Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440341   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 6/14-Šamorín  338,00 
vrátane DPH
Zmluva    09.06.2014  12.06.2014  21.10.2014 
11440309   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL, údržbársky mteriál a palivo do kosačky  338,60 
vrátane DPH
Zmluva    09.06.2014  20.06.2014  21.10.2014 
11440282   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 5/14- Šamorín  338,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.05.2014  14.05.2014  20.10.2014 
11440226   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 4/14- Šamorín  338,00 
vrátane DPH
Zmluva    08.04.2014  14.04.2014  17.10.2014 
11440164   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn na marec pre Šamorín  338,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440095   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/A, Bratislava
35815256  záloha za plyn 2/14 OM-Šamorín  338,00 
vrátane DPH
zmluva    06.02.2014  13.02.2014  16.10.2014 
11440031   SPP a.s.
Mlynské nivy 44, Bratislava
35815256  záloha zadod. plynu 1/14- Šamorín  338,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.01.2014  13.01.2014  26.5.2014 
11440465   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  PHL a údržbársky materiál  349,04 
vrátane DPH
Zmluva    09.10.2014  20.10.2014  22.10.2014 
11440555   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, V. Meder
00305332  za odvoz komunálneho odpadu za okt.-nov./2014-VM  352,00 
bez DPH
    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440055   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHL aúdržbársky materiál  358,49 
vrátane DPH
Zmluva    13.01.2014  27.01.2014  28.7.2014 
11440277   Magic Print s.r.o
Rovniankova 15, Bratislava
36617661  3 ks tlačiarní  381,06 
vrátane DPH
  Ć. 15/14, zo dňa 28.04.2014  05.05.2014  09.05.2014  20.10.2014 
11440308   Peter Gyűrősi
Amurská 7, Bratislava
32106297  technická prehliadka plynových kotlov a zásobníkov v objektoch DS a Šamorín  385,00 
bez DPH
Zmluva    21.5.2014  28.05.2014  21.10.2014 
11440364   FLOW PUMPS s.r.o
Diakovská cesta 13, Šaľa
36853011  oprava čerpadla  396,24 
vrátane DPH
  Č. 17/2014 zo dňa 20.5.2014  20.06.2014  27.06.2014  21.10.2014 
11440527   Marta Szűcs Gaál Ing.
Dolný Bar 183
43704247  za služby BOZP a OPP na mesiace júl-okt./2014  400,00 
bez DPH
Zmluva    14.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440527   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  nákup PHL a údržbárskeho materiálu  411,94 
bez DPH
Zmluva    09.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440359   Petr Mrázek
Nádražní 527, Zásmuky
69639485  biologické ošetrenie odpadových rúr DS a VM  420,00 
vrátane DPH
  Č. 19/14, zo dňa 05.06.2014  12.06.2014  20.06.2014  21.10.2014 
11440478   Teploservis
Bublíkova 11, Bratislava
13957597  servis horákov a meranie- kotolňa VM  436,00 
bez DPH
  Ročná obj. č.4/14 zo dňa 29.01.2014  02.10.2014  16.10.2014  24.10.2014 
11440406   Teploservis
Bublíkova 11, Bratislava
13957597  pravidelná servisná kontrola a horákov kotlov , meranie a nastavenie spalín-VM  436,00 
bez DPH
  Ročná obj. č.4/14 zo dňa 29.01.2014  11.07.2014  18.07.2014  22.10.2014 
11440154   Teploservis
Bulíková 11, Bratislava
13957597  kontrola a odstránenie závad horákov - kotolňa VM  471,00 
bez DPH
  Ročná obj. č.4/14 zo dňa 29.01.2014  03.03.2014  06.03.2014  17.10.2014 
11440572   Szokolová Alžbeta _TRILAK
I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda
36918156  čistiace potreby  495,00 
vrátane DPH
  30/2014  17.12.2014  18.12.2014  3.1.2015 
11440168   MANO - GAZ s.r.o
Dlhá ul.č. 36, Nitra
45245401  odborná prehliadka regulačnej stanice plynu -VM  510,96 
vrátane DPH
Zmluva    11.03.2014  19.03.2014  17.10.2014 
11440549   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014  3.1.2015 
11440510   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 11/14 OM V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2014  14.11.2014  24.11.2014 
11440477   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha 10/14 VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.10.2014  16.10.2014  24.10.2014 
11440441   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 9/14 OM-VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    05.09.2014  10.09.2014  22.10.2014 
11440429   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné 8/14-VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.08.2014  18.08.2014  22.10.2014 
11440379   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha na 7/14-vodné,stočné OM: VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.07.2014  10.07.2014  21.10.2014 
11440349   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha na vodné, stočné 6/14 OM: VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    20.06.2014  24.06.2014  21.10.2014 
11440085   Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ
D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  záloha za vodné, stočné na febr. pre V. Meder  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    11.09.2013  10.02.2014  29.7.2014 
11440029   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta, D. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na január -VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    27.12.2013  13.01.2014  26.5.2014 
11440009   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta, D. Streda
365550949  záloha za vodné, stočné pre VM 12/13  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    27.12.2013  07.01.2014  26.5.2014 
11440531   Peter Gyűrősi
Amurská 7, Bratislava
32106297  oprava obehového čerpadla (objekt D. Streda)  540,00 
bez DPH
Zmluva    26.11.2014  02.12.2014  3.1.2015 
11440400   OZ BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  letný tábor pre 3 detí (MRP)  558,00 
bez DPH
  Č. 20/2014 zo dňa 25.6.2014  01.07.2014  17.07.2014  22.10.2014 
11440050   Západosl. vod.spoločnosť a.s. OZ
Dun.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vyučt. za vodné stočné na obdobie 10-12/13 V. Meder  564,65 
vrátane DPH
Zmluva    16.01.2014  27.01.2014  28.7.2014 
11440520   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8. D. Streda
36238023  náplne do tlačiarní  572,71 
vrátane DPH
  Č.23/2014  14.11.2014  20.11.2014  24.11.2014 
11440167   MANO - GAZ s.r.o
Dlhá ul.č. 36, Nitra
45245401  odborná prehliadka nízkotl. kotolne a tlakových nádob-VM  573,60 
vrátane DPH
Zmluva    06.03.2014  12.03.2014  17.10.2014 
11440362   Harakaľ Daniel Ing
Dobrovičova 10, Bratislava
17459605  odborná prehľidka a skúška plynových zariadení v objektoch DS a Šamorín  600,00 
vrátane DPH
Zmluva    25.06.2014  27.06.2014  21.10.2014 
11440284   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  záloha za el. energ. na máj pre OM: DS, VM a Šamorín I.  638,42 
vrátane DPH
Zmluva    05.05.2014  14.05.2014  20.10.2014 
11440486   Juraj Patai
Smetanov háj 289/19, D. Streda
30720737  el. montážne práce- odborná prehliadka elektrospotrebičov (DS a VM)  670,00 
bez DPH
  Dohoda   23.10.2014  27.10.2014  13.11.2014 
11440588   PosTel s.r.o
Nezábudková 471, Dun.Streda
36238023  Rôzne náplne do tlačiarní  681,20 
vrátane DPH
  36/2014  30.12.2014  30.12.2014  3.1.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť