Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540031 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčt. za plyn 1.8.2014-31.12.2014-DS | 491,11 vrátane DPH |
Zmluva | 27.01.2015 | 28.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540393 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | revízia elektrospotrebičov, el. montážne práce | 496,00 bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540126 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - záloha 4/15 OM D. Streda | 498,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540064 | OČKOLANDIA s.r.o S. Chalupku 649/7, Bojnice |
46030611 | pobyt cez jarné prázdniny pre 5 detí - z mimorozpočtových prostr. | 507,50 vrátane DPH |
Zmluva | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540080 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná skúška regulačnej stanice plynu a plynovej kotolne na pracovisku V. Meder | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 26.02.2015 | 04.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540448 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | sklokeramický el. sporák a rýchlovarné kanvice | 516,60 vrátane DPH |
č.32/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540414 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 12/15-VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540374 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 11/15-VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540331 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 10/15, OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540296 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha 9/15 - vodné, stočné OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2015 | 09.09.2015 | 14.10.2015 | |
11540262 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha- vodné, stočné 8/15 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540219 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 7/15 pre OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 31.7.2015 | |
11540192 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha na 6/15 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540147 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné 5/15 -OM V.M | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540119 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 4/15 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540087 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha na marec OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.03.2015 | 11.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540056 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, sotčné - záloha 2/15-V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540016 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha na január VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540390 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.11.2015 | 20.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540273 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí z tábora | 550,00 vrátane DPH |
13/2015 zo dňa 06.07.2015 | 18.08.2015 | 20.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540272 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí do tábora | 550,00 vrátane DPH |
13/2015 zo dňa 06.07.2015 | 18.08.2015 | 20.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540084 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne, zacvičenie a preskúšanie obsluhy tlakových nádob | 555,60 vrátane DPH |
Zmluva | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540281 | SAD Dunajská Streda Bratislavská cesta 918/2, D. Streda |
36245488 | preprava detí do tábora a z tábora | 610,00 vrátane DPH |
14/2015 zo dňa 13.07.2015 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540419 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | za dod. tonerov | 621,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | č. 24/2015 | 21.10.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |
11540104 | OZ " VICTUS" Krupina, Zvolenská cesta 46 |
45024189 | za pobyt dieťaťa 3/15 | 675,00 bez DPH |
Zmluva | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540462 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | hygienické potreby | 749,99 vrátane DPH |
č.36/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540426 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 11/15 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540352 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 23.10.2015 | 28.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540225 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 31.7.2015 | |
11540154 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa 4/15 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540381 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa | 775,00 bez DPH |
Dohoda | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540310 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa 8/15 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 17.09.2015 | 18.09.2015 | 15.10.2015 | |
11540258 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540184 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt dieťaťa 5/15 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540369 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha 11/15-DS | 792,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540369 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha 11/15-DS | 792,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540324 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčt. záloh za vodné, stočné 5/15-9/15 VM | 871,47 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2015 | 02.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540089 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha na marec OM D. Streda | 908,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2015 | 11.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540110 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | kontrola a oprava po uben. km- služ. vozidlo PEUGEOT | 919,10 vrátane DPH |
č. 6/2015 | 28.03.2015 | 02.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540451 | QBE Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2016 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 |