![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 12/2015 | 321,54 vrátane DPH |
170/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 14.1.2016 | |
26/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 1/2015 | 224,83 vrátane DPH |
4/2015 | 29.1.2015 | 11.02.2015 | 4.3.2015 | |
218/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso, mäsové výrobky 9/2015, Pečeňady | 384,60 vrátane DPH |
118/2015 | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 23.11.2015 | |
239/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 10/2015, Trebatice | 488,53 vrátane DPH |
141/2015 | 23.10.2015 | 03.11.2015 | 24.11.2015 | |
9/2015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Poplatok za prekročenie hranice 7475 m3 odberom plynu za odberné miesto Trebatice | 339,74 vrátane DPH |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481 | 19.1.2015 | 23.01.2015 | 3.3.2015 | |
79/2015 | Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 | 33,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1028500329 | 9.4.2015 | 16.04.2015 | 14.5.2015 | |
277/2015 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Seat Alhambra PN486AN. 01.01.2016 - 31.12.2016 | 117,80 bez DPH |
PZ č.:6567328346 | 22.10.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
276/2015 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Nissan Primera PN304CC. 01.01.2016 - 31.12.2016 | 156,00 bez DPH |
PZ č.:6567328506 | 22.10.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
275/2015 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kia Carens PN678CS . 18.12.2015 - 17.12.2016 | 113,50 bez DPH |
PZ č.:6582737156 | 7.10.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
16/2015 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 04.02.2015 - 04.02.2016 | 44,45 bez DPH |
6553000112 | 16.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 | |
234/2015 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2015 - 01.11.2016 | 55,57 bez DPH |
6549124104 | 16.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
300/2015 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016, Pečeňady | 899,96 vrátane DPH |
PZ č.:8-863-000996 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 | |
145/2015 | PosAm, spol. s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Počítač HP ProDesk 600G1 SFF (štátna pokladňa) | 850,74 vrátane DPH |
88/2015 | 2.7.2015 | 13.07.2015 | 18.8.2015 | |
37/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Počítač COMFOR Office HIT W8,1 G3220/4/500 | 435,15 vrátane DPH |
26/2015 | 12.2.2015 | 23.02.2015 | 4.3.2015 | |
159/2015 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Pobyt chovanca v DC Bratislava | 77,28 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 19.8.2015 | |
130/2015 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Pobyt chovanca v DC Bratislava | 87,36 bez DPH |
15.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | ||
6/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2014 - 31.12.2014 | 81,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 7.1.2015 | 19.01.2015 | 3.3.2015 | |
293/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2015 - 30.11.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.12.2015 | 18.12.2015 | 14.1.2016 | |
253/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2015 - 31.10.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.11.2015 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | |
224/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2015 - 30.09.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.10.2015 | 19.10.2015 | 23.11.2015 | |
196/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2015 - 31.08.2015 | 71,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 7.9.2015 | 18.09.2015 | 23.9.2015 | |
179/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Pevná linka + internet 01.07.2015 - 31.07.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 17.8.2015 | 18.08.2015 | 21.9.2015 | ||
154/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2015 - 30.06.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.7.2015 | 19.07.2015 | 19.8.2015 | |
126/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
101/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2015 - 30.04.2015 | 61,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 11.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 | |
82/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2015 - 31.03.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 8.4.2015 | 17.04.2015 | 14.5.2015 | |
55/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2015 - 28.02.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 6.3.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 | |
31/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 4.3.2015 | |
212/2015 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060, 2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 258,10 bez DPH |
126/2015 | 25.09.2015 | 07.10.2015 | 23.11.2015 | |
213/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice | 21,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 23.11.2015 |
215/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice | 41,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 23.11.2015 |
204/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Trebatice | 39,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 21.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
230/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 86,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 07.10.2015 | 26.10.2015 | 23.11.2015 |
203/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 66,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 18.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
185/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2015 Pečeňady | 5,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2015 | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 23.9.2015 |
175/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2015 Pečeňady | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 94/2015 | 27.7.2015 | 13.08.2015 | 21.9.2015 |
167/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 21,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 94/2015 | 4.8.2015 | 06.08.2015 | 21.9.2015 |
142/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 22,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2015 | 25.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
133/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 32,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2015 | 17.6.2015 | 19.06.2015 | 3.7.2015 |
157/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 101,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 81/2015 | 7.7.2015 | 24.07.2015 | 19.8.2015 |