Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440101 | Magna E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za november/dcember 2013-OM Dunajská Streda | 46,94 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440100 | SOŠ-Polygrafická Račianska 190, Bratislava |
00894915 | ubytovanie a stravné za 02/14 | 91,25 bez DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440099 | Ringier Slovakia a.s. Prievozská 14, Bratislava |
predplatné 9/14-34/14 | 26,00 vrátane DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |||
11440125 | SOŠ-Technická Kračanská cesta 1240/36, Dun. Streda |
00891649 | stravné | 26,32 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 18.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440123 | UMA Veľkoblahovská 2, Dun. Streda |
32321961 | autosedačky | 191,00 vrátane DPH |
číslo 7/14 zo dňa 18.02.2014 | 18.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440122 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, Dunajská Streda |
36238023 | toner, USB kľúč, oprava PC | 270,19 vrátane DPH |
17.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440121 | Roland Kálmán, aPRO Service Topoľnícka cesta, Trhová Hradská |
37490290 | fotoslužby | 72 bez DPH |
17.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440114 | ŠJ pri MŠ Námestie B. Bartóka, V. Meder |
02322561 | stravné na marec | 23,18 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440113 | Spojená škola Gorkého 4/90, Okoč |
00350206 | stravné za február | 16,28 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440112 | Spojená škola Gorkého 4/90, Okoč |
00350206 | strava na február 2014 | 31,62 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440111 | Spojená škola Gorkého 4/90, Okoč |
00350206 | strava na február 2014 | 31,62 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440110 | Spojená škola Gorkého 4/90, Okoč |
00350206 | stravné 2/14 | 17,22 bez DPH |
dohoda o zabezpeč. stravovania | 13.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440108 | Západosl. vod. spol. OZ DS Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné,stočné-DS | 66,23 vrátane DPH |
zmluva | 13.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440107 | Západosl. vod. spol. OZ DS Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné-Šamorín | 61,13 vrátane DPH |
zmluva | 13.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440106 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 173,78 vrátane DPH |
č.1/14 zo dňa 28.01.2014 | 03.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440105 | Kooperativa poisťovňa a.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | povinné poistenie motorových vozidiel | 121,60 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440056 | DinersClub Slovakia s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHL a údržbársky materiál | 264,24 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2014 | 21.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440129 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o M. Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | vyúčtovanie Zz-SR 2013 | 68,13 vrátane DPH |
24.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440128 | Peter Gyurosi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | oprava expanzných nádob v Šamoríne | 73,50 bez DPH |
zmluva | 24.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440127 | L&L PC Service Petofiho 1068/26, Veľký Meder |
40024776 | údržba IT techniky a oprava PC-VM | 170 bez DPH |
ročná obj. č.3/14 zo dňa 29.01.2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440126 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, Dunajská Streda |
36238023 | MF tlačiareň+inštalácia | 268,80 vrátane DPH |
číslo 9/14 zo dňa 19.02.2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440137 | Tiňová Mária Veternicová 24, Bratislava |
za ubytovanie | 40,00 bez DPH |
Zmluva | 27.02.2014 | 03.03.2014 | 17.10.2014 | ||
11440136 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyučt. za plyn na obdobie 19.02.2013-18.02.2014 na OM D.Streda | 1097,94 vrátane DPH |
Zmluva | 25.02.2014 | 03.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440135 | Orange Slovakia a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatok za mobiné volania | 34,25 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.02.2014 | 03.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440134 | Súkromná SOŠ SD Jednota Vinohradská 48, Šamorín |
00686476 | stravné | 27,93 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 24.02.2014 | 03.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440154 | Teploservis Bulíková 11, Bratislava |
13957597 | kontrola a odstránenie závad horákov - kotolňa VM | 471,00 bez DPH |
Ročná obj. č.4/14 zo dňa 29.01.2014 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440153 | Súkromná SOŠ Neratovické nám., Dunajská Streda |
37839403 | strava | 7,14 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440139 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440138 | Zomborský Roman Bc. 29. augusta 33, Levice |
40926745 | za služby BOZP jan-febr./2014 | 60,00 bez DPH |
Zmluva | 17.02.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440131 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na marec | 2800,00 bez DPH |
Zmluva | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440130 | Nagy Matej Beňovského 6, Bratislava |
17365660 | Dodávka a výmena plynového ohrievača | 2200,00 bez DPH |
Č. 8/2014 zo dňa 18.02.2014 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440167 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka nízkotl. kotolne a tlakových nádob-VM | 573,60 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440165 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn na obd. 19.2-31.03.2014 pre DS | 1506,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440164 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn na marec pre Šamorín | 338,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440163 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na marec pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440162 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, Veľký Meder |
36081060 | strava pre 12 detí | 183,12 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440161 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energn na 3/14 OM DS,VM a Šamorín I. | 968,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440160 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 3/14 pre Šamorín II | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440159 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na marec pre DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440158 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 18,55 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 04.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 |