Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440205 | MEDIAMPRESS s.r.o Šafárikova 431, Galanta |
44636822 | inzercia | 75,00 vrátane DPH |
27.03.2014 | 03.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440292 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | servisná prehliadka, výmena oleja- ŠkodaFábia | 76,57 vrátane DPH |
Dohoda o vyk. práce | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440418 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok 7/14 pre DS a VM, internet pre DS | 78,20 vrátane DPH |
Zmluva | 11.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440472 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 10/14-Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440445 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 9/14- Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 22.10.2014 | |
11440423 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 8/14- pre Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440382 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha z el.energ. 7/14 OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | |
11440337 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 6/14 - OM: Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440286 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 5/14- OM: Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440245 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 3/14- OM D. Streda | 79,80 vrátane DPH |
Zmluva | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440230 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el.energ. 4/14 OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 17.10.2014 | |
11440160 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 3/14 pre Šamorín II | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440094 | Magna E.A s.r.o Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. pre OM Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 16.10.2014 | |
11440035 | MAGNA EA s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | záloha za dod.el.energ. 1/14- Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440488 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok - | 80,00 bez DPH |
29.10.2014 | 31.10.2014 | 13.11.2014 | ||
11440236 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. 3/14- DS a VM, internet DS | 80,16 vrátane DPH |
Zmluva | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440305 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. 4/14 DS a VM, internet DS | 82,99 vrátane DPH |
Zmluva | 07.05.2014 | 21.05.2014 | 20.10.2014 | |
11440054 | Súkromná SOŠ V. Meder, M. Corvina 2038/53 |
37995111 | za stríhanie vlasov detí rok 2013 | 82,00 bez DPH |
16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | ||
11440247 | Spojená škola Gorkého 4/90, Okoč |
00350206 | strava na apríl pre 3 deti | 83,59 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440155 | Súkromná SOŠ Trhovisko 2294/15, Dun.Streda |
90000154 | strava pre 3 detí | 83,40 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 17.10.2014 | |
11440347 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 85,15 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440559 | Diagnostické centrum pre mládež Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | za pobyt dieťaťa 26.11.2014-18.12.2014 | 86,46 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440046 | Západosl.vod. spoločnosť a.s.OZ Dun. Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné za mesiac dec./13 - D. Streda | 86,96 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440350 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 5/14- OM Šamorín | 88,31 vrátane DPH |
Zmluva | 20.06.2014 | 24.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440088 | ENIS - Eduard Nagy Kráľovičové Kračany 130 |
37159712 | vypracovanie údajov o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2013 pre V. Meder | 90,00 bez DPH |
04.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | ||
11440100 | SOŠ-Polygrafická Račianska 190, Bratislava |
00894915 | ubytovanie a stravné za 02/14 | 91,25 bez DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 16.10.2014 | ||
11440048 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravné a ubytovanie za január | 91,25 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440434 | Hobby Németh s.r.o Želiarska 471, V. Meder |
44852835 | údržbársky materiál | 97,76 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 2/14, zo dňa 29.1.2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 22.10.2014 | |
11440358 | Očná optika- Zuzana Paksiová Železničná 4, V. Meder |
37491377 | optické pomôcky | 97,00 vrátane DPH |
Ročná obj. č. 6/14 zo dňa 29.01.2014 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 21.10.2014 | |
11440293 | SOŠ - polygrafícká Račianska 190, Bratislava |
00894915 | ubytovanie a strava na amáj | 97,20 bez DPH |
15.05.2014 | 19.05.2014 | 20.10.2014 | ||
11440558 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Za pobyt dieťaťa, mes. nov./2014 | 99,90 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 3.1.2015 | |
11440389 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR | 99,00 bez DPH |
26.06.2014 | 10.07.2014 | 21.10.2014 | ||
11440224 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR | 99,00 bez DPH |
03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.10.2014 | ||
11440494 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | preddavok na poštovné | 100,00 bez DPH |
03.11.2014 | 04.11.2014 | 24.11.2014 | ||
11440408 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 6/14-DS | 101,42 vrátane DPH |
Zmluva | 15.07.2014 | 18.07.2014 | 22.10.2014 | |
11440081 | P.O.-TECH R. Zomborsky Statrý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO za I. Q 2014 a dodanie inf. požiarneho značenia | 102,00 bez DPH |
Zmluva | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 29.7.2014 | |
11440234 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní | 103,80 vrátane DPH |
10.04.2014 | 16.04.2014 | 20.10.2014 | ||
11440417 | PosTel s.r.o Nezábudková 471, Dun.Streda |
36238023 | Náplne do tlačiarní a servisné práce PC | 109,98 vrátane DPH |
05.08.2014 | 13.08.2014 | 22.10.2014 | ||
11440240 | SOŠ - polygrafícká Račianska 190, Bratislava |
00894915 | strava a ubytovanie na apríl | 110,00 bez DPH |
Zmluva | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 20.10.2014 | |
11440172 | SOŠ - polygrafícká Račianska 190, Bratislava |
00894915 | strava a ubytovanie na marec | 110,00 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 13.03.2014 | 19.03.2014 | 17.10.2014 |