Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440382 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha z el.energ. 7/14 OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440381 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 7/14 pre OM: DS, VM a Šamorín I. | 968,42 bez DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440337 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 6/14 - OM: Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440336 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 6/14 pre OM: Šamorín I., DS a VM | 968,42 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440286 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 5/14- OM: Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440284 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. na máj pre OM: DS, VM a Šamorín I. | 638,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440230 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 4/14 OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440229 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 4/14- OM DS, VM a Šamorín I. | 968,42 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440161 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energn na 3/14 OM DS,VM a Šamorín I. | 968,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440160 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 3/14 pre Šamorín II | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440094 | Magna E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440093 | Magna E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el. energiu pre OM- DS, VM a Šamorín I. | 968,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440101 | Magna E.A. s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. energie za november/dcember 2013-OM Dunajská Streda | 46,94 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440065 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyučt. el.energ. na rok 2013 pre OM V. Meder | 848,89 vrátane DPH |
Zmluva | 22.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440035 | MAGNA EA s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | záloha za dod.el.energ. 1/14- Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440034 | MAGNA EA s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ 1/14- DS a Šamorín I. | 251,77 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440036 | MAGNA EA. s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. eel.energ. 1/14- V.Meder | 861,41 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440168 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka regulačnej stanice plynu -VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 11.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440167 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka nízkotl. kotolne a tlakových nádob-VM | 573,60 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440551 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OOP na mesiace nov.-dec. 2014 | 200,00 bez DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440527 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP na mesiace júl-okt./2014 | 400,00 bez DPH |
Zmluva | 14.11.2014 | 02.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440387 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | služby BOZP - OPP za apríl-máj-jún/14 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440205 | MEDIAMPRESS s.r.o Šafárikova 431, Galanta |
44636822 | inzercia | 75,00 vrátane DPH |
27.03.2014 | 03.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440301 | Mediatel spol. s.r.o Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | inzercia | 150,00 vrátane DPH |
15.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | ||
11440104 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komunálny odpad 2014-Dun.Streda | 1344,20 bez DPH |
rozhodnutie | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440096 | Mesto Šamorín Hlavná 37, Šamorín |
00305723 | za komunálny odpad rok 2014-Šamorín | 262,08 bez DPH |
06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440555 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu za okt.-nov./2014-VM | 352,00 bez DPH |
09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440509 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za IV. Q/214- VM | 227,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.10.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440424 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za III. Q/14-VM | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 04.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440367 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | školné na II. polrok -Základná umelecká škola | 27,50 bez DPH |
26.06.2014 | 08.07.2014 | 21.10.2014 | ||
11440356 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za II.Q- VM | 227,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440084 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňaská 207/9 |
00305332 | nájomné za I. Q/14- VM | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440049 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | odvoz komunálneho odpadu za dec/13- VM | 154,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440089 | Miroslav Lešťan - HASLEX Levice, Kpt. Nálepku 22 |
30004055 | kontrola a oprava prenosných has. prístrojov na pracovisku V. Meder | 254,64 vrátane DPH |
Ročná objednávka | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440507 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 bez DPH |
Zmluva | 04.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440471 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na severi | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.10.2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440444 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440425 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 04.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440371 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440339 | MRI s.r.o Vajnorská 136, Bratislava |
44939043 | služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 |