Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540048 | Teploservis Bulíkova 11, Bratislava |
13957597 | oprava a výmena horákov - kotolňa V. Meder | 324,00 bez DPH |
2/2015 | 23.01.2015 | 04.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540308 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie 9/15 | 10,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 18/2015 zo dňa 02.09.2015 | 17.09.2015 | 21.09.2015 | 15.10.2015 |
11540307 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné 9/15 | 92,80 bez DPH |
Rozhodnutie | 17/2015 zo dňa 02.09.2015 | 17.09.2015 | 21.09.2015 | 15.10.2015 |
11540276 | B2B Partner s.r.o Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | elektronické nábytkové trezory 6 ks (akcia 1+1 zdarma) | 370,80 vrátane DPH |
15/2015 zo dňa 18.08.2015 | 18.08.2015 | 21.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540281 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí do tábora a z tábora | 610,00 vrátane DPH |
14/2015 zo dňa 13.07.2015 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540273 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí z tábora | 550,00 vrátane DPH |
13/2015 zo dňa 06.07.2015 | 18.08.2015 | 20.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540272 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí do tábora | 550,00 vrátane DPH |
13/2015 zo dňa 06.07.2015 | 18.08.2015 | 20.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540242 | OZ BUBLINA Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | letná rekreácia pre 12 detí na 15 dní | 2 826,00 bez DPH |
10/2015 | 28.07.2015 | 29.07.2015 | 31.7.2015 | |
11540422 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | stavebné práce- IA č. 32245 | 21 644,22 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540457 | RES-Ing. BAKO Jozef Jazerná 583/20, Šaľa |
17691371 | technický dozor- IA č. 32245 | 1 560,00 bez DPH |
Zmluva o dielo | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540456 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | stavebné práce-IA č.32245 | 4 831,38 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540455 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | el. inštalačné práce IA č.32245 | 6 277,70 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tele.poplatok-mobil | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540458 | Peter Gyűrősi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | kontrola a pustenie do prevádzky kotolňu v DS | 213,50 bez DPH |
Zmluva | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540451 | QBE Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2016 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540449 | Sociálna poisťovňa-pobočka D. Streda |
dofakturácia k odvodom za mesiac november | 44,97 bez DPH |
17.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | |||
11540447 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | vypracovanie vstupného auditu | 238,00 bez DPH |
Zmluva | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540446 | COM-therm, spol. s.r.o Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | prevádzková kontrola regul. staníc-kotolňa VM | 408,48 vrátane DPH |
18.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | ||
11540444 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | obálky | 27,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 15.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540440 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR | 99,00 bez DPH |
Dohoda | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540432 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 12/15-VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540431 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 3,11 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540430 | MADCOM s.r.o Čerešňová 7, Dunajská Lužná |
46142380 | WORKSHOP | 1500,00 bez DPH |
15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | ||
11540426 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 11/15 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540425 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- vyúčtovanie záloha za november-VM | 1764,86 vrátane DPH |
Zmluva | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540423 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS 11/15 | 95,78 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540421 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | maliarske práce | 1310,27 vrátane DPH |
09.12.2015 | 11.12.2015 | 13.1.2016 | ||
11540420 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na dec./15 | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540416 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 12/15-Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540415 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné,stočné- záloha 12/15 DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540414 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 12/15-VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540413 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1240/36, D.Streda |
36550949 | vodné, stočné- vyúčt. za sept.-nov./15-VM | 1395,76 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540412 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha 12/15- DS | 933,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540411 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha 12/15-Šamorín, DS, VM a Vydrany | 1000,59 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540410 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/15 -Šamorín, Vydrany | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540409 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 12/15-DS | 11,95 bez DPH |
Zmluva | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540408 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za IV. Q/2015-VM | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540407 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP IV. Q/2015 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 20.11.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540406 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha 12/15-VM | 4 339,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540405 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 25,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 01.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |