Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440371 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440339 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440291 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440222 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440139 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440098 | MRI s.r.o. Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri za 01/14 | 10,80 vrátane DPH |
zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440028 | MRI s.r.o Trenčianska 30, Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri 12/13 | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440168 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka regulačnej stanice plynu -VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 11.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440167 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka nízkotl. kotolne a tlakových nádob-VM | 573,60 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440582 | Robert Bartalos Štvrtok na Ostrove 223/22 |
46650342 | za vypratanie priestorov v Šamorín | 1 800,00 bez DPH |
24/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440010 | MadNet Plus s.r.o Kúpeľná 3318, V. Meder |
46944231 | servisné práce/ nstavenie WiFi-VM | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 07.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440359 | Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky |
69639485 | biologické ošetrenie odpadových rúr DS a VM | 420,00 vrátane DPH |
Č. 19/14, zo dňa 05.06.2014 | 12.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440344 | Súkromná SOŠ- ŠJ Trhovisko 2294/15, D. Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 73,67 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 12.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440295 | Súkromná SOŠ- ŠJ Trhovisko 2294/15, D. Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 54,21 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 16.04.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440214 | Súkromná SOŠ- ŠJ Trhovisko 2294/15, D. Streda |
90000154 | strava | 75,06 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 01.04.2014 | 04.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440155 | Súkromná SOŠ Trhovisko 2294/15, Dun.Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 83,40 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440117 | Súkromná stredná škola-ŠJ Trhovisko 2294/15, Dun. Streda |
90000154 | strava január/február | 29,19 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440116 | Súkromná stredná škola-ŠJ Trhovisko 2294/15, Dun. Streda |
90000154 | strava január/február | 27,80 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440115 | Súkromná stredná škola-ŠJ Trhovisko 2294/15, Dun. Streda |
90000154 | stravné za január/február | 25,02 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 |