Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440047 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné za dec./13 -Šamorín | 58,86 vrátane DPH |
Zmluva | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440046 | Západosl.vod. spoločnosť a.s.OZ Dun. Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné za mesiac dec./13 - D. Streda | 86,96 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440029 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta, D. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na január -VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440580 | QUILTEX a. s prev. Záhradnícka 58/A, Bratislava |
36386448 | posteľné prádlo a uteráky pre SHS | 5 122,14 vrátane DPH |
35/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440587 | PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | odborný mesační "1000 Riešení" na rok 2014 | 31,60 vrátane DPH |
29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | ||
11440457 | PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | Predplatné Úplné znenia zákonov 2015 čiastka I.,III a V. | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.09.2014 | 23.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440185 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | 2 ks prenosný PC z NPDEI | 1032,79 vrátane DPH |
Zmluva | 19.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440556 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | nákup elektrospotrebičov pre SHS | 1251,78 vrátane DPH |
Č. 27/2014 zo dňa 09.12.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440586 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí do tábora | 300,00 vrátane DPH |
26/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440385 | TS s.r.o Lesná 2044/95, V. Meder |
36242063 | KTV na II. polrok pre VM | 171,00 vrátane DPH |
02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | ||
11440025 | TS s.r.o Lesná 2044/95, V. Meder |
36242063 | predpl. na KTV jan-jún/14 preVM | 171,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440588 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | Rôzne náplne do tlačiarní | 681,20 vrátane DPH |
36/2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440520 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní | 572,71 vrátane DPH |
Č.23/2014 | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440491 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | servisné služby- notebook pre PR | 19,00 vrátane DPH |
29.10.2014 | 04.11.2014 | 24.11.2014 | ||
11440417 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | Náplne do tlačiarní a servisné práce PC | 109,98 vrátane DPH |
05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | ||
11440289 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | sieťovné MF tlač. s náhr. tonerom | 239,50 vrátane DPH |
Č.16/14, zo dňa 29.04.2014 | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440234 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní | 103,80 vrátane DPH |
10.04.2014 | 16.04.2014 | 20.10.2014 | ||
11440208 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | dodávka a inštalácia rutera | 47,50 vrátane DPH |
č.13/14, zo dňa 13.03.2014 | 27.03.2014 | 03.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440126 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, Dunajská Streda |
36238023 | MF tlačiareň+inštalácia | 268,80 vrátane DPH |
číslo 9/14 zo dňa 19.02.2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440122 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8, Dunajská Streda |
36238023 | toner, USB kľúč, oprava PC | 270,19 vrátane DPH |
17.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440452 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet 9/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.09.2014 | 16.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440420 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na 8/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 bez DPH |
Zmluva | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440386 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet 7/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440332 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na 6/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440283 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet 5/14 pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440232 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na apríl pre Šamorín I a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440163 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, Dun. Streda |
36235547 | internet na marec pre Šamorín I. a II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440097 | RealNet, s.r.o. Bratislavská 4, Dunajská Streda |
36235547 | Internet na 2/14-Šamorín | 30,00 vrátane DPH |
zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440064 | RealNet s.r.o Dun. Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | servisné práce (internet) Šamorín I. | 7,97 vrátane DPH |
Zmluva | 27.01.2014 | 06.02.2014 | 28.7.2014 | |
11440026 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, D. Streda |
36235547 | internet pre Šamorín I. a II -1/14 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440398 | ŠJ pri ZŠ Smetanov háj, D. Streda |
36081086 | strava na apríl-máj-jún/14 | 66,33 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 07.07.2014 | 15.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440253 | ŠJ pri ZŠ Smetanov háj, D. Streda |
36081086 | strava na febr.-marec | 66,33 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 22.04.2014 | 24.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440345 | ŠJ pri ZŠ Jilemnického 204/1, Dun. Streda |
36081078 | strava za jún | 20,88 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440294 | ŠJ pri ZŠ Jilemnického 204/1, Dun. Streda |
36081078 | strava | 22,04 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 16.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440221 | ŠJ pri ZŠ Jilemnického 204/1, Dun. Streda |
36081078 | strva | 19,72 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 09.04.2014 | 11.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440157 | ŠJ pri ZŠ Jilemnického 204/1, Dun. Streda |
36081078 | strava | 24,36 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440091 | ŠJ pri ZŠ D. Streda, Jilemnického 204/1 |
36081078 | stravné na febr. | 16,24 bez DPH |
Dohoda o posk. stravovania | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440024 | ŠJpri ZŠ Jilemnického 204/1, D. Streda |
36081078 | za obedy na január | 20,88 bez DPH |
02.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | ||
11440565 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tela na mesiac november | - 1997,10 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440564 | ŠJ pri ZŠ B. Bartóka 497/20 V. Meder |
36081060 | refundácia z dod. tepla | -1 155,00 bez DPH |
Zmluva | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 3.1.2015 |