Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540462 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | hygienické potreby | 749,99 vrátane DPH |
č.36/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540461 | DUNAUTO s.r.o Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS |
36257907 | demontáž-montáž kondenzátora PEUGEOT Expert | 397,45 vrátane DPH |
č.26/2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540460 | Teploservis Bulíkova 11, Bratislava |
13957597 | oprava horákov- kotolňa VM | 256,00 bez DPH |
č.2/2015-ročná obj. | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tele.poplatok-mobil | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540458 | Peter Gyűrősi Amurská 7, Bratislava |
32106297 | kontrola a pustenie do prevádzky kotolňu v DS | 213,50 bez DPH |
Zmluva | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540457 | RES-Ing. BAKO Jozef Jazerná 583/20, Šaľa |
17691371 | technický dozor- IA č. 32245 | 1 560,00 bez DPH |
Zmluva o dielo | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540456 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | stavebné práce-IA č.32245 | 4 831,38 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540455 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | el. inštalačné práce IA č.32245 | 6 277,70 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540454 | FALCO Slovakia s.r.o Kopčianska 8-10, Bratislava |
31396488 | nábytok | 1991,83 vrátane DPH |
č. 35/2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540453 | Portal Slovakia Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | odborná literatúra | 196,33 vrátane DPH |
č.34/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540452 | FALCO Slovakia s.r.o Kopčianska 8-10, Bratislava |
31396488 | nábytok | 2417,98 vrátane DPH |
č.33/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540451 | QBE Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2016 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540450 | DUNAUTO s.r.o Gazdovský rad 1587,Šamorín- pobočka DS |
36257907 | oprava bŕzd, dodávka-montáž a demontáž kolies-PEUGEOT EXpert | 370,04 vrátane DPH |
č.26/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540449 | Sociálna poisťovňa-pobočka D. Streda |
dofakturácia k odvodom za mesiac november | 44,97 bez DPH |
17.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | |||
11540448 | Andrea SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, D. Streda |
36277151 | sklokeramický el. sporák a rýchlovarné kanvice | 516,60 vrátane DPH |
č.32/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540447 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | vypracovanie vstupného auditu | 238,00 bez DPH |
Zmluva | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540446 | COM-therm, spol. s.r.o Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | prevádzková kontrola regul. staníc-kotolňa VM | 408,48 vrátane DPH |
18.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | ||
11540445 | TULI.sk s.r.o Bratislavská 97, Most pri Bratislave |
45248451 | sedacie vaky | 409,70 vrátane DPH |
č.30/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540444 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | obálky | 27,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 15.12.2015 | 21.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540443 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | hyg. a pracie prostriedky pre SHS | 1597,68 vrátane DPH |
č.28/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540442 | QUILTEX a. s Garbiarska 678,Liptovský Mikuláš |
36386448 | uteráky a osušky | 976,85 vrátane DPH |
č.29/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540441 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kacelársky papier | 268,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | č.31/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 |
11540440 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia pre PR | 99,00 bez DPH |
Dohoda | 17.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540432 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 12/15-VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540431 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 3,11 vrátane DPH |
Zmluva | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540430 | MADCOM s.r.o Čerešňová 7, Dunajská Lužná |
46142380 | WORKSHOP | 1500,00 bez DPH |
15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | ||
11540428 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie na dec./15 | 10,00 bez DPH |
č.18/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540427 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, PoľnýKesov |
00400084 | stravné na dec. /15 | 73,60 bez DPH |
č.17/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540426 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 11/15 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540425 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- vyúčtovanie záloha za november-VM | 1764,86 vrátane DPH |
Zmluva | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540424 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | Ročný servis a údržba vozidla-ŠKODA Fábia | 189,06 vrátane DPH |
č.27/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540423 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS 11/15 | 95,78 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540422 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | stavebné práce- IA č. 32245 | 21 644,22 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540421 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | maliarske práce | 1310,27 vrátane DPH |
09.12.2015 | 11.12.2015 | 13.1.2016 | ||
11540420 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na dec./15 | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540419 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | za dod. tonerov | 621,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | č. 24/2015 | 21.10.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |
11540418 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | za dod. tonerov | 30,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | č.24/2015 | 21.10.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |
11540417 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | za dod. tonerov | 57,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | č.24/2015 | 21.10.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |
11540416 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 12/15-Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540415 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné,stočné- záloha 12/15 DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 |