Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Trebatice | 91,80 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.7.2015 | 27.07.2015 | 19.8.2015 | |
161/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.04.2015 - 30.06.2015 Pečeňady | 762,41 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.7.2015 | 27.07.2015 | 19.8.2015 | |
162/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Toner HP CB 435AD 1ks, toner HP CE 285A 1ks | 176,52 vrátane DPH |
93/2015 | 15.2.2015 | 29.07.2015 | 19.8.2015 | |
163/2015 | PIONIER Hlavná 17, 917 01 Trnava |
00679429 | Medzinárodný tábor Ginsheim 1.8. - 9.8.2015, 4 deti | 393,60 bez DPH |
98/2015 | 28.7.2015 | 30.07.2015 | 19.8.2015 | |
164/2015 | Kulošťák Marián AUTODOPRAVA Strážovská 598/36, 922 03 Vrbové |
33999431 | Doprava detí: 36 osôb 01.07.2015 - Pečeňady - Bystrička, Dierová na Orave - Pečeňady 15.07.2015 - Pečeňady - Bystrička, Dierová na Orave | 1094,40 vrátane DPH |
86/2015 | 24.7.2015 | 30.07.2015 | 20.8.2015 | |
165/2015 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého a tretieho štvrťroka 2015 | 84,00 bez DPH |
1/2000 | 16.7.2015 | 30.07.2015 | 20.8.2015 | |
166/2015 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Stočné 01.04.2015 - 30.06.2015, Trebatice | 94,34 vrátane DPH |
171/T/2009 | 29.7.2015 | 05.08.2015 | 21.9.2015 | |
167/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice | 21,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 94/2015 | 4.8.2015 | 06.08.2015 | 21.9.2015 |
168/2015 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné "PORADCA 2016" | 58,80 vrátane DPH |
99/2015 | 27.7.2015 | 11.08.2015 | 21.9.2015 | |
169/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ Pro500 color MFP M570dw | 30,77 vrátane DPH |
101/2015 | 30.7.2015 | 11.08.2015 | 21.9.2015 | |
170/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 7/2015, Pečeňady | 148,99 vrátane DPH |
95/2015 | 28.7.2015 | 11.08.2015 | 21.9.2015 | |
171/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 7/2015, Pečeňady | 549,66 vrátane DPH |
96/2015 | 30.7.2015 | 12.08.2015 | 21.9.2015 | |
172/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 7/2015 | 188,84 vrátane DPH |
97/2015 | 30.7.2015 | 12.08.2015 | 21.9.2015 | |
173/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 8/2015, Pečeňady | 0,04 vrátane DPH |
103/2015 | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 21.9.2015 | |
174/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 8/2015, Pečeňady | 268,93 vrátane DPH |
103/2015 | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 21.9.2015 | |
175/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2015 Pečeňady | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 94/2015 | 27.7.2015 | 13.08.2015 | 21.9.2015 |
176/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1111,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 3.8.2015 | 14.08.2015 | 21.9.2015 | |
177/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.8.2015 - 31.8.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 3.8.2015 | 14.08.2015 | 21.9.2015 | |
178/2015 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2015 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 3.8.2015 | 14.08.2015 | 21.9.2015 | |
179/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Pevná linka + internet 01.07.2015 - 31.07.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 17.8.2015 | 18.08.2015 | 21.9.2015 | ||
180/2015 | PLOBERGER-SK s.r.o. Priemyselná 1, 909 01 Skalica |
36270482 | Kufor s náradím Carry-Profi 91 Ploberger | 262,80 vrátane DPH |
31/2015 | 24.7.2015 | 20.08.2015 | 21.9.2015 | |
181/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.7.2015 - 21.8.2015 | 45,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 27.7.2015 | 20.08.2015 | 21.9.2015 | |
182/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 272,68 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 30.7.2015 | 25.08.2015 | 21.9.2015 | |
183/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 272,68 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 102/2015 | 6.8.2015 | 26.08.2015 | 21.9.2015 |
184/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 17.8.-30.8.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie | 2955,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie číslo 3/2015 | 91/2015 | 17.8.2015 | 31.08.2015 | 21.9.2015 |
185/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2015 Pečeňady | 5,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 115/2015 | 7.9.2015 | 09.09.2015 | 23.9.2015 |
186/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 8/2015, Trebatice | 420,33 vrátane DPH |
114/2015 | 7.9.2015 | 10.09.2015 | 23.9.2015 | |
187/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 8/2015, Pečeňady | 522,97 vrátane DPH |
104/2015 | 31.8.2015 | 10.09.2015 | 23.9.2015 | |
188/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 8/2015 | 156,27 vrátane DPH |
105/2015 | 31.8.2015 | 10.09.2015 | 23.9.2015 | |
189/2015 | Stanislav BOHDAN - autobusová doprava Hlboka 6, 917 21 Trnava |
33558884 | Doprava detí 17. 08. 2015 Pečeňady- chata Havranovo, Belianska dolina, Belá - Dulice, okr. Martin 35 osôb + preprava : 30.08.2015 Belá Dulice - Pečeňady | 1026,12 vrátane DPH |
112/2015 | 2.9.2015 | 11.09.2015 | 23.9.2015 | |
190/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.9.2015 - 30.9.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 2.9.2015 | 11.09.2015 | 23.9.2015 | |
191/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1111,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 2.9.2015 | 11.09.2015 | 23.9.2015 | |
192/2015 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Pečeňady | 130,00 bez DPH |
106/2015 | 8.9.2015 | 14.09.2015 | 23.9.2015 | |
193/2015 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice | 60,00 bez DPH |
107/2015 | 8.9.2015 | 14.09.2015 | 23.9.2015 | |
194/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy deti ZŠ DD Trebatice 09,10/2015 | 45,03 bez DPH |
122/2015 | 9.8.2015 | 14.09.2015 | 23.9.2015 | |
195/2015 | Jozef Porubčanský - RAPOS Zelený Kríček 2, 917 01 Trnava |
14100070 | Denník samostatnej skupiny 1,2,3,4 SHS | 170,88 vrátane DPH |
125/2015 | 11.9.2015 | 14.09.2015 | 23.9.2015 | |
196/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2015 - 31.08.2015 | 71,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 7.9.2015 | 18.09.2015 | 23.9.2015 | |
196/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.8.2015 - 21.9.2015 | 42,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 27.8.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
197/2015 | PROFI line s.r.o. Zábranie 43, 920 01 Hlohovec |
36234745 | Oprava automatickej brány | 702,00 vrátane DPH |
111/2015 | 10.9.2015 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | |
198/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 9/2015, Pečeňady | 332,28 vrátane DPH |
116/2015 | 8.9.2015 | 22.09.2015 | 23.9.2015 |