Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440524 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet pre VM 11/14 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440567 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet pre VM na dec./2014 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440301 | Mediatel spol. s.r.o Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | inzercia | 150,00 vrátane DPH |
15.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | ||
11440205 | MEDIAMPRESS s.r.o Šafárikova 431, Galanta |
44636822 | inzercia | 75,00 vrátane DPH |
27.03.2014 | 03.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440576 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. papier | 255,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 29/2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 3.1.2015 |
11440518 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby ( obálky, euro obal) | 55,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.09.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440307 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 152,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.04.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440306 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 119,98 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.04.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440462 | F I C E Tristínska 2, Bratislava |
konferečný poplatok | 20,00 bez DPH |
23.09.2014 | 26.09.2014 | 22.10.2014 | |||
11440154 | Teploservis Bulíková 11, Bratislava |
13957597 | kontrola a odstránenie závad horákov - kotolňa VM | 471,00 bez DPH |
Ročná obj. č.4/14 zo dňa 29.01.2014 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440241 | Pyrokom spol. s.r.o Á. Jedlika 4854, Komárno |
18048455 | kontrola a oprava has. prístrojov | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva | 16.04.2014 | 23.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440089 | Miroslav Lešťan - HASLEX Levice, Kpt. Nálepku 22 |
30004055 | kontrola a oprava prenosných has. prístrojov na pracovisku V. Meder | 254,64 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440469 | Nagy Viliam -Kominárstvo Trstice 1148 |
37627911 | kontrola komína-DS | 24,00 bez DPH |
29.09.2014 | 08.10.2014 | 24.10.2014 | ||
11440463 | Bartalos Robert - Kominár Dolný Štál 518/12 |
40283267 | kontrola komínov a dymovodov- kominárske práce -VM | 72,00 bez DPH |
Č. 12/2014, zo dňa 10.03.2014 | 23.09.2014 | 26.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440421 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 8/14- DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440027 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 1/14- DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440474 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 10/14-DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 02.10.2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440508 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 11/14 pre DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440338 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 6/14 pre DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440380 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 7/14 pre DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440447 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 9/14 pre DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440228 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na apríl- DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440385 | TS s.r.o Lesná 2044/95, V. Meder |
36242063 | KTV na II. polrok pre VM | 171,00 vrátane DPH |
02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | ||
11440278 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na máj- DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440159 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na marec pre DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440372 | IVCSO s.r.o Hviezdoslavova 2122/55, D. Streda |
36654957 | kurz poskytovania predlekárskej prvej pomoci pre 7 osôb | 142,80 vrátane DPH |
Č.18/2014, zo dňa 26.05.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440400 | OZ BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | letný tábor pre 3 detí (MRP) | 558,00 bez DPH |
Č. 20/2014 zo dňa 25.6.2014 | 01.07.2014 | 17.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440037 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | mesačný poplatok za mobil pre psychologičku DS | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440126 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, Dunajská Streda |
36238023 | MF tlačiareň+inštalácia | 268,80 vrátane DPH |
číslo 9/14 zo dňa 19.02.2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440006 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné paušály pre výchovné skupiny VM a DS | 44,55 vrátane DPH |
Zmluva | 02.01.2014 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | |
11440272 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné volania DS a VM | 37,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.04.2014 | 09.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440454 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné volania SHS VM a DS | 12,85 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440574 | KIKA nábytok Slovensko s.r.o Galvaniho 11, Bratislava |
35883103 | nábytok | 867,50 vrátane DPH |
32/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440084 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q/14- VM | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440356 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za II.Q- VM | 227,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440424 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za III. Q/14-VM | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 04.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440509 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za IV. Q/214- VM | 227,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.10.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440556 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | nákup elektrospotrebičov pre SHS | 1251,78 vrátane DPH |
Č. 27/2014 zo dňa 09.12.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440554 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papeira | 127,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440489 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 288,58 vrátane DPH |
Zmluva | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 |