Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440523 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. pre DS a VM, internet pre DS 10/14 | 68,80 vrátane DPH |
Zmluva | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440522 | Rácz Ľudovít Ing. - LULO S. Petőfiho 4630/29, D.Streda |
35021934 | vyhotovenie geometrického plánu | 240,00 vrátane DPH |
11.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | ||
11440521 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440520 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní | 572,71 vrátane DPH |
Č.23/2014 | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440489 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 288,58 vrátane DPH |
Zmluva | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440526 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyučt. záloh za el. energ. na OM Šamorín I. obdobie 1.1.2014-17.10.2014 | -185,55 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2014 | 21.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440525 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyučt. zálohy za dod. plynu OM Veľký Meder , obdobie 1.1.2014-31.10.2014 | -13 390,83 vrátane DPH |
Zmluva | 21.11.2014 | 25.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440531 | Peter Gyűrősi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | oprava obehového čerpadla (objekt D. Streda) | 540,00 bez DPH |
Zmluva | 26.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440530 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa | 43,68 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440529 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok | 8,21 vrátane DPH |
Zmluva | 18.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440527 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP na mesiace júl-okt./2014 | 400,00 bez DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440540 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na december | 2 289,00 bez DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 08.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440559 | Diagnostické centrum pre mládež Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014 | 86,46 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440558 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014 | 99,90 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440557 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyučt. zálohy za plyn na mesiac nov./2014 pre OM VM | 1 909,96 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440556 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | nákup elektrospotrebičov pre SHS | 1251,78 vrátane DPH |
Č. 27/2014 zo dňa 09.12.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440555 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu za okt.-nov./2014-VM | 352,00 bez DPH |
09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440554 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papeira | 127,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440553 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | za mobilné volania SHS, DS a VM | 31,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440552 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za dod. plynu na mesiac december pre OM VM | 4 747,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440551 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OOP na mesiace nov.-dec. 2014 | 200,00 bez DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440550 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440549 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440548 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440547 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ. na december pre OM DS,VM a Šamorín I. | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440546 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV pre DS na dec. | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440545 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyučtovanie zálohy za vodné, stočné obd. 1.9.2014-15.11.2014 OM V. Meder | 134,03 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440544 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha z dod. plynu na dec. pre OM Šamorín | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440543 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na nov. a dec. pre OM Šamorín | 10,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440527 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL a údržbárskeho materiálu | 411,94 bez DPH |
Zmluva | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440565 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tela na mesiac november | - 1997,10 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440564 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tepla | -1 155,00 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440563 | OZ BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | Za výchovno- poznávací pobyt pre 9 detí v termíne 28.12.2014-07.01.2015 | 1 467,00 bez DPH |
28/2014 | 17.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440562 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia v objektoch DS a VM | 206,00 bez DPH |
Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440561 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS 11/2004 | 70,75 vrátane DPH |
Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440575 | RES-Ing. BAKO Jozef Jazerná 583/20, Šaľa |
17691371 | odborný posudok na odstránenie vlhkostí a hyg.porúch v objekte DS | 1 260,00 bez DPH |
25/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440574 | KIKA nábytok Slovensko s.r.o Galvaniho 11, Bratislava |
35883103 | nábytok | 867,50 vrátane DPH |
32/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440573 | Alza. sk Eshop Bratislava |
27082440 | PC zostava, tlačiareň | 785,06 vrátane DPH |
31/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440572 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | čistiace potreby | 495,00 vrátane DPH |
30/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440571 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | čistiace potreby | 941,00 vrátane DPH |
30/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 |