Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mobilný telefón 15.12.2013 - 14. 01. 2014 | 47,24 vrátane DPH |
20.1.2014 | 31.01.2014 | 5.2.2014 | ||
21/2014 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 04.02.2014 - 04.02.2015 | 44,45 bez DPH |
6553000112 | 13.1.2014 | 31.01.2014 | 5.2.2014 | |
16/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.01.2014 - 31.01.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany | 626,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 16.1.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 | |
15/2014 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 4Q 01.10 2013 - 31.12.2013, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
171/T/2009 | 16.1.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 | |
11/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.01.2014 - 31.01.2014 Veľké Kostoľany | 42,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 16.1.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 | |
9/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2013 - 31.12.2013 | 90,00 vrátane DPH |
9900233668 | 7.1.2014 | 17.01.2014 | 31.1.2014 | |
7/2014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 18.01.2014, Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 4027,00 vrátane DPH |
6300141481 | 3.12.2013 | 15.01.2014 | 31.1.2014 | |
1/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mobilný telefón 15.11. 2013- 14.12.2013 | 46,12 vrátane DPH |
19.12.2013 | 10.01.2014 | 31.1.2014 | ||
26/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3000,00 bez DPH |
RD2870/2011-IV/8, č.z.16639/2011 | 1/2014 | 8.1.2014 | 31.01.2014 | 5.2.2014 |
12/2014 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné "Poradca 2014" | 58,80 vrátane DPH |
10/2014 | 16.1.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 | |
186/2014 | HUPI PD s.r.o. Námestie Slobody 9/22, 971 01 Prievidza |
46838945 | Výmena poškodenej podlahovej krytiny schodov, vrátane strhnutia starej, výmena gumových bezpečnostných hrán schodov. Havarijný stav | 900,00 bez DPH |
100/2014 | 26.8.2014 | 05.09.2014 | 22.9.2014 | |
196/2014 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady - havarijný stav | 127,62 vrátane DPH |
101/2014 | 5.9.2014 | 22.09.2014 | 22.9.2014 | |
176/2014 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 8/2014, Pečeňady | 64,78 vrátane DPH |
102/2014 | 8.8.2014 | 18.08.2014 | 19.8.2014 | |
195/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2014, Pečeňady | 15,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2014 | 8.9.2014 | 24.09.2014 | 22.9.2014 |
190/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2014, Pečeňady | 22,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2014 | 2.9.2014 | 12.09.2014 | 22.9.2014 |
180/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady | 37,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2014 | 11.8.2014 | 26.08.2014 | 4.9.2014 |
179/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady | 79,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2014 | 13.8.2014 | 18.08.2014 | 19.8.2014 |
189/2014 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 8/2014, Pečeňady | 275,24 vrátane DPH |
104/2014 | 4.9.2014 | 12.09.2014 | 22.9.2014 | |
191/2014 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny, mäso-mäsové výrobky 8/2014, Pečeňady | 115,57 vrátane DPH |
105/2014 | 4.9.2014 | 12.09.2014 | 22.9.2014 | |
178/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | 76,00 vrátane DPH |
106/2014 | 18.08.2014 | 19.8.2014 | ||
187/2014 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Prepäťové predlžovacie šnúry 3ks | 36,93 vrátane DPH |
107/2014 | 20.8.2014 | 05.09.2014 | 22.9.2014 | |
183/2014 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 8/2014, Trebatice | 350,53 vrátane DPH |
109/2014 | 2.9.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
10/2014 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy žiakov ZŠ 2/2014 | 24,03 bez DPH |
11/2014 | 17.1.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 | |
182/2014 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 9,10/2014 | 75,12 bez DPH |
111/2014 | 4.9.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
218/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | SMCEREP 1000Mzdové centrum - ročný prístup | 147,05 vrátane DPH |
112/2014 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | 21.10.2014 | |
205/2014 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060, 2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 258,55 bez DPH |
113/2014 | 25.9.2014 | 09.10.2014 | 9.10.2014 | |
217/2014 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Príprava vozidla Seat Alhambra PN 486 AN na EK+TK, následne vykonanie povinných zákonných kontrol. | 90,00 vrátane DPH |
114/2014 | 8.10.2014 | 13.10.2014 | 21.10.2014 | |
209/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice | 87,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2014, 118/2014 | 3.10.2014 | 15.10.2014 | 9.10.2014 |
204/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014 | 99,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2014, 118/2014 | 18.9.2014 | 07.10.2014 | 9.10.2014 |
202/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014 | 101,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2014, 118/2014 | 26.9.2014 | 07.10.2014 | 9.10.2014 |
203/2014 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 9/2014, Pečeňady | 93,12 vrátane DPH |
117/2014 | 23.9.2014 | 07.10.2014 | 9.10.2014 | |
197/2014 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 9/2014, Pečeňady | 240,00 vrátane DPH |
117/2014 | 5.9.2014 | 22.09.2014 | 22.9.2014 | |
208/2014 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 9/2014, Pečeňady | 1495,89 vrátane DPH |
119/2014 | 30.9.2014 | 13.10.2014 | 9.10.2014 | |
49/2014 | Helena Palkechová - HELA Hrádze 481/7, 922 02 Krakovany |
34662481 | Obedy vychovávatelia 1/2014, Trebatice | 60,00 vrátane DPH |
12/2014 | 17.2.2014 | 28.02.2014 | 18.3.2014 | |
207/2014 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny, mäso-mäsové výrobky 9/2014, Pečeňady | 379,59 vrátane DPH |
120/2014 | 30.9.2014 | 13.10.2014 | 9.10.2014 | |
215/2014 | BabyMarket s.r.o. Gagarinova 8, 903 01 Senec |
35892218 | Monitor dychu novorodenca | 114,31 vrátane DPH |
121/2014 | 8.10.2014 | 13.10.2014 | 21.10.2014 | |
216/2014 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 11/2014 | 36,95 bez DPH |
122/2014 | 8.10.2014 | 13.10.2014 | 21.10.2014 | |
226/2014 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia zamestnancov DD Pečeňady, individuálne supervízie profirodičov DD. | 462,01 bez DPH |
124/2014 | 29.10.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 | |
237/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice | 103,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 125/2014,128/2014 | 7.11.2014 | 20.11.2014 | 3.12.2014 |
232/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice | 115,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 125/2014,128/2014 | 27.10.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 |