Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2014 | Reedukačné centrum Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa v reedukačnom zariadení, strava 3/2014 | 73,42 bez DPH |
Dohoda č. 170/14/2 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti do Reedukačného centra Hlohovec | 22.4.2014 | 02.05.2014 | 23.5.2014 | |
78/2014 | Reedukačné centrum Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa v reedukačnom zariadení, strava 2/2014 | 62,37 bez DPH |
Dohoda č. 170/14/2 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti do Reedukačného centra Hlohovec | 19.3.2014 | 26.03.2014 | 5.5.2014 | |
172/2014 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2014 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 4.8.2014 | 08.08.2014 | 19.8.2014 | |
38/2014 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2014 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 27.2.2014 | |
281/2014 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby, hygienický materiál | 895,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 161/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 20.1.2015 |
266/2014 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 127,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 141/2014 | 12.11.2014 | 23.12.2014 | 13.1.2015 |
101/2014 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby, hygienický materiál | 472,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 60/2014 | 29.4.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 |
62/2014 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 132,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 32/2014 | 28.2.2014 | 12.03.2014 | 18.3.2014 |
20/2014 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby, hygienický materiál | 641,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 151/2013 | 27.12.2013 | 31.01.2014 | 31.1.2014 |
147/2014 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní HP + non HP | 158,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-lV/5 | 59/2014 | 13.6.2014 | 10.07.2014 | 5.8.2014 |
251/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.12.2014 - 31.12.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 3.12.2014 | 15.12.2014 | 8.1.2015 | |
233/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.11.2014 - 30.11.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 5.11.2014 | 14.11.2014 | 3.12.2014 | |
210/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.10.2014 - 31.10.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 3.10.2014 | 15.10.2014 | 9.10.2014 | |
193/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.9.2014 - 30.9.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 3.9.2014 | 16.09.2014 | 22.9.2014 | |
173/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.8.2014 - 31.8.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 4.8.2014 | 08.08.2014 | 19.8.2014 | |
154/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.7.2014 - 31.7.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 2.7.2014 | 15.07.2014 | 5.8.2014 | |
132/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.6.2014 - 30.6.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 2.6.2014 | 12.06.2014 | 19.6.2014 | |
105/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.5.2014 - 31.5.2014, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 2.5.2014 | 07.05.2014 | 24.5.2014 | |
85/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.4.2014 - 30.4.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 3.4.2014 | 08.04.2014 | 6.5.2014 | |
65/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.03.2014 - 31.03.2014, pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 5.3.2014 | 21.03.2014 | 24.3.2014 | |
37/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.02.2014 - 28.02.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany , Veľké Kostoľany | 615,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 5.2.2014 | 12.02.2014 | 27.2.2014 | |
16/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.01.2014 - 31.01.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany | 626,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 16.1.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 | |
11/2014 | MAGNA E.A, s.r.o. Bethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.01.2014 - 31.01.2014 Veľké Kostoľany | 42,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 16.1.2014 | 21.01.2014 | 31.1.2014 | |
103/2014 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní HP+nonHP | 539,85 vrátane DPH |
RD č.14309/2011-IV/5 | 59/2014 | 17.4.2014 | 07.05.2014 | 24.5.2014 |
60/2014 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní HP + non HP | 696,46 vrátane DPH |
RD č.14309/2011-IV/5 | 30/2014 | 24.2.2014 | 12.03.2014 | 18.3.2014 |
96/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3000,00 bez DPH |
RD2870/2011-IV/8, č.z.16639/2011 | 55/2014 | 4.4.2014 | 25.04.2014 | 6.5.2014 |
26/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 3000,00 bez DPH |
RD2870/2011-IV/8, č.z.16639/2011 | 1/2014 | 8.1.2014 | 31.01.2014 | 5.2.2014 |
118/2014 | Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 | 33,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1025423894 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 5.6.2014 | |
63/2014 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1405751151 | 25.2.2014 | 12.03.2014 | 19.3.2014 | |
57/2014 | Obec Pečeňady 922 07 Pečeňady 93 |
00312878 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 | 1202,04 bez DPH |
Rozhodnutie č.171/2014/KO | 6.3.2014 | 12.03.2014 | 18.3.2014 | |
76/2014 | Obecný úrad Trebatice Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 | 301,12 bez DPH |
Rozhodnutie č.30/2014 | 4.3.2014 | 21.04.2014 | 5.5.2014 | |
274/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 103,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 13.1.2015 |
252/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice | 81,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 138/2014, 142/2014 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | 8.1.2015 |
250/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice | 83,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 138/2014, 142/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 8.1.2015 |
242/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice | 90,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 138/2014, 142/2014 | 19.11.2014 | 04.12.2014 | 7.1.2015 |
237/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice | 103,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 125/2014,128/2014 | 7.11.2014 | 20.11.2014 | 3.12.2014 |
232/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice | 115,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 125/2014,128/2014 | 27.10.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 |
209/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice | 87,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2014, 118/2014 | 3.10.2014 | 15.10.2014 | 9.10.2014 |
204/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014 | 99,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2014, 118/2014 | 18.9.2014 | 07.10.2014 | 9.10.2014 |
202/2014 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014 | 101,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2014, 118/2014 | 26.9.2014 | 07.10.2014 | 9.10.2014 |