Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540432 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 12/15-VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540387 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 11/15-VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540354 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 10/15 VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540162 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet - záloha na 5/15 pre VM | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540462 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | hygienické potreby | 749,99 vrátane DPH |
č.36/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540443 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | hyg. a pracie prostriedky pre SHS | 1597,68 vrátane DPH |
č.28/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540311 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Lupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok pre 10 detí | 200,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 18.09.2015 | 25.09.2015 | 15.10.2015 | |
11540128 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičaova 4, Bratislava |
00585441 | havarijné poistenie služobných motorových vozidiel 03.03.2015 - 03.03.2016 | 317,88 bez DPH |
Zmluva | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540029 | Poradca podnikateľa M. Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | FS- vyúčtovanie 2014 | 48,86 vrátane DPH |
20.01.2015 | 22.01.2015 | 6.2.2015 | ||
11540276 | B2B Partner s.r.o Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | elektronické nábytkové trezory 6 ks (akcia 1+1 zdarma) | 370,80 vrátane DPH |
15/2015 zo dňa 18.08.2015 | 18.08.2015 | 21.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540018 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha na január DS, VM a Šamorín I. | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540092 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - zálohana marec OM D. Streda, V. Meder a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540223 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - záloha 7/15 Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 03.07.2015 | 15.07.2015 | 31.7.2015 | |
11540116 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - záloha 4/15- Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540187 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha za6/15 pre OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540017 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha na január Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 13.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540411 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha 12/15-Šamorín, DS, VM a Vydrany | 1000,59 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540371 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha 11/15 -DS, VM a Šamorín | 980,59 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540047 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. OM V.Meder,D.Streda,Šamorín I. - vyučtovanie | 266,92 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2015 | 04.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540046 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. OM Šamorín- vyučtovanie | 33,11 vrátane DPH |
Zmluva | 26.01.2015 | 04.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540186 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. -záloha za 6/15 pre OM D. Streda, V. Meder a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540093 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. - záloha na marec OM Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540054 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. - záloha 2/15 -Šamorín II. | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540114 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce- oprava osvetlenia v objektoch D. Streda a V. Meder | 129,00 bez DPH |
Dohoda | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540455 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | el. inštalačné práce IA č.32245 | 6 277,70 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540115 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia- záloha 4/15- OM D. Streda, V. Meder a ŠamorínI. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540224 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia -záloha 7/15- OM: D. Streda, V. Meeer a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 03.07.2015 | 15.07.2015 | 31.7.2015 | |
11540055 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energ.- záloha 2/15 - D. Streda, V. Meder, Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540372 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energ. záloha 11/15-Vydrany | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540123 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | drobné kancelárske potreby | 256,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.04.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540135 | Sociálna poisťovňa-pobočka D. Streda Galantská cesta 693/5, Dunajská Streda |
doplatok k poist.nezamestnanosti | 14,69 bez DPH |
28.04.2015 | 05.05.2015 | 29.5.2015 | |||
11540449 | Sociálna poisťovňa-pobočka D. Streda |
dofakturácia k odvodom za mesiac november | 44,97 bez DPH |
17.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | |||
11540109 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | detekčné trubičky na CO - kotolňa VM | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva | 30.03.2015 | 02.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540461 | DUNAUTO s.r.o Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS |
36257907 | demontáž-montáž kondenzátora PEUGEOT Expert | 397,45 vrátane DPH |
č.26/2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540157 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | daň zo stavieb za rok 2015- VM | 236,04 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540082 | Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky |
69639485 | biologické ošetrenie odpadových rúr D. Streda a V. Meder | 420,00 vrátane DPH |
č.3/2015 | 27.02.2015 | 04.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540335 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | automatická pračka pre MD | 230,00 vrátane DPH |
č.23/2015 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 16.11.2015 | |
11540180 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | automatická pračka | 415,00 vrátane DPH |
č. 9/2015 | 05.06.2015 | 05.06.2015 | 18.6.2015 |