
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440583 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce a oprava osvetlenia DS a VM | 142,00 bez DPH |
Zmluva | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440372 | IVCSO s.r.o Hviezdoslavova 2122/55, D. Streda |
36654957 | kurz poskytovania predlekárskej prvej pomoci pre 7 osôb | 142,80 vrátane DPH |
Č.18/2014, zo dňa 26.05.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440545 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyučtovanie zálohy za vodné, stočné obd. 1.9.2014-15.11.2014 OM V. Meder | 134,03 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440340 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 6/14- DS | 133,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440416 | Súkromná SOŠ V. Meder M. Corvina, V. Meder |
37995111 | stríhanie. vlasov I. polrok 2014- deti z VM | 131,00 bez DPH |
28.07.2014 | 05.08.2014 | 22.10.2014 | ||
11440554 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papeira | 127,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.11.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440419 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 8/14- DS | 123,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440402 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 7/14-DS | 123,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.07.2014 | 18.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440296 | Spojená škola Gorkého 4/90, Okoč |
00350206 | internátna strava pre 3 detí | 123,72 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 15.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440105 | Kooperativa poisťovňa a.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | povinné poistenie motorových vozidiel | 121,60 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440303 | Pukancová Dana Mgr. T. Tekela 23, Trnava |
41153928 | za supervíziu | 120,00 bez DPH |
Dohoda | 14.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440550 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na mesiac december pre OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440519 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 11/14 - OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440476 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 10/14 DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440442 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 9/14 OM- DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.07.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440430 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 8/14- DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.07.2014 | 18.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440396 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 7/14- DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.07.2014 | 15.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440306 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 119,98 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.04.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440276 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 113,66 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 15.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440240 | SOŠ - polygrafícká Račianska 190, Bratislava |
00894915 | strava a ubytovanie na apríl | 110,00 bez DPH |
Zmluva | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440172 | SOŠ - polygrafícká Račianska 190, Bratislava |
00894915 | strava a ubytovanie na marec | 110,00 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 13.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440417 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | Náplne do tlačiarní a servisné práce PC | 109,98 vrátane DPH |
05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | ||
11440234 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní | 103,80 vrátane DPH |
10.04.2014 | 16.04.2014 | 20.10.2014 | ||
11440081 | P.O.-TECH R. Zomborsky Statrý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO za I. Q 2014 a dodanie inf. požiarneho značenia | 102,00 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440408 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 6/14-DS | 101,42 vrátane DPH |
Zmluva | 15.07.2014 | 18.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440494 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | preddavok na poštovné | 100,00 bez DPH |
03.11.2014 | 04.11.2014 | 24.11.2014 | ||
11440558 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014 | 99,90 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440389 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR | 99,00 bez DPH |
26.06.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | ||
11440224 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR | 99,00 bez DPH |
03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440434 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 97,76 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440358 | Očná optika- Zuzana Paksiová Železničná 4, V. Meder |
37491377 | optické pomôcky | 97,00 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 6/14 zo dňa 29.01.2014 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440293 | SOŠ - polygrafícká Račianska 190, Bratislava |
00894915 | ubytovanie a strava na amáj | 97,20 bez DPH |
15.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | ||
11440100 | SOŠ-Polygrafická Račianska 190, Bratislava |
00894915 | ubytovanie a stravné za 02/14 | 91,25 bez DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440048 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravné a ubytovanie za január | 91,25 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440088 | ENIS - Eduard Nagy Kráľovičové Kračany 130 |
37159712 | vypracovanie údajov o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2013 pre V. Meder | 90,00 bez DPH |
04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | ||
11440350 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 5/14- OM Šamorín | 88,31 vrátane DPH |
Zmluva | 20.06.2014 | 24.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440559 | Diagnostické centrum pre mládež Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014 | 86,46 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440046 | Západosl.vod. spoločnosť a.s.OZ Dun. Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné za mesiac dec./13 - D. Streda | 86,96 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440347 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 85,15 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440247 | Spojená škola Gorkého 4/90, Okoč |
00350206 | strava na apríl pre 3 deti | 83,59 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 20.10.2014 |