Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 79,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2015 | 27.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |
118/2015 | PLOBERGER-SK s.r.o. Priemyselná 1, 909 01 Skalica |
36270482 | Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA | 238,80 vrátane DPH |
71/2015 | 19.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
125/2015 | Kominárstvo Lesay s.r.o. Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
46806636 | Revízia komínov a dymovodov DD Trebatice | 66,20 vrátane DPH |
58/2015 | 10.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
124/2015 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Servis a nastavenie snímačov úniku plynu v kotolni | 33,60 vrátane DPH |
77/2015 | 9.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
123/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.6.2015 - 30.6.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 1.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
122/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1111,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. sp.: VOB/20/2015-M_OVO,č.zázn.: 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 1.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
130/2015 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Pobyt chovanca v DC Bratislava | 87,36 bez DPH |
15.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | ||
129/2015 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava |
31803989 | Individuálna supervízia profirodičov, skupinová supervízia vychovávateľov, individuálna supervízia pre odborný tým pracovníkov DD Pečeňady | 462,36 bez DPH |
54/2015 | 15.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
128/2015 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | Individuálna supervízia pre dve osoby | 121,68 bez DPH |
57/2015 | 15.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
127/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Doúčtovanie obedov detí, žiakov ZŠ Trebatice 6/2015 | 16,35 bez DPH |
61/2015 | 16.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
126/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
133/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 32,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2015 | 17.6.2015 | 19.06.2015 | 3.7.2015 |
132/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 6/2015, Pečeňady | 324,89 vrátane DPH |
77/2015 | 5.6.2015 | 19.06.2015 | 3.7.2015 | |
131/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.5.2015 - 21.6.2015 | 37,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 27.5.2015 | 19.06.2015 | 3.7.2015 | |
135/2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné NOVÝ ČAS, Trebatice | 51,07 vrátane DPH |
59/2015 | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 3.7.2015 | |
134/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 6/2015, Pečeňady | 26,52 vrátane DPH |
77/2015 | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 3.7.2015 | |
136/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 107,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 8.6.2015 | 24.06.2015 | 3.7.2015 |
139/2015 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady | 98,84 vrátane DPH |
73/2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 3.7.2015 | |
138/2015 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lI.štvrťrok 2015, kontrola školenia BOZP | 160,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 15.6.2015 | 25.06.2015 | 3.7.2015 | |
137/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 766,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 75/2015 | 8.6.2015 | 25.06.2015 | 3.7.2015 |
142/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 22,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2015 | 25.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
141/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 101,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 24.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
140/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 70,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 78/2015 | 18.6.2015 | 02.07.2015 | 18.8.2015 |
143/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 6/2015, Trebatice | 350,81 vrátane DPH |
81/2015 | 30.6.2015 | 06.07.2015 | 18.8.2015 | |
144/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Čistiace prostriedky 1/polrok 2015 | 322,15 vrátane DPH |
11/2015 | 1.7.2015 | 10.07.2015 | 18.8.2015 | |
145/2015 | PosAm, spol. s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Počítač HP ProDesk 600G1 SFF (štátna pokladňa) | 850,74 vrátane DPH |
88/2015 | 2.7.2015 | 13.07.2015 | 18.8.2015 | |
148/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Toner Dell MW558 BL, Dymo páska 3ks | 246,84 vrátane DPH |
89/2015 | 30.6.2015 | 14.07.2015 | 18.8.2015 | |
147/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 6/2015 | 336,72 vrátane DPH |
80/2015 | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 18.8.2015 | |
146/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 6/2015, Pečeňady | 971,54 vrátane DPH |
79/2015 | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 18.8.2015 | |
151/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 1.7.-15.7.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie | 4784,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 1/2015 z 19.6.2015 | 1.7.2015 | 15.07.2015 | 18.8.2015 | |
150/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.7.2015 - 31.7.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 2.7.2015 | 15.07.2015 | 18.8.2015 | |
149/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1111,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. sp.: VOB/20/2015-M_OVO,č.zázn.: 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 2.7.2015 | 15.07.2015 | 18.8.2015 | |
153/2015 | Ján Páleník Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou |
11907355 | Maliarske a natieračské práce- chodba pivnica, kotolňa, dielňa - údržbár, kuchyňa + 2 sklady, práčovňa, jedáleň zamestnancov DD Pečeňady | 3504,90 vrátane DPH |
84/2015 | 3.7.2015 | 17.07.2015 | 18.8.2015 | |
152/2015 | Ján Páleník Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou |
11907355 | Maliarske a natieračské práce- vstupná hala, schodisko, prezúvarka DD Pečeňady | 2258,10 vrátane DPH |
85/2015 | 3.7.2015 | 17.07.2015 | 18.8.2015 | |
154/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2015 - 30.06.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 9.7.2015 | 19.07.2015 | 19.8.2015 | |
155/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.6.2015 - 21.7.2015 | 37,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 29.6.2015 | 22.07.2015 | 19.8.2015 | |
156/2015 | UNIHOUSE s.r.o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
45851387 | Vytvorenie Webovej stránky DD Pečeňady | 420,00 vrátane DPH |
87/2015 | 23.6.2015 | 23.07.2015 | 19.8.2015 | |
159/2015 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Pobyt chovanca v DC Bratislava | 77,28 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 19.8.2015 | |
158/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 492,91 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 90/2015 | 16.7.2015 | 24.07.2015 | 19.8.2015 |
157/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady | 101,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 81/2015 | 7.7.2015 | 24.07.2015 | 19.8.2015 |