18/2014, zo dňa 26.05.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440159 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na marec pre DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440278 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na máj- DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440385 | TS s.r.o Lesná 2044/95, V. Meder |
36242063 | KTV na II. polrok pre VM | 171,00 vrátane DPH |
02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | ||
11440228 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na apríl- DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440447 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 9/14 pre DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440380 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 7/14 pre DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 |