Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 95,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 24.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 |
62/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 3/2015, Pečeňady | 198,16 vrátane DPH |
33/2015 | 17.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 | |
61/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie, vyúčtovanie za obdobie 01.01. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 239,95 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 13.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 | |
60/2015 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2015 | 42,00 bez DPH |
1/2000 | 9.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 | |
6/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2014 - 31.12.2014 | 81,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 7.1.2015 | 19.01.2015 | 3.3.2015 | |
59/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 58,46 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 16.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 |
58/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 464,92 vrátane DPH |
32/2015 | 9.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 | |
57/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice | 5,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2015 | 16.3.2015 | 19.03.2015 | 21.4.2015 |
56/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 4/2015 | 36,95 bez DPH |
39/2015 | 17.3.2015 | 19.03.2015 | 21.4.2015 | |
55/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2015 - 28.02.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 6.3.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 | |
54/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 99,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 9.3.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 |
53/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.2.2015 - 21.3.2015 | 35,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 27.2.2015 | 16.03.2015 | 21.4.2015 | |
52/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03. 2015 - 31.03.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 3533,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 2.3.2015 | 16.03.2015 | 21.4.2015 | |
51/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.3.2015 - 31.3.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 9.3.2015 | 13.03.2015 | 20.4.2015 | |
50/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 2/2015, Pečeňady | 985,78 vrátane DPH |
17/2015 | 26.2.2015 | 12.03.2015 | 20.4.2015 | |
5/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.12.2014 - 21.1.2015 | 40,37 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 2.1.2015 | 19.01.2015 | 3.3.2015 | |
49/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20,922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 2/2015 | 245,59 vrátane DPH |
18/2015 | 26.2.2015 | 12.03.2015 | 20.4.2015 | |
48/2015 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1505751151 | 3.3.2015 | 10.03.2015 | 20.4.2015 | |
47/2015 | Obecný úrad Trebatice Hlavná ulica 247/107 |
00313106 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 | 345,72 bez DPH |
Rozhodnutie č. 54/2015 | 27.2.2015 | 10.03.2015 | 20.4.2015 | |
46/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 2/2015, Trebatice | 364,91 vrátane DPH |
19/2015 | 26.2.2015 | 10.03.2015 | 20.4.2015 | |
45/2015 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále | 58,00 vrátane DPH |
28/2015 | 24.2.2015 | 10.03.2015 | 20.4.2015 | |
44/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 2/2015, Pečeňady | 287,56 vrátane DPH |
15/2015 | 24.2.2015 | 10.03.2015 | 20.4.2015 | |
43/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 95,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 27.2.2015 | 17.03.2015 | 20.4.2015 |
42/2015 | KAMENÁR Ivan 1 Mája 104, 920 41 Leopoldov |
40374149 | PVC 19,5m2, vrátane dodávky a montáže | 265,00 bez DPH |
29/2015 | 23.2.2015 | 05.03.2015 | 20.4.2015 | |
41/2015 | BabyMarket s.r.o. Gagarinova 8, 903 01 Senec |
35892218 | Náhradná podložka k monitoru dychu novorodenca | 32,90 vrátane DPH |
30/2015 | 24.2.2015 | 23.03.2015 | 20.4.2015 | |
40/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 82,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 16.2.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 |
4/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 76,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 3.3.2015 |
39/2015 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Oprava SMV Nissan Primera PN304CC | 181,42 vrátane DPH |
27/2015 | 19.2.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
38/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 2/2015, Pečeňady | 107,00 vrátane DPH |
15/2015 | 20.2.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
37/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Počítač COMFOR Office HIT W8,1 G3220/4/500 | 435,15 vrátane DPH |
26/2015 | 12.2.2015 | 23.02.2015 | 4.3.2015 | |
36/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 137,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 6.2.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 |
35/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.1.2015 - 21.2.2015 | 33,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 28.1.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
34/2015 | OPTEZ, Libor Pažitný Párovská ul.5, 949 01 Nitra |
35334142 | Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany. | 229,00 bez DPH |
7/2015 | 23.1.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
33/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za obdobie 01.02. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 3736,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 2.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
32/2015 | NOVOBYT spol. s.r.o. Teplická 56, 921 01 Piešťany |
31106072 | Váľandy 3 ks | 306,00 vrátane DPH |
23/2015 | 11.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
31/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
309/2015 | CENTER.sk, s.r.o. Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
36719765 | 1,Počítač HP ProDesk 400 G2 MT, i3-4160, Intel HD, 4GB, 500GB, DVDRW, 2,HP Laser Jet P1102- tlačiareň, 3,24"LED Philips 243V5LSB-FullHD, DVI -monitor | 706,80 vrátane DPH |
186/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 | |
308/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Trebatice | 41,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 167/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 |
307/2015 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní non HP: TN-2120 Black Toner | 64,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 183/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 |
306/2015 | Stanislasv Bohdan-autobusová doprava Hlboká 6, 917 01 Trnava |
33558884 | Autobusová preprava Pečeňady - Viedeň-Pečeňady. | 410,77 bez DPH |
174/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 |