Faktúry 2015 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540160   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. polatok- mobil  59,69 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    28.04.2015  20.05.2015  1.6.2015 
11540127   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatok  49,30 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    27.03.2015  15.04.2015  14.5.2015 
11540096   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatok- paušál pre SHS D. Streda a V. Meder  52,80 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.02.2015  20.03.2015  17.4.2015 
11540060   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. poplatok 1/15 -mobil výchov. skupiny DS a VM  19,01 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    26.01.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540025   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef. polatok -výchovné skupiny  45,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.01.2015  22.01.2015  6.2.2015 
11540388   OU internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  stravné- vyučt. za sept. a okt., záloha na nov. a dec. pre 2 žiakov  109,69 
bez DPH
Rozhodnutie    16.11.2015  20.-11.2015  10.12.2015 
11540382   OU internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  ubytovanie na nov. a dec.2015  28,00 
bez DPH
Rozhodnutie    12.11.2015  19.11.2015  10.12.2015 
11540278   OU internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  stravné pre dvoch žiakov na sept.-október  224,00 
bez DPH
Rozhodnutie    26.08.2015  28.08.2015  14.9.2015 
11540277   OU internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce
00515485  za ubytovanie sept.-október pre dvoch  28,00 
bez DPH
Rozhodnutie    25.08.2015  28.08.2015  14.9.2015 
11540426   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt 11/15  750,00 
bez DPH
Zmluva    14.12.2015  16.12.2015  13.1.2016 
11540381   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  775,00 
bez DPH
Dohoda    09.11.2015  13.11.2015  10.12.2015 
11540352   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  750,00 
bez DPH
Zmluva    23.10.2015  28.10.2015  16.11.2015 
11540310   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa 8/15  775,00 
bez DPH
Zmluva    17.09.2015  18.09.2015  15.10.2015 
11540258   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  775,00 
bez DPH
Zmluva    06.08.2015  13.08.2015  14.9.2015 
11540225   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa  750,00 
bez DPH
Zmluva    08.07.2015  15.07.2015  31.7.2015 
11540184   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa 5/15  775,00 
bez DPH
Zmluva    08.06.2015  12.06.2015  18.6.2015 
11540154   OZ " VICTUS"
Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina
45024189  za pobyt dieťaťa 4/15  750,00 
bez DPH
Zmluva    07.05.2015  14.05.2015  1.6.2015 
11540104   OZ " VICTUS"
Krupina, Zvolenská cesta 46
45024189  za pobyt dieťaťa 3/15  675,00 
bez DPH
Zmluva    09.04.2015  14.04.2015  14.5.2015 
11540242   OZ BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  letná rekreácia pre 12 detí na 15 dní  2 826,00 
bez DPH
  10/2015  28.07.2015  29.07.2015  31.7.2015 
11540419   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  za dod. tonerov  621,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  č. 24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540418   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  za dod. tonerov  30,08 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  č.24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540417   Pergamon spol.s.r.o
Chemická 1, Bratislava
31327681  za dod. tonerov  57,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  č.24/2015  21.10.2015  09.12.2015  13.1.2016 
11540458   Peter Gyűrősi
Amurská 7, Bratislava
32106297  kontrola a pustenie do prevádzky kotolňu v DS  213,50 
bez DPH
Zmluva    28.12.2015  28.12.2015  13.1.2016 
11540403   Peter Gyűrősi
Amurská 7, Bratislava
32106297  techn. prehliadka, servis a oprava ÚK-Šamorín  213,50 
bez DPH
Zmluva    26.11.2015  04.12.2015  13.1.2016 
11540174   Peter Gyűrősi
Amurská 7, Bratislava
32106297  technická prehliadka plynových zariadení v objekte D. Streda  253,50 
bez DPH
Zmluva    27.05.2015  03.06.2015  18.6.2015 
11540082   Petr Mrázek
Nádražní 527, Zásmuky
69639485  biologické ošetrenie odpadových rúr D. Streda a V. Meder  420,00 
vrátane DPH
  č.3/2015  27.02.2015  04.03.2015  17.4.2015 
11540098   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  verejná správa -ročný prístup  84,00 
vrátane DPH
    12.03.2015  20.03.2015  17.4.2015 
11540067   Poradca podnikateľa
M. Rázusa 23A, Žilina
31592503  vyučt. za Z.z.SR 2014  64,93 
vrátane DPH
    18.02.2015  25.02.2015  5.3.2015 
11540029   Poradca podnikateľa
M. Rázusa 23A, Žilina
31592503  FS- vyúčtovanie 2014  48,86 
vrátane DPH
    20.01.2015  22.01.2015  6.2.2015 
11540391   PORADCA s.r.o
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  odborná literatúra  23,74 
vrátane DPH
    13.11.2015  20.11.2015  10.12.2015 
11540453   Portal Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  odborná literatúra  196,33 
vrátane DPH
  č.34/2015  21.12.2015  23.12.2015  13.1.2016 
11540129   PosTel s.r.o
Nezábudková 471/8. D. Streda
36238023  náplne do MF zariadení  179,70 
vrátane DPH
    15.04.2015  20.04.2015  14.5.2015 
11540138   Pyrokom spol. s.r.o
Á. Jedlika 4854, Komárno
18048455  kontrola has. prístrojov DS  53,52 
vrátane DPH
Zmluva    28.04.2015  05.05.2015  1.6.2015 
11540451   QBE Košice
Štúrova 27, Košice
36855472  poistenie majetku na rok 2016  923,20 
bez DPH
Zmluva    21.12.2015  22.12.2015  13.1.2016 
11540442   QUILTEX a. s
Garbiarska 678,Liptovský Mikuláš
36386448  uteráky a osušky  976,85 
vrátane DPH
  č.29/2015  15.12.2015  16.12.2015  13.1.2016 
11540051   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  za pobyt dieťaťa  56,61 
bez DPH
Rozhodnutie    04.02.2015  12.02.2015  5.3.2015 
11540457   RES-Ing. BAKO Jozef
Jazerná 583/20, Šaľa
17691371  technický dozor- IA č. 32245  1 560,00 
bez DPH
Zmluva o dielo    28.12.2015  30.12.2015  13.1.2016 
11540281   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí do tábora a z tábora  610,00 
vrátane DPH
  14/2015 zo dňa 13.07.2015  31.08.2015  31.08.2015  14.9.2015 
11540273   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí z tábora  550,00 
vrátane DPH
  13/2015 zo dňa 06.07.2015  18.08.2015  20.08.2015  14.9.2015 
11540272   SAD Dunajská Streda
Bratislavská cesta 918/2, D. Streda
36245488  preprava detí do tábora  550,00 
vrátane DPH
  13/2015 zo dňa 06.07.2015  18.08.2015  20.08.2015  14.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť