Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540152 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 5/15- OM DS, VM a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540151 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za el .energ. 5/15 OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540150 | Teploservis Bulíkova 11, Bratislava |
13957597 | oprava horákov - kotolňa V. Meder | 340,00 bez DPH |
2/2015 -ročná | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540157 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | daň zo stavieb za rok 2015- VM | 236,04 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540156 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 5/15- OM DS | 199,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540155 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 5/15- DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540154 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa 4/15 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540148 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 5/15- OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540147 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 5/15 -OM V.M | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540146 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 5/15, OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540144 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie záloh za vodné, stočné OM D. Streda, za obdobie 1.11.2014-30.04.2015 | -82,48 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540166 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za II.Q 2015- VM | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540163 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 85,62 vrátane DPH |
Zmluva | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540145 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | za str. lístky na máj | 2 128,00 bez DPH |
Zmluva | 13.05.2015 | 13.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540134 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL a údržbárskeho materiálu | 331,92 vrátane DPH |
Zmluva | 13.05.2015 | 26.05.2015 | 29.5.2015 | |
11540162 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet - záloha na 5/15 pre VM | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540161 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok - mobil | 1,64 vrátane DPH |
Zmluva | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540167 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyučt. záloh za plyn OM- Šamorín za obdobie 1.1.2015-30.04.2015 | 452,45 vrátane DPH |
Zmluva | 19.05.2015 | 26.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540173 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok - mobil | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 21.05.2015 | 03.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540164 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | školenie pre 6 osôb | 150,00 bez DPH |
21.05.2015 | 21.05.2015 | 1.6.2015 | ||
11540196 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. polatok -mobil pre SHS | 57,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 27.05.2015 | 17.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540174 | Peter Gyűrősi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | technická prehliadka plynových zariadení v objekte D. Streda | 253,50 bez DPH |
Zmluva | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540192 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha na 6/15 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540191 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha na 6/15 OM D. Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540195 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha na 6/15 pre OM V. Meder | 4 339,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 17.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540189 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha na 6/15 pre OM D. Streda | 80,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540188 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha za 5/15 pre OM Šamorín | 40,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540187 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha za6/15 pre OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540186 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. -záloha za 6/15 pre OM D. Streda, V. Meder a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540179 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - vyúčtovanie záloh za 11/14-05/15 OM VM | 1803,98 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 05.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540177 | Mediatel spol. s.r.o Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | zverejnenie mail adries zariadenia v Zlatých stránkach | 106,80 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 05.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540180 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | automatická pračka | 415,00 vrátane DPH |
č. 9/2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540230 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - záloha 7/15 -OM V. Meder | 4 339,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.06.2015 | 21.07.2015 | 31.7.2015 | |
11540200 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | nákup a výmena pneu na služ. motorové vozidlo PEUGEOT | 341,14 vrátane DPH |
Dohoda o vyk. práce | 08.06.2015 | 26.06.2015 | 13.7.2015 | |
11540185 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 6/15 pre DS | 11,75 bez DPH |
Zmluva | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540184 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa 5/15 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540183 | Branislav Šablatúra Esterházyovcov 3153/29, Galanta |
14066505 | poskyt. stravu pre 41 detí počas akcii "DEŇ DETÍ" | 123,00 vrátane DPH |
č.8/2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540169 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál- nákup s kartou | 243,70 bez DPH |
Zmluva | 08.06.2015 | 25.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540181 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na jún | 2310,00 bez DPH |
Zmluva | 09.06.2015 | 10.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540199 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet pre DS | 83,02 vrátane DPH |
Zmluva | 11.06.2015 | 22.06.2015 | 13.7.2015 |