
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440155 | Súkromná SOŠ Trhovisko 2294/15, Dun.Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 83,40 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440305 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. 4/14 DS a VM, internet DS | 82,99 vrátane DPH |
Zmluva | 07.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440054 | Súkromná SOŠ V. Meder, M. Corvina 2038/53 |
37995111 | za stríhanie vlasov detí rok 2013 | 82,00 bez DPH |
16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | ||
11440488 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok - | 80,00 bez DPH |
29.10.2014 | 31.10.2014 | 13.11.2014 | ||
11440236 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. 3/14- DS a VM, internet DS | 80,16 vrátane DPH |
Zmluva | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440472 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 10/14-Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440445 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 9/14- Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440423 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 8/14- pre Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440382 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha z el.energ. 7/14 OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440337 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 6/14 - OM: Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440286 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 5/14- OM: Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440245 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 3/14- OM D. Streda | 79,80 vrátane DPH |
Zmluva | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440230 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 4/14 OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440160 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 3/14 pre Šamorín II | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440094 | Magna E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440035 | MAGNA EA s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | záloha za dod.el.energ. 1/14- Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440418 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok 7/14 pre DS a VM, internet pre DS | 78,20 vrátane DPH |
Zmluva | 11.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440292 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | servisná prehliadka, výmena oleja- ŠkodaFábia | 76,57 vrátane DPH |
Dohoda o vyk. práce | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440483 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. 9/14 DS a VM, internetDS | 75,47 vrátane DPH |
Zmluva | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440214 | Súkromná SOŠ- ŠJ Trhovisko 2294/15, D. Streda |
90000154 | strava | 75,06 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 01.04.2014 | 04.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440205 | MEDIAMPRESS s.r.o Šafárikova 431, Galanta |
44636822 | inzercia | 75,00 vrátane DPH |
27.03.2014 | 03.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440344 | Súkromná SOŠ- ŠJ Trhovisko 2294/15, D. Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 73,67 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 12.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440128 | Peter Gyurosi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | oprava expanzných nádob v Šamoríne | 73,50 bez DPH |
zmluva | 24.02.2014 | 27.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440103 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónny poplatok DS a VM-internet DS január 2014 | 73,32 vrátane DPH |
zmluva | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440463 | Bartalos Robert - Kominár Dolný Štál 518/12 |
40283267 | kontrola komínov a dymovodov- kominárske práce -VM | 72,00 bez DPH |
Č. 12/2014, zo dňa 10.03.2014 | 23.09.2014 | 26.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440365 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičaova 4, Bratislava |
poistenie detí počas výletu | 72,06 bez DPH |
02.07.2014 | 04.07.2014 | 21.10.2014 | |||
11440223 | Poradca podnikateľa M. Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | 2. preddavok na Z.z. SR 2014 | 72,00 vrátane DPH |
03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440186 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 2/14 OM D. Streda | 72,74 vrátane DPH |
Zmluva | 18.03.2014 | 21.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440182 | Bartalos Robert - Kominár Dolný Štál 518/12 |
40283267 | prehliadka a čistenie komínov a dymovodov -VM | 72,00 bez DPH |
Č. 12/2014, zo dňa 10.03.2014 | 14.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440121 | Roland Kálmán, aPRO Service Topoľnícka cesta, Trhová Hradská |
37490290 | fotoslužby | 72 bez DPH |
17.02.2014 | 19.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440458 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok 8/14 DS a VM, internetDS | 71,00 vrátane DPH |
Zmluva | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440409 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popltok 6/14 DS a VM, internet DS | 71,59 vrátane DPH |
Zmluva | 08.07.2014 | 18.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440357 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. 5/14 DS a VM, internet 5/14 DS | 71,44 vrátane DPH |
Zmluva | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440298 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 4/14- OM DS | 71,78 vrátane DPH |
Zmluva | 15.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440241 | Pyrokom spol. s.r.o Á. Jedlika 4854, Komárno |
18048455 | kontrola a oprava has. prístrojov | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva | 16.04.2014 | 23.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440174 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS- 2/14 | 71,11 vrátane DPH |
Zmluva | 11.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440561 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS 11/2004 | 70,75 vrátane DPH |
Zmluva | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440412 | Súkromná SOŠ V. Meder M. Corvina, V. Meder |
37995111 | za obedy | 70,50 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 28.07.2014 | 05.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440342 | Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, Bratislava |
42128790 | ubytovanie za máj-jún/14 | 70,00 bez DPH |
05.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | ||
11440290 | Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, Bratislava |
42128790 | za ubytovanie marec-apríl/14 | 70,00 bez DPH |
06.05.2014 | 15.05.2014 | 20.10.2014 |