Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540203 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyučtovanie záloh za vodné a stočné pre OM Šamorín | -30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 13.7.2015 | |
11540144 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie záloh za vodné, stočné OM D. Streda, za obdobie 1.11.2014-30.04.2015 | -82,48 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2015 | 11.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540367 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- vyučt. za máj-okt. 2015-OM DS | -158,36 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 10.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540022 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie za plyn 12/14-VM | 3260,58 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 16.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540452 | FALCO Slovakia s.r.o Kopčianska 8-10, Bratislava |
31396488 | nábytok | 2417,98 vrátane DPH |
č.33/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540113 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na apríl | 2317,00 bez DPH |
Zmluva | 09.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540181 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na jún | 2310,00 bez DPH |
Zmluva | 09.06.2015 | 10.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540358 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
32328695 | str. lístky na nov. | 2030,00 bez DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540454 | FALCO Slovakia s.r.o Kopčianska 8-10, Bratislava |
31396488 | nábytok | 1991,83 vrátane DPH |
č. 35/2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540253 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
32328695 | str. lístky na august | 1932,00 bez DPH |
Zmluva | 11.08.2015 | 13.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540019 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na január | 1921,50 bez DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540083 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | stravné lístky na marec | 1893,50 bez DPH |
Zmluva | 05.03.2015 | 05.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540404 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na december | 1848,00 bez DPH |
Zmluva | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540179 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - vyúčtovanie záloh za 11/14-05/15 OM VM | 1803,98 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 05.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540425 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- vyúčtovanie záloha za november-VM | 1764,86 vrátane DPH |
Zmluva | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540443 | Szokolová Alžbeta _TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, D. Streda |
36918156 | hyg. a pracie prostriedky pre SHS | 1597,68 vrátane DPH |
č.28/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540430 | MADCOM s.r.o Čerešňová 7, Dunajská Lužná |
46142380 | WORKSHOP | 1500,00 bez DPH |
15.12.2015 | 18.12.2015 | 13.1.2016 | ||
11540213 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, Bratislava |
31328695 | str. lístky na júl | 1445,50 bez DPH |
Zmluva | 07.07.2015 | 07.07.2015 | 31.7.2015 | |
11540413 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1240/36, D.Streda |
36550949 | vodné, stočné- vyúčt. za sept.-nov./15-VM | 1395,76 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540078 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda |
00305383 | poplatok za komunálny odpad na rok 2015 | 1344,20 bez DPH |
Rozhodnutie | 13.02.2015 | 04.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540421 | DUOS RENTAL spol, s.r. o Krajinská 57, Svätý Jur |
35883928 | maliarske práce | 1310,27 vrátane DPH |
09.12.2015 | 11.12.2015 | 13.1.2016 | ||
11540411 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha 12/15-Šamorín, DS, VM a Vydrany | 1000,59 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540034 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn 1/15 -DS | 994,00 vrátane DPH |
Zmluva | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540371 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ.- záloha 11/15 -DS, VM a Šamorín | 980,59 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 10.12.2015 | |
11540442 | QUILTEX a. s Garbiarska 678,Liptovský Mikuláš |
36386448 | uteráky a osušky | 976,85 vrátane DPH |
č.29/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540061 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - záloha 2/15- D. Streda | 963,00 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540279 | Obec Vydrany Vydrany |
00228788 | kaucia na nájomné | 951,42 bez DPH |
Nájomná zmluva | 26.08.2015 | 28.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540301 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha 9/15- el.energ. OM DS,VM a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 14.10.2015 | |
11540256 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha- el.energ. OM-DS,VM a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 04.08.2015 | 13.08.2015 | 14.9.2015 | |
11540224 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia -záloha 7/15- OM: D. Streda, V. Meeer a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 03.07.2015 | 15.07.2015 | 31.7.2015 | |
11540186 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energ. -záloha za 6/15 pre OM D. Streda, V. Meder a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 18.6.2015 | |
11540152 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energ. 5/15- OM DS, VM a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 1.6.2015 | |
11540115 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia- záloha 4/15- OM D. Streda, V. Meder a ŠamorínI. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 14.5.2015 | |
11540092 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - zálohana marec OM D. Streda, V. Meder a Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 17.4.2015 | |
11540055 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energ.- záloha 2/15 - D. Streda, V. Meder, Šamorín I. | 950,59 vrátane DPH |
Zmluva | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 5.3.2015 | |
11540271 | Bús Ladislav Tomašíkovo 221 |
44613121 | odborná činnosť vo VO | 948,00 bez DPH |
31.07.2015 | 18.08.2015 | 14.9.2015 | ||
11540412 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha 12/15- DS | 933,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540018 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha na január DS, VM a Šamorín I. | 924,54 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
11540451 | QBE Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie majetku na rok 2016 | 923,20 bez DPH |
Zmluva | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 13.1.2016 | |
11540110 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
17567645 | kontrola a oprava po uben. km- služ. vozidlo PEUGEOT | 919,10 vrátane DPH |
č. 6/2015 | 28.03.2015 | 02.04.2015 | 14.5.2015 |